01. DATOS GENERALES
Línea de producto: | Microsiga Protheus. |
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Segmento: | Servicios y Jurídico - Mercado internacional. |
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Módulo: | SIGAFIN - Financiero. |
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Función: | Rutina (s) | Nombre técnico |
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FINA090.PRW | Baixa Automática de Titulo a Pagar. | FINA095.PRW | Controle de Cheques Emitidos. |
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Ticket: | 5840048 |
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Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-6283 |
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Versión: | 12.1.17 | 12.1.23 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Error en la rutina de cheques emitidos (FINA095), el incidente se presenta cuando se tiene configurada la contabilidad on-line, al liquidar un cheque y posteriormente realizar la anulación, la rutina no está actualizando el campo E5_LA.
03. SOLUCIÓN
Se realizó un ajuste para que el sistema verifique si el registro está contabilizando y actualice el campo E5_LA con "S", en caso de que el movimiento contable no se haya realizado el contenido del campo quedará vacío.
Pasos para verificar la solución:
Módulo Contabilidad
- Configurar los lanzamientos contables 530 y 531.
- Configurar el calendario contable correspondiente al periodo.
- Configurar las monedas contables requeridas.
- Realizar liga entre el calendario contable y las monedas.
Módulo Finaniciero.
- Incluir una cuenta por pagar.
- Realizar una Orden de Pago Mod II con el tipo CH – Cheque.
- Ingresar a la rutina de cheques emitidos y verificar los parámetros (F12); el parámetro ¿Contabiliza On-Line debe contener el valor "S".
- Verifique si el estatus del cheque se encuentra en emitido. En caso de que el cheque no se encuentre emitido es necesario se realice la emisión del cheque.
- Realizar la liquidación del cheque.
- Observe que se haya realizado la contabilización del movimiento.
- El estatus del Cheque cambiará a liquidado.
- Ingresar a la opción anular, posicionarse en el registro del cheque a anular.
- Verificar que se haya contabilizado el movimiento de anulación y se haya actualizado el campo E5_LA.
- Verificar que el estatus del registro se haya regresado a emitido.
APSDU:
Nota: el campo E5_LA tanto en el registro de liquidación como de anulación del cheque deben estar con el contenido "S" (Contabilizado).
04. TABLAS UTILIZADAS
Tabla | Descripción |
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SE2 | Cuentas por pagar. |
SE5 | Movimientos bancarios. |
SEF | Cheques. |
Observación:
* Fue realizado un cambio para que no sea permitido hacer una sustitución de un cheque ya liquidado.*