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Histórico AD - CAP1690

Visão Geral do Programa

Consultar as ADs que foram transferidas para as tabelas de histórico.

Não é possível efetuar qualquer tipo de manutenção nas informações que foram transferidas para histórico.
Nesta tela serão exibidas todas as informações que estão relacionadas a AD corrente (área e linha de negócio, tipos de valores, lançamentos contábeis e etc.).



Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Área/liNha

Exibe as áreas/linhas utilizadas na apropriação de despesa corrente, bem como o valor atribuído a cada uma delas.

Tipos de Valores 

Exibe os ajustes financeiros, tipos de valores, aplicados na apropriação de despesa corrente.

LançamentosExibe os lançamentos contábeis atribuídos à apropriação de despesa corrente.
Referência cruzada AD/APConsulta as autorizações de pagamento relacionadas à apropriação de despesa corrente. Esta consulta é exibida por intermédio do CAP1650 (Histórico AD X AP).
rEferência cruzada AD/Adf

Consulta a apropriação de despesa fatura (ADF) relacionada a apropriação de despesa normal corrente. Esta consulta é exibida por meio do CAP1670 (Histórico AD Normal X AD Fatura).

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição

Número da AD

Número da apropriação de despesa.

Código Tipo Despesa 

Código do tipo de despesa o qual se refere a apropriação de despesa.

O tipo de despesa possui duas funções principais: identificar a finalidade da AD e possibilitar a contabilização da despesa (através das contas contábeis previstas em seu cadastro). Ele é responsável também pelo controle de exigência de impostos conforme a despesa, e determina alguns casos especiais de ADs como adiantamentos e despesas geradas em moeda estrangeira.
Série da NFSérie da nota fiscal a qual se refere a apropriação de despesa.
Sub-Série da NFSub-série da nota fiscal a qual se refere a apropriação de despesa.
Número da NFNúmero da nota fiscal a qual se refere a apropriação de despesa. Para alguns casos este número pode não representar uma nota fiscal, mas apenas um documento o qual deu origem a apropriação de despesa, como é o caso dos adiantamentos.
Data Emissão NFData de emissão da nota fiscal/documento a qual a apropriação de despesa se refere.
Recebimento/Entrada NFData de recebimento/entrada na empresa da nota fiscal/documento a qual a apropriação de despesa se refere.
Ordem FornecimentoNúmero da ordem de fornecimento relacionada a apropriação de despesa.
Data de VencimentoData de vencimento da despesa utilizada nos casos em que a liquidação da despesa é efetuada através de pagamento único.
Código Condição Pagamento

Código da condição de pagamento utilizada para liquidação da despesa. A condição de pagamento define o número de parcelas utilizadas para liquidar a despesa, bem como o percentual do valor destinado a cada parcela.

Código FornecedorCódigo do fornecedor responsável pelo fornecimento do produto/serviço que gerou a despesa. Em alguns casos especiais o fornecedor poderá figurar de maneira diferente, é o caso de pagamento de impostos, onde o fornecedor representa um organismo governamental, ou um adiantamento referente a viagem, onde o fornecedor representa um funcionário da empresa (viajante).
Empresa Origem

Empresa na qual foi gerada a despesa.

A empresa origem difere da empresa quando trabalha-se com o conceito de empresa Origem X Destino, conforme cadastro no CAP1010 (Empresa Origem e Destino).

Valor Total NFValor total da apropriação de despesa.
Código MoedaCódigo da moeda na qual foi gerada a despesa.
Data envio históricoData em que as informações da apropriação de despesa foram enviadas para o histórico.