ÍNDICE

  1. Visión general
  2. Ejemplo de utilización
  3. Rondanet
  4. Tablas
  5. Pacotes relacionados

01. VISIÓN GENERAL

Implementación de envío de Factura/Resguardo Factura Electrónica vía Rondanet versión 3.0.

En esta implementación se logró hacer la utilización de la versión 3.0 para envío de Documentos Fiscales así como el resguardo (Certificados de Retención), por medio de la funcionalidad del menú que va a acceder por medio de  Rondanet.  Responsable de hacer la comunicación con el gobierno, y después de este envío es posible hacer la consulta y actualizar las tablas del Protheus, referente al estatus de los Documentos transmitidos.

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Se realizaron los ajustes para la implementación vía Rondanet versión 3.0.

El patch contiene las rutinas:

  • FISA085 - Rutina de generación de envío del resguardo.
  • FISA085XML - Rutina de generación del XML del resguardo.
  • FISA186 -  Rutina de registro de tipo de resguardo.
  • FISA057 -  Rutina de envío de documento fiscal.
  • FISA057XML - Rutina de generación del XML del documento Fiscal.
  • RFACT01 -  Consulta estatus del documento Fiscal.
  • RFACT02 -  Consulta estatus del documento Fiscal.
  • WSRONDANET - Servicio de comunicación con Rondanet
  • FISR057 - Informe de documentos fiscales
  • FISR014 - Informe de Resguardo

Nota: Respalde el RPO antes de aplicar el patch con la solución.


Configuraciones previas:

Ini del server de Protheus:

[SSLConfigure]

HSM=0

VERBOSE=1

SSL2=0

SSL3=0

TLS1=1

BUGS=1

CertificateClient= " dirección de certificado *.pem"

KeyClient= " Clave del cliente *.pem"


  1. Acceda al Configurador en la opción de Parámetros, verifique que los parámetros sean los correctos de lo contrario registrar de acuerdo a la configuración mencionada.


Parámetro

TipoDescripción Contenido
MV_URUVWSCarácterVersión del Servicio de Rondanet (2.0 o 3.1)3.1
MV_RONDATPLogicoIndica si la facturación se va a realizar por Archivos o por Webservice: .T. - Archivo y  .F. - Webservice.  .F.
MV_URUUSERCarácterUsuario Rondanet.
MV_URUPASWCarácterClave para RondanetEjemplo:  Al123*725
MV_URUSUCUCarácterCódigo registrado en la DGI, asociado al RUC emisor.
MV_IPWSRONCarácterIP de Rondanet.Ejemplo: https://cfe.rondanet.com:51001/CFERondanetServerProd/WebServices 
MV_RONDAINCarácterDefine el tipo de instalación para Rondanet: 1- Completo y  2- PDV1

  

2. Acceda al módulo del Configurador (SIGACFG) y realice los siguientes cambios:

a)  Por medio de la opción "Menús", seleccione el menú de Facturación y agregue las siguientes rutinas.


Descripción

ProgramaAlias
Factura electrónicaFISA057.PRWSF2|SF1|SD1|SD2
Informe  Factura electrónicaFISA057R.PRWSF2|SF1|SD1|SD2
Generación /Envío resguardoFISA085.PRWSFE|CLB|CLE|CLF
Tipo resguardo

FISA186.PRW

CLB


Transmisión Facturas.

Transmitir Facturas y Notas de Crédito.

1.  Ingrese al módulo de Facturación y por medio de la rutina "Transmisión FE Uy" (Actualizaciones | Facturación), se mostrará la pantalla de parámetro. 

2.  En la pantalla de parámetros se deben complementar las preguntas:

  • ¿Tipo de e-Fact?:
  1. Salida (eFacturas / Etickets)
  2. Entrada (Notas de Crédito de eFactura / eTicket)
  • ¿Filtra? :

    1-No Transmitidas
    2-Transmitidas
    3-Rechazadas

    4-Sin Filtro
  • ¿Serie?: Según se definieron en el control de Numeración.
  • ¿Fecha inicial?: Informe el rango de fechas.
  • ¿Fecha Final?: Informe el rango de fechas.

3. Se confirman las preguntas.


4.  Para transmitir, primero utilizamos al opción Transmisión y seleccionamos el Rango de Documentos:




5.  Si accedemos a Rondanet, puede visualizar los comprobantes transmitidos:


Sincronizar y obtener PDF.

1.  En otras acciones existen las opciones de sincronizar todos los documentos y actualizar el estado del comprobante, para luego poder usar la opción de visualizar el PDF , generado por Rondanet del documento seleccionado.

2.  Después de sincronizar, obtenemos el mensaje de "sincronización finalizada". 

 

3.  Al Visualizar el PDF,  se descargará el documento.


4.  DGI tarda aproximadamente 10 minutos en  aprobar y lo que debemos es sincronizar, transcurre  ese tiempo para actualizar el estado de aceptación o rechazo.

 

Enviando un documento de crédito (NCP):

 

Confirmación la transmisión.

 




Proceso de sincronización.

 



Consulta de los documentos directamente en el sitio de Rondanet:



Transmisión Resguardo


Cargar CAE en Rondanet y asignarlo

1.  Antes de transmitir se debe configurar el e-resguardo en Rondanet de la siguiente manera, cargando todos los datos del CAE:


El receptor del CAE debe ser RNLOCAL, ya que la numeración lo realiza Rondanet.

Luego de creado se debe asignar el rango al receptor.


Configurar tipos de resguardos por impuesto.

Previamente a la creación de los resguardos debe configurar qué tipos de resguardo se van a utilizar, y para qué impuestos.

En el menú seleccionar Config. Resguardos Uy

Se debe Incluir para cada tipo el impuesto relacionado y el código de DGI, que utiliza ese resguardo (Formulario+Línea):




Incluir resguardos.

En el menú ir a la opción Transmisión Resguardos Uy

Para poder transmitir los resguardos se deben incluir los previamente generados mediante una Factura de Entrada, y deben estar previamente grabados en la tabla SFE.




Transmitir resguardos.

Para transmitir primero debe Incluir.




Seleccionamos el Tipo Resguardo que vamos a transmitir, la Fecha Inicial y Final, el Proveedor + Tienda inicial y Proveedor + Tienda Final.

La Nota inicial + Serie inicial y Nota Final + Serie Final, y la Serie del Resguardo que se encuentran configurados en Totvs (En este caso RA, en Rondanet está la serie A).

Una vez configurado los parámetros confirmar en Ok y aparecerá la siguiente pantalla donde podemos seleccionar las retenciones que se encuentran generadas en el sistema


En este caso seleccionamos el primero:

Al Grabar nos agrega el registro y seleccionamos:

Hacemos clic en Otras acciones y seleccionamos la opción Transmitir





Si accedemos a Rondanet podemos ver los comprobantes transmitidos:


Sincronizar resguardos y obtener PDF.

En Otras acciones tenemos la opción de sincronizar para luego poder visualizar el PDF que genera Rondanet y actualizar el estado del comprobante:





DGI tarda aproximadamente 10 minutos en dar su aprobación por lo que debemos volver a sincronizar pasado ese tiempo para actualizar el estado de aceptación o rechazo.




03. RONDANET

Todo el proceso de adquisición y soporte debe realizarse directamente con la empresa Rodanet



04. TABLAS

SA1 - Clientes

SFE - Retenciones

CLB - Tipo Resguardo

CLE - Encabezado Resguardo

CLF - Ítem Resguardo

SF1 - Encabezado Documentos de Entrada

SD1 - Ítems Documentos de Entrada

SF2 - Encabezado Documentos de Salida

SD2 - Ítems Documentos de Salida

SF3 - Libros Fiscales

SFE - Retenciones

SX6 - Parámetros


Versión: 12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25

05. PACOTES RELACIONADOS


  • MI - DMICNS-18730 - PARAMETROS FCE - URUGUAY - ATU (Código de pacote: 013096) (Pacote de uso interno)