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CONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

Disponível na rotina Instruções Normativas (MATA950) a geração do arquivo pré-formatado para a importação da Guia de Informação e Apuração do ICMS Substituição Tributária dos estados brasileiros (GIAST-BR).

O programa disponível no sistema trata exclusivamente das informações referentes ao ambiente 
Livros Fiscais (SIGAFIS)sendo adicionado a opção “Aglutina Obrigação?” que tem o objetivo de permitir ao usuário aglutinar as informações de duas ou mais filiais por CNPJ.

A partir da Portaria CAT 92/98, Anexo V GIA-ST Nacional, as Movimentações Fiscais Tipo B (Beneficiamento) serão consideradas na Geração da GIASTBR.


A quem se destina

Aos contribuintes que possuem inscrição estadual em mais de uma UF, ainda que no período não tenham ocorrido operações sujeitas à substituição tributária.

Objetivo

Esta declaração tem por finalidade demonstrar o imposto apurado fora do Estado em cada período de apuração, bem como apresentar outras informações de interesse econômico-fiscal.

Prazo de entrega

A GIA-ST deverá ser transmitida até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao da apuração do imposto.

Competência

Estadual

Aplicativo disponibilizado pelo Fisco

Existem 02 (duas) formas de se apresentar o arquivo magnético:

  • Incluir a declaração por meio do programa gerador GIAST, gerar o arquivo texto e validar, sem a intervenção de outro sistema.

  • Gerar o arquivo texto por meio da implementação deste doumento e validar pela Internet.

Versão do aplicativo contemplado 

A versão do aplicativo deve ser consultada de acordo com o Estado.

Onde encontrar

https://www.sefaz.rs.gov.br/DWN/GIASTv3.aspx

Versão

3 - GIASTBR.INI

Legislação contemplada

RESOLUÇÃO SEF N.º 6.351 DE 15 DE OUTUBRO DE 2001


02. PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO


Procedimentos para Implementação

Copie para o diretório \SYSTEM o arquivo de configuração GIASTBR.INI

Procedimentos para Configuração

No módulo Configurador (SIGACFG) acesse Módulo/ Cadastros / Parâmetros, realize a configuração dos parâmetros conforme Seção Informações Técnicas

Procedimentos para Utilização

Antes de iniciar o processo de configuração do arquivo magnético para a GIAST, é necessário realizar a apuração do ICMS, através da opção Miscelânea/Apurações/Apuração de ICMS (MATA953).


1. No ambiente Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Miscelânea/Arq. Magnéticos/Instr. Normativas (MATA950), e configure os parâmetros da rotina, conforme orientações a seguir:


Data Inicial

Informe a data inicial da apuração.

Data Final

Informe a data final da apuração.

Instr. Normativa

Informe o nome do arquivo de configuração sem a extensão .INI. Para este meio magnético, informe: GIASTBR.

Arq. Destino

Informe o nome do arquivo em que serão geradas as informações. Ex.: GIAST_AAAAMM.TXT.

Diretório

Informe o nome do diretório em que será gravado o arquivo texto gerado por meio da apuração.

Seleciona Filiais?

Informe se deseja selecionar as filias que serão processadas. Ao informar Não, apenas a filial corrente será considerada; ao informar Sim, o sistema apresenta uma tela para seleção das filiais a serem consideradas.

Aglutina Obrigação? 

Informe Sim se desejar aglutinar as informações das filiais selecionadas em um único arquivo ou Informe Não para gerar os dados das filiais separadas por arquivos.  


Importante|

A seleção de filiais estará disponível apenas para as filiais dentro do mesmo grupo de empresas corrente.

A nova pergunta “Aglutina Obrigação?” somente terá funcionalidade se a pergunta “Seleciona Filiais?” estiver configurada com conteúdo igual a “Sim”.

A nova pergunta somente terá funcionalidade para ambientes dbAccess.

Quando permitida a seleção de filiais, a janela de seleção de filiais será ordenada por CNPJ + I.E. + I.M. + código da filial.

Para utilizar a aglutinação das informações o cliente deverá consultar seu departamento jurídico para verificar se o seu ramo de atividade permite tal aglutinação.

Para esta funcionalidade, é imprescindível que as tabelas de documentos fiscais (família ‘SF????’) estejam configurados com compartilhamento EXCLUSIVO em todos os níveis.


2. Após as configurações dos parâmetros gerais da rotina de Instruções Normativas (MATA950), preencha as informações específicas da GIAST por meio do assistente de configuração do Wizard:


GIA com Movimento

Informe se a GIA possui movimento. As opções são: Sim ou Não.

GIA de Substituição

Informe se a GIA é substitutiva. As opções são: Sim ou Não.

EC Nº87/15 com Movimento?

Informe se existem movimentos referente a EC nº 87/15. As opções são: Sim ou Não.

Nome do Declarante

Informe o nome do declarante, que deve ser sócio, gerente ou contabilista.

CPF/MF Declarante

Informe o número da inscrição do declarante no cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda.

Cargo do Declarante

Informe o cargo do declarante na empresa.

E-mail do Declarante

Informe o e-mail do declarante para contato.

DDD

Informe o número do DDD do telefone do declarante.

Telefone

Informe o número do telefone do declarante para contato.

Fax DDD

Informe o número do DDD do fax telefone do declarante.

Fax

Informe o número do Fax do declarante para contato.

Credito Período Anterior

Informe o valor do crédito apurado na GIA-ST do período anterior.

Pagamento Antecipado

Informe, de forma global, os valores de ICMS ST recolhidos antecipadamente, nota a nota, por intermédio da GNRE.

Distribuidor de Comb. Ou TRR c/ oper. p/ UF

Se distribuidora de combustíveis ou TRR assinale como Sim.

Efetuou Transferência p/UF Favorecida

Informe as transferências efetuadas para filial do sujeito passivo por substituição tributária, localizada no estado.

Informações Complementares

Informe as informações relevantes para a compreensão do preenchimento da GIA-ST

Declaração para UF

Selecione o Estado para geração da declaração.

Soma o valor do FECP no registro A4

Informe Sim ou Não para somar o valor do FECP


Confira os parâmetros e confirme.


Importante!

Ao concluir a geração do arquivo, o sistema exibirá automaticamente um relatório de conferência com o conteúdo do arquivo gerado.


03. TIPOS DE REGISTROS GERADOS

A0 - Registro Principal

Para o registro Principal da declaração, as informações são geradas de acordo com os parâmetros da rotina e por meio dos Itens de Venda da Nota Fiscal, que efetuaram operações sujeitas à substituição tributária. 


Importante!

Para que as notas fiscais de complemento de devolução sejam consideradas neste registro, deve-se vincular a Nota de Devolução/Série nos campos NF Orig., Série Orig.

Caso a NF/Série informada não exista nas Notas de Entrada ou a Nota exista mas não esteja como “Devolução”, o sistema não irá considerar a Nota Fiscal de Complemento na geração do arquivo.

Além disso, o cliente deve estar cadastrado como Fornecedor e possuir o mesmo CNPJ.

As Notas Fiscais de Complemento de Devolução também são consideradas neste registro.

A1 - Registro Anexo I

Para o registro Anexo I as informações são geradas por meio dos Itens de Venda da Nota Fiscal, que efetuaram operações de devoluções de notas sujeitas à substituição tributária.

A2 - Registro Anexo II

Para o registro Anexo II as informações são geradas por meio dos Itens da nota Fiscal de Entrada, que efetuaram operações de ressarcimento sujeitos à substituição tributária.

A3 - Registro Anexo III

Para o registro Anexo III as informações são geradas por meio dos Itens da nota Fiscal de Entrada, que efetuaram operações de transferências para filial do sujeito passivo por substituição tributária.

A4 - Registro Anexo IV

O Anexo IV é referente a Emenda Constitucional n° 87/15.

O preenchimento deverá ocorrer na hipótese de realização de operações ou prestações que destinem bens ou serviços a consumidor final não contribuinte do imposto localizado em outra unidade federada nos termos do art. 155 §2º, incisos VI, VII e VIII da Constituição Federal.

As informações são extraídas das movimentações de saídas e da GNRE - Guia Nacional de Recolhimento Estadual.

Para a correta escrituração da data de vencimento de ambos os campos contidos no registro, o sistema identifica as guias de DIFAL e FECP DIFAL através dos códigos de receita informados nos parâmetros MV_GNDIFUF e MV_GNFPDUF


04. INFORMAÇÕES ADICIONAIS


Emenda Constitucional nº 87/15 - Contribuintes localizados no Estado do Rio de Janeiro


O Quadro Emenda Constitucional nº 87/15, previsto no inciso XL da cláusula décima do Ajuste n° 4/1993, deverá ser preenchido pelo contribuinte que realizar operação ou prestação que destine mercadorias ou serviços a consumidor final não contribuinte do imposto localizado no Estado do Rio de Janeiro


Clique na aba EC n° 87/15 para acessar a seguinte tela:


O preenchimento deverá ser realizado, observado o seguinte:


CAMPO

ORIENTAÇÃO

Valor do ICMS Devido à UF de Destino

Informar o valor total do ICMS, já incluído o FECP, devido ao Estado do Rio de Janeiro, em decorrência de operações ou prestações realizadas a consumidor final não contribuinte do imposto.

Devoluções ou Anulações

Informar o valor correspondente ao total do ICMS, já incluído o FECP, decorrente de devoluções de bens ou de anulações de valores relativos à prestação de serviços, cuja operação ou prestação tenha sido informada no campo “Valor do ICMS devido à UF de destino” neste período de apuração ou em anterior.

Pagamentos Antecipados

Informar de forma totalizada os valores de ICMS, já incluído o FECP, devidos à unidade federada de destino em decorrência de operações ou prestações destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, recolhidos antecipadamente, documento a documento, por meio de GNRE, em consequência da inaplicabilidade do prazo para pagamento.

Total do ICMS devido à UF de destino

Campo preenchido automaticamente pelo programa com o saldo do valor devido ao Estado do Rio de Janeiro (campo “Valor do ICMS devido à UF de destino”, já incluído o FECP, menos campos “Devoluções ou Anulações” e “Pagamentos Antecipados”).

Total ICMS FCP

Campo automaticamente preenchido pelo programa com o total do FECP devido ao Estado do Rio de Janeiro. Este campo visa demonstrar o montante de FECP, cujo valor já está considerado no campo “Total do ICMS devido à UF de destino”.


Anexo EC 87/15:

No Anexo EC 87/15 da aba EC Nº 87/15 deverão ser detalhadas as informações relacionadas à Emenda Constitucional n° 87/15, conforme tela seguinte:


Preencha os próximos campos de acordo com os seguintes esclarecimentos:


CAMPO

ORIENTAÇÃO

Data Venc. ICMS Devido

Indicar a data do vencimento do ICMS a recolher ao Estado do Rio de Janeiro

Valor do ICMS

Informar o valor do ICMS devido ao Estado do Rio de Janeiro, já incluído o FECP, a recolher no respectivo vencimento.

Data Vencimento FECP

Informar a data do vencimento do FECP a recolher no respectivo vencimento.

Valor do ICMS FECP

Preencher com o valor do FECP devido ao Estado do Rio de Janeiro, a recolher no respectivo vencimento. Este campo visa a demonstrar o montante de FECP, cujo valor já está considerado no campo “Valor do ICMS”, devido ao Estado do Rio de Janeiro.


05. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Criação de Parâmetros no arquivo SX6 - Parâmetros:

Nome da Variável

MV_SUBTRIB

Tipo

Caracter

Descrição

Número da Inscrição Estadual do contribuinte em outro estado quando houver Substituição Tributária   

Valor Padrão


Exemplo de conteúdo

PE18154502270978/SC123456789/RJ99999999/

Dica

Caso o parâmetro MV_SUBTRIB não seja suficiente para detalhar todas as Inscrições Estaduais da empresa, deverão ser criados parâmetros com nome MV_SUBTRIB e final numérico sequencial para acrescentar as demais inscrições. Exemplo: MV_SUBTRI2MV_SUBTRI3, etc.

Em uma nova perspectiva, foram criadas as tabelas tabelas CLO - Tabela de Inscrição Estadual e F0L - Inscrição Estadual de DIFAL para configuração de uma outra forma para quem não quiser utilizar os parâmetros. Nesta perspectiva, basta preencher estas tabelas e deixar os parâmetros em branco.

Nome da VariávelMV_RESST
Tipo

Caracter

DescriçãoIndicar os CFOPS que serão utilizados para identificar as Notas Fiscais de Entrada com Ressarcimento para o processamento da GIAST.
Exemplo2603
Nome da Variável

MV_COMBST

Tipo

Caracter

Descrição

Indicar os CFOPS que serão utilizados para identificar as Notas de Combustíveis para o processamento da GIAST.

Exemplo

6656/6657

Nome da Variável

MV_TRANFST

Tipo

Caracter

Descrição

Indicar os CFOPS que serão utilizados para identificar as Notas de Transferência para o processamento da GIAST.

Exemplo

2557/2658

Nome da Variável

MV_CIDADE

Tipo

Caracter

Descrição

Informe o nome do município em que o contribuinte está estabelecido.

Exemplo

SÃO PAULO

ObservaçãoO conteúdo deste parâmetro será gravado na referência 35 do registro A0.
Nome da Variável

MV_GNDIFUF

Tipo

Caracter

Descrição

Informe código da receita por Operação ICMS complementar EC 87.

Por Estado separados por barra '\'.

Exemplo

SP100080

Nome da Variável

MV_GNFPDUF

Tipo

Caracter

Descrição

Informe código da receita por Operação Fundo de Combate Pobreza EC 87

Por Estado separados por barra '\'.

Exemplo

SP100080


Demais Informações


Tabelas Utilizadas

SA1 – Cadastro de Clientes

SF4 – Tipos de Entrada e Saída

CLO – Tabela de Inscrição Estadual

F0L – Inscrição Estadual de DIFAL

Rotinas Envolvidas

MATA460A - Documento de Saída