01. DADOS GERAIS
Produto: |
TOTVS DMS |
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Linha de Produto: | Linha Protheus |
Segmento: | Varejo |
Módulo: | Veículos (SIGAVEI) |
Função: | Atend. Modelo 2 (VEIXA018) |
País: | Brasil |
Ticket: | 13187870 |
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | MMIL-7637 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Ao utilizar a rotina Atend. Modelo 2 (VEIXA018) o sistema não está permitindo avançar a fase de um atendimento caso este possua o mesmo Pedido/Chassi utilizado em outro atendimento, mesmo que este esteja cancelado.
03. SOLUÇÃO
Alterado o processo de avanço de fase da rotina Atend. Modelo 2 (VEIXA018) para somente abortar o processo se outros Atendimentos com o mesmo Pedido/Chassi estiverem válidos. Ou seja, se os demais Atendimentos estiverem Cancelados, a rotina não abortará o processo permitindo o avanço de fase e consequentemente gerando a Nota Fiscal.
Procedimento para utilização
- Acessar a rotina Pedido de Máquinas (VEIVM190) e clique em "Incluir". Preencher os dados do Pedido (inclusive o CHASSI) e clique em "Salvar" para que seja salvo o Pedido;
- Acessar a rotina Entrada por Compra (VEIXA001) e clique em "Incluir", preencha os campos necessários do cabeçalho e na linha do veículo/máquina, informe o chassi do pedido realizado anteriormente;
- Clique em "Salvar" para gerar a Nota Fiscal.
- Acessar a rotina Atend. Modelo 2 (VEIXA018), clicar no botão "Incluir" e "Novo Atendimento". Informe os campos obrigatórios do cabeçalho, selecione o Veículo/máquina (tecla F7) que foi realizada a Entrada por Compra anteriormente;
- Clique em "Entradas", preencha as Parcelas, clique em "Salvar" e Não avance as Fases até Finalizar. Clique em "Cancelar" para voltar ao browse.
- Novamente, clicar no botão "Incluir" e "Novo Atendimento". Informe os campos obrigatórios do cabeçalho, selecione o Veículo/máquina (tecla F7) que foi realizada a Entrada por Compra anteriormente;
- Clique em "Entradas", preencha as Parcelas, clique em "Salvar" e avance a fase deste atendimento. A rotina bloqueará o processo se o Pedido/Chassi estiver também em outro Atendimento.
- Volte ao browse e posicionado no atendimento do passo 02, clique em "Outras Ações → Cancelar" e confirme o cancelamento do atendimento;
- Avance o outro Atendimento até gerar a Nota Fiscal;
- A rotina somente permite finalizar o Atendimento gerando NF se apenas este Atendimento estiver válido para o mesmo Pedido/Chassi. Ou seja, os demais Atendimentos deverão estar cancelados.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Pacotes gerados: | 12.1.25: https://r.totvs.io/p/1055504 12.1.27: https://r.totvs.io/p/1055505 12.1.33: https://r.totvs.io/p/1055506 |
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05. ASSUNTOS RELACIONADOS
- Não há.
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