Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.70), sendo que alguns campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveis. |
Essa rotina gera o arquivo de envio do CNAB a receber, com base nas ocorrências cadastradas e com os borderôs de cobrança gerados.
Para isso, é necessário que as ocorrências do banco para envio do Contas a Receber já tenham sido geradas na rotina Ocorrências Cnab.
Para gerar o arquivo de envio CNAB a receber:
2. Observe as seguintes perguntas:
Caso necessário utilize o parâmetro MV_LOCENV informando o diretório para o arquivo CNAB de envio para o banco. |
3. Confira as informações e confirme.
4. Em seguida, selecione a opção Gerar Arquivo e confirme.
5. O arquivo é gerado.
O arquivo fica disponível no diretório \SYSTEM\. Para enviar o arquivo ao banco, é necessário copiá-lo ou direcionar o aplicativo de transmissão para esse diretório. |
Conforme instruções de redes bancárias, a utilização de acentuação (^, ~, ´, `,¨) como também caracteres especiais ($, &, Ç, e etc.) não devem ser utilizadas nos arquivos, esta instrução também é válida para a utilização dos arquivos dentro do módulo Financeiro Protheus. Sendo assim nomes de clientes/fornecedores que contenham acentuação ou caracteres especiais devem ser tratados na remessa. |
Para CNABs de Banco Itaú (banco 341), os Títulos a Receber (SE1) passarão a ter os campos Código de Barras (E1_CODBAR) e Linha Digitável (E1_CODDIG) preenchidos no momento da geração do arquivo, automaticamente.
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