Gerar Faturamento - 1402
Visão Geral do Programa
A rotina 1402 - Gerar Faturamento tem por objetivo buscar a procedure de faturamento da rotina 1400 - Atualizar Procedures para realizar o faturamento dos pedidos que anteriormente foram agrupados em um carregamento . Após esse processo, o WinThor fará a geração das Notas Fiscais, das Contas a Receber, baixará o estoque dos produtos e registrará a saída no Livro Fiscal de Saídas, conforme a necessidade do usuário.
Objetivo da tela: | Realizar o faturamento dos pedidos que foram agrupados a um carregamento. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Permissões de Acesso disponibilizadas na rotina 530 - Permitir Acesso da Rotina | 1 - Permite Gerar Vale Adiantamento de Viagem; 2 - Permite Faturar sem Conferência; 3 - Faturar somente carreg. que passou pelo check-out (rot.960); 4 - Utiliza calculo de seguro de frete; 5 - Não faturar carga com cliente tipo cupom fiscal; 6 - Calcular Frete e ST retido na venda interestadual; 7 - Permite incluir veículos de outras filiais; 8 - Restringir faturamento do pedido sem pesagem frios; 9 - Não permitir faturamento sem informar conferente. 10 - Permitir faturar somente carregamentos já separados. *Caso a permissão 10 esteja marcada será possível faturar apenas carregamento/pedidos que estejam com o processo de conferência finalizado. |
Número de Série do Item no faturamento | O item controlado pelo número de série será verificado ao validar o carregamento na rotina 1402, onde o carregamento só poderá ser verificado caso exista número de série informado para o item. Para isto, será necessário marcar Sim no campo Controla nº de série do produto na rotina 203 - Cadastrar Produto e, em seguida, será verificado:
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Restrição do Faturamento do Pedido sem Pesagem de Frios | Os pedidos que possuem produtos frios sem a alteração da quantidade, pesagem, realizada na rotina 998 - Altera a Quantidade de Produtos Frios não serão validados para o faturamento caso a permissão 8 - Restringir faturamento do pedido sem pesagem frios da rotina 530 - Permitir Acesso à Rotina esteja desmarcada. Caso esteja marcada, será verificado se algum produto no pedido é do tipo Frios e se aceita venda fracionada. Após montar a carga na rotina 901 - Montar Carga e emitir o mapa na rotina 902 - Emitir Mapa de Separação por Rua, ao clicar no botão Validar Carregamento, será exibida a mensagem restringindo o carregamento. |
Restrição no Faturamento | A restrição para faturar carregamento que possui pedido com plano de pagamento variável e data de vencimento das parcelas menor do que a data de entrega do carregamento ao clicar no botão Validar Carregamento poderá ocorrer caso:
Desta forma, será verificado se a data de vencimento da primeira parcela do pedido é maior ou igual à Data de Entrega da rotina 1402. Caso seja, após demais validações, o pedido será faturado. Caso a data de vencimento da primeira parcela seja menor do que a data de entrega, será exibida a mensagem: Os pedidos xxx estão com data de vencimento da primeira parcela menor do que a data de entrega do carregamento. Favor verificar. E o carregamento não será validado. |
Validação da Data de Exportação para WMAS | Realiza a validação dos parâmetros da rotina 132 - Parâmetros da Presidência, conforme as descrições abaixo:
A validação será realizada ao clicar no botão Validar Carregamento para impedir o faturamento de pedidos não exportados. Caso exista ao menos um pedido não exportado a rotina irá exibir a mensagem:Existe(m) Pedido(s) neste Carregamento que usa(m) Integração WMS. O pedido xx não foi liberado pelo WMAS Store para faturamento!.
Caso contrário, o processo segue normalmente. |
Bloquear Faturamento | Realiza a validação do parâmetro 2419 - Bloquear Faturamento caso Data de Processamento esteja divergente da rotina 132 que funcionará da seguinte forma:
As validações acima ocorrem ao clicar o botão Validar carregamento e tem a finalidade de evitar que o faturamento de pedidos seja realizado com a data errada. |
Controle por Lote | Utilizada para validar se existe produtos trabalhando com controle por lote. Caso o produto trabalhe, a rotina validará se existe lote informado para os produtos através do botão Validar Carregamento, localizado na tela inicial |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
% Frete | Refere-se ao frete retido sobre o valor do pedido de venda. |
% ST | Refere-se ao percentual de ST sobre o frete. |
Enviar E-mail a Clientes | Caso esta opção seja marcada é realizado envio de e-mail a clientes informando a Data da Entrega após executar o faturamento. Porém para que isto ocorra é obrigatório:
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Gerar Conhecimento de Frete | Sempre que esta opção for marcada, logo após confirmar o faturamento será exibida tela da rotina 1441 - Emitir Conhecimento de Frete para assim gerar o conhecimento de frete da nota fiscal emitida. |
Botão Confirmar | No momento do faturamento caso alguns pedidos fiquem sem faturar, basta corrigir o erro que ocasionou o problema, de acordo com a mensagem informada, e utilizar novamente a rotina 1402. Ao informar o carregamento, a rotina já exibirá automaticamente os pedidos que não foram faturados anteriormente. Também, ao gerar faturamento nas rotinas 1402 – Gerar Faturamento e 1406 – Gerar Faturamento Por Pedido é informada a Hora que será efetivada a saída de mercadoria em atendimento legislação vigente que trata o tempo de circulação do produto com aquela nota. Caso a hora não seja informada, será utilizada a hora do faturamento como hora de saída. Ao faturar pedido caso os notas do carregamento possuam vasilhames ou engradados todos os pedidos serão agrupados em uma única nota com os vasilhames e/ou engradados. Para validação deste processo é necessário atualizar as rotinas 1400 - Atualizar Procedures e 1402 - Gerar Faturamento para as versões acima indicadas ou superior.
Observações:
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Validações Gerais:
Assunto: | Descrição |
Validar Parâmetro Data de Processamento - Por Filial | A rotina 1402 valida/considera o parâmetro 4069 - Data do próx. fechamento do dia (por Filial), da rotina 132 Parâmetros da Presidência. Este parâmetro determina a data do sistema, ou seja, data de emissão da nota e esta data é atualizada diariamente através da execução do agendamento da rotina 820 - Atualizações de Dados do Sistema. Sendo assim, caso parâmetro 4069 seja informado/preenchido:
Para mais informações acesse o documento DT Validar Parâmetro Data de Processamento - Por Filial. |
Observação: para mais informações sobre o passo a passo da rotina 1402 siga as orientações do Tutorial Gerar Faturamento (rotina 1402).