CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização 
    1. Descontos maiores que os valores de Receitas de A&B 
    2. Desconto Taxa de Serviço configurada como Acréscimo

01. VISÃO GERAL

Esta documentação visa esclarecer as parametrizações para os casos de descontos maiores que os valores de Receitas de A&B e Taxa de Serviço configurada como Acréscimo.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

02.01. Descontos maiores que os valores de Receitas de A&B


  1. Descontos maiores que os valores de Receitas de A&B 

Esta documentação visa esclarecer a parametrização dos tipos de débito e crédito para evitar erros quando ocorrem lançamentos de Descontos maiores que os valores de Receitas de A&B.

Quando houver lançamentos de  Alimentação e Bebidas (A&B ), Serviços  e  Desconto, será necessário se atentar para o tipo de débito e crédito selecionado para o "Desconto"  para evitar que seja exibida a mensagem: " Total de Desconto não pode ser maior que o total de dos lançamentos!".



VHF Caixa

Acesse o Módulo "VHF Caixa ": Operação de Caixa


No exemplo abaixo temos :

Lançamentos do "Frigobar" referente a receita de A&B, totalizando R$ 203,50.

Lançamento de "Diária" referente a receita de Serviços, totalizando  R$ 550,00.

Lançamento de  "Desc. Frigobar", totalizando R$ 250,00.

Esta cenário irá  gerar  erro na tela do Painel Conta Produto, pois o valor dos Desconto de Frigobar é maior que o valor das receitas com A&B. Para evitar este erro, os lançamentos de  Desconto, devem ser realizados se atentando para  o  Grupo Fixo de D/C vinculado aos Tipos de Débitos e Créditos  dos lançamentos de Receitas.

No caso deste exemplo, o valor excedente do Desconto deveria ter sido lançado para o Tipo de Débito e Crédito vinculado ao Grupo Fixo de D/C de Diárias, como por exemplo " Desc. Diárias"


VHF-Cadastro de Tipo de Débito e Crédito

Acesse o Módulo " VHF ": (1) Cadastro- (2) Caixa- (3) Tipo de Débito/Crédito- (4) Tipos de Débito/Crédito

Abaixo iremos demonstrar os cadastros de Tipo de Débito e Crédito com destaque para o campo " Grupo Fixo de D/C" que é a informação validada no "Painel Conta Produto" e  que gera o erro " Total de Desconto não pode ser maior que o total de lançamentos!" , quando o valor do  Desconto é realizado a maior para o Grupo Fixo de D/C  do Tipo de Débito e Crédito  da Receita.

O Grupo Fixo de D/C deve ser o mesmo no cadastro da receita e do desconto, conforme exemplos abaixo.


Exemplo de Cadastro de Tipo de Débito e Crédito de Receita e Desconto Referente a A&B:

Frigobar:

Desconto de Frigobar


Exemplo de Cadastro de Tipo de Débito e Crédito de Receita e Desconto Referente a Serviço:

Diária:

Desconto de  Diária:


VHF-Resort

Acesse o Módulo "VHF": (1) DocFiscall - (2) Operação- (3) Painel Conta Produto 

Neste  menu  ao clicar em "Enviar"  será exibida mensagem de erro quando houver divergência de lançamentos de Desconto maior que o valor de Receitas, vinculado ao grupos fixos do cadastro do Tipo de Débito e Crédito.



GIF de Demonstração:


02.02. Descontos  Taxa de Serviço configurada como Acréscimo

Para maiores informações  de como realizar a configuração da Taxa de Serviço Destacada como Acréscimo e a parametrização do Lançador - Ambiente Resort. Consulte a documentação.

Esta documentação visa esclarecer a forma correta para lançamento de Descontos no VHF Caixa, para os lançamentos de venda de PDV oriundas do Lançador, para os clientes configurados como ambiente resort e que utilizem a taxa de serviço configurada como acréscimo e não como item.

Implementamos uma validação para que os valores dos descontos lançados não considerem o valor da taxa de serviço e sim, apenas os valores dos itens de venda, pois o envio indevido gera erro de rejeição da SEFAZ de código 483.

Lançador:

Realize os lançamentos na conta desejada.

VHF Caixa:

Caso seja necessário aplicar desconto das Taxas de Serviço, deve-se selecionar a opção de "'Estornar" o lançamento no VHF Caixa para que não gere erro na emissão do NFC-e.


Quando o lançamento do valor de desconto for realizado considerando a taxa de serviço será exibida a mensagem de erro, conforme abaixo


Esta mensagem será exibida no VHF Caixa, permitindo que a correção seja realizada de forma rápida pois apresenta todas as instruções para a correção.

A exibição da mensagem não é impeditivo do encerramento da conta no VHF Caixa.


Painel Conta Produto:

Quando o Se a correção não for realizada no VHF Caixa no momento do lançamento, quando o usuário a acessar o Painel Conta Produto e tentar enviar a RPS para emissão será exibida novamente a mensagem e para proceder a correção será necessário retornar ao VHF Caixa, cancelar a nota e seguir as demais orientações da mensagem.

Reabertura da conta e cancelamento da nota no VHF Caixa:

Lançamento do estorno do Desconto considerando o valor das taxas e Lançamento de desconto apenas com o os valores dos itens de venda.

Acesse o Painel Conta Produto após este encerramento e envie repita o processo de envio: