Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.                                                             

  

Informações Gerais

 

Especificação

Produto

Totvs Gestão de Estoque, Compras e Faturamento

Módulo

Recebimento de Materiais

Segmento Executor

Construção e Projetos

Chamado

TSRMCN

Release de Entrega Planejada

12.1.9

Réplica

 

País

( X ) Brasil  

   

Objetivo

Todas as rotinas responsáveis pelo recebimento de nota fiscal eletrônica foram reescritas, com o objetivo de melhorar a performance e tornar o processo mais simples e estável. Também foram refeitas todas as telas do processo atual, a fim de aprimorar a usabilidade do mesmo.

Todas as melhorias de performance e de usabilidade das telas estão disponíveis tanto para o TOTVS Colaboração 2.0 como para o Totvs Colaboração 1.0.

É importante salientar que para a utilização do TOTVS Colaboração é indispensável a contratação dos serviços da NeoGrid que é a responsável pelo processamento da leitura dos arquivos XML, pela comunicação com os webservices da SEFAZ e pelo retorno às consultas destes documentos. Estes, por sua vez, serão lidos e interpretados através da execução de JOBs específicos pelo Totvs Gestão de Estoque, Compras e Faturamento para a devida atualização dos dados no sistema.

 

Definição da Regra de Negócio


1. Cadastros

Para o correto funcionamento da rotina de "Inclusão de Movimento Através do XML - Totvs Colaboração" devemos ficar atentos ao preenchimento de alguns cadastros. São eles:

 

1.1. Natureza Fiscal (CFOP)

Quando uma nota fiscal eletrônica é enviada por um fornecedor, ela contém, para cada um dos seus itens, uma natureza fiscal (CFOP) de saída, que caracteriza a operação desse fornecedor. Para a empresa que recebe esse documento entretanto, devemos encontrar a natureza fiscal (CFOP) de entrada correspondente. Essa ‘Natureza Inversa’ é indispensável para a criação automática de um movimento de NF-e.

Para definir a Natureza Inversa na geração automática do movimento de entrada, o Totvs Gestão de Estoque, Compras e Faturamento utilizará os seguintes recursos:

 

1.1.1. Regra de Seleção da Natureza (RSN)

Para cada movimento de NF-e a ser incluído, o sistema irá encontrar a Natureza Inversa do CFOP constante do arquivo XML. Para isso, é necessário saber, através das parametrizações vigentes do tipo de movimento, se o movimento a ser criado seleciona a Natureza de Operação somente para o movimento, ou se deve ser selecionada também uma Natureza para o item de movimento. Para ambos os casos, será utilizada em primeiro lugar a Regra de Seleção da Natureza (RSN), rotina hoje já existente e que tem a finalidade de encontrar a Natureza de Operação baseada nas informações do movimento e parametrizações de várias tabelas tais como: Parâmetros do Tipo de Movimento, Produto, Classificação de Produto, Naturezas Fiscais, Regras de ICMS, Regras de IPI, etc..

Para verificar como está a parametrização da sua empresa vá na etapa "Fis - Natureza" dos Parâmetros dos Tipos de Movimento que serão utilizados no Recebimento Automático da NF-e e verifique o preenchimento do campo 'Seleção Automática da Natureza'.

Detalharemos a seguir como o sistema procederá conforme o tipo de Seleção Automática da Natureza definido para o tipo de movimento.

 

1.1.1.1. Seleção Automática da Natureza por Movimento

Neste caso, deverá ser encontrada obrigatoriamente uma Natureza de Operação analítica para o movimento.

Através dos dados do XML e das parametrizações e cadastros do sistema, a Regra de Seleçao da Natureza irá encontrar a(s) natureza(s) possível(eis), de forma que:

  • Se a RSN encontrar apenas uma Natureza de Operação (CFOP) possível, o movimento de NF-e será incluído com o CFOP encontrado;
  • Se a RSN encontrar mais de uma Natureza de Operação (CFOP) possível, o sistema irá verificar as opções cadastradas como Natureza Inversa da CFOP extraída do XML.

No item 1.1.2 deste documento iremos detalhar como será o comportamento do sistema caso seja necessário utilizar o cadastro de Natureza Inversa do CFOP.

 

1.1.1.2. Seleção Automática da Natureza por Item de Movimento

Nesta situação, será realizado o mesmo procedimento já explicado anteriormente para encontrar a Natureza de Operação do movimento, com a diferença desta poder ser analítica ou sintética. 

Se for encontrada uma Natureza analítica, sua ‘Raiz’ (Natureza Sintética) deve ser extraída e considerada como a Natureza do movimento enquanto que a Natureza analítica será atribuída ao item.

Caso sejam encontradas 2 naturezas sintéticas possíveis, os campos natureza 1 e natureza 2 do movimento (TMOV.IDNAT, TMOV.IDNAT2) serão preenchidos caso ambos estejam parametrizados para o tipo de movimento, mas se existirem mais de 2 naturezas sintéticas possíveis, o sistema não será capaz de resolver o conflito e, neste caso a natureza não será identificada, sendo preenchida a natureza do movimento com um CFOP de primeiro nível, ou seja, 1 ou 2 conforme a UF de origem da NF-e. 

Caso seja encontrada apenas a Natureza sintética, ela será atribuída ao movimento, e o procedimento de busca será realizado novamente para selecionar a Natureza do item. Para o item, a Regra de Seleção da Natureza irá considerar os dados do movimento e das demais tabelas citadas anteriormente (Parâmetros do Tipo de Movimento, Produto, Classificação de Produto, Naturezas Fiscais, Regras de ICMS, Regras de IPI, etc.).

Conforme já informado o sistema primeiramente executará as Regras de Seleção da Natureza, e caso a mesma retorne mais de uma opção de CFOP para os itens do movimento, o sistema utilizará o cadastro das Naturezas Inversas que detalharemos a seguir:

 

1.1.2. Natureza Inversa 

No cadastro de Natureza de Operação (CFOP), de responsabilidade do sistema Totvs Gestão Fiscal, foi criado o anexo "Natureza Inversa Totvs Colaboração" (TNATUREZACOLAB) onde deverão ser cadastradas as possíveis naturezas de operação inversas para uma determinada natureza sintética.

Uma natureza de operação sintética, poderá ter a ela vinculada, várias naturezas de operação inversas, sejam elas sintéticas ou analíticas.

Entre as naturezas inversas cadastradas, o usuário poderá definir "Defaults", ou seja, registros que devem ser considerados prioritários caso existam várias naturezas possíveis para um determinado movimento.

Este cadastro será utilizado apenas caso através da aplicação das Regras de Seleção da Natureza tenha sido encontrada mais de uma natureza inversa possível para o item. Neste caso o sistema procederá da seguinte forma:

  • Se apenas uma das naturezas selecionadas  estiver cadastrada como "Default", ela será utilizada para a criação de movimento;
  • Se mais de uma das naturezas selecionadas estiver cadastrada como "Default", o sistema não saberá qual Natureza Inversa escolher e o movimento será criado com o Status do Totvs Colaboração como 'Natureza Incompleta';
  • Se apenas uma das naturezas selecionadas estiver cadastrada como Natureza Inversa, mesmo não sendo como "Default", ela será utilizada para a criação do movimento;
  • Se mais de uma das naturezas selecionadas estiver cadastrada como Natureza Inversa mas nenhuma delas é "Default", o sistema não saberá qual Natureza Inversa escolher e o movimento será criado com o Status do Totvs Colaboração como ‘Natureza Incompleta';
  • Se nenhuma das naturezas selecionadas estiver no cadastro de Natureza inversa, o movimento será criado com o Status do Totvs Colaboração como ‘Natureza Incompleta'. 

É importante salientar que o Status Totvs Colaboração 'Natureza Incompleta' não influencia no status do movimento que será criado conforme os parâmetros do Tipo de Movimento gerado, ou seja, mesmo estando com esse Status Totvs Colaboração o movimento poderá gerar todas as demais integrações (financeira, contábil, estoque e de aprovações) se assim estiver parametrizado. 

Os movimentos gerados com o Status Totvs Colaboração 'Natureza Incompleta' deverão ter seus CFOP informados através de edição manual. 

Uma natureza default pode ser sintética ou analítica, entretanto, poderá haver somente uma natureza analítica default de cada 'raiz' para uma mesma natureza sintética. 

Exemplo:

No nosso exemplo acima a natureza 1.102.04 não pode ser default para a natureza 5.101 já que outra natureza que possui a mesma sintética (1.102.03) já foi definida como default para a mesma.

No Totvs Gestão de Estoque, Compras e Faturamento, o cadastro das naturezas inversasestá disponível em “Cadastros > Fiscais > Natureza Fiscal > Anexos > Natureza Inversa Totvs Colaboração”.

Você poderá acessar este Anexo a partir da visão de Naturezas ou a partir da tela de edição de uma Natureza específica.

Acesso a partir da visão de Naturezas


Acesso a partir da tela de edição da Natureza:


O sistema irá verificar a Natureza Inversa do CFOP constante da NF-e, ou seja as Naturezas Inversas devem estar cadastradas nas naturezas sintéticas de Saída. Assim, selecione o CFOP sintético para o qual você irá cadastrar as Naturezas Inversas e clique em "Anexos > Natureza Inversa Totvs Colaboração".

Será apresentada a tela onde você poderá cadastrar as Naturezas Inversas a serem vinculadas à natureza sintética selecionada.

Informe a Natureza Inversa correspondente, marque o campo caso a mesma vá ser uma natureza 'Default' para esta natureza sintética e clique em 'Inserir'.

O sistema apresentará na tela a correspondência entre as naturezas inseridas, permitindo que as demais Naturezas Inversas dessa Sintética sejam incluídas, caso existam.

Informe todas as naturezas inversas de cada natureza sintética de saída e clique em 'OK' ou 'Salvar' para que o sistema as grave.

 

1.2. Produtos

Para efetuar o recebimento automático é necessário que esteja cadastrada a correlação entre os produtos constantes dos XML e os produtos constantes da sua base de dados, ou seja, dos produtos do fornecedor com os produtos do seu estoque.

A tradução dos produtos contidos no XML, que anteriormente era feita com base nas informações da tabela Produtos por Fornecedor (TPRDCFO), a partir de agora será feita através da tabela Produtos por Fornecedor Totvs Colaboração (TPRDCFOCOLAB).

Nesta nova estrutura, o usuário poderá definir um relacionamento de 1 x N, conforme exemplificamos abaixo:

Note que para o produto 100524 podemos ter N produtos vinculados como por exemplo os produtos Caneta Esferográfica Azul e Caneta Esferográfica Preta do fornecedor, correspondem a um só produto no estoque, Caneta Esferográfica.

As informações atualmente existentes na tabela Produtos por Fornecedor (TPRDCFO) serão automaticamente inseridas na tabela  Produtos por Fornecedor Totvs Colaboração (TPRDCFOCOLAB) através do atualizador da versão.

Para incluir novos produtos na tabela acesse “Cadastros > Produtos > Anexos > Produtos Totvs Colaboração”.

Como todos os demais Anexos do sistema, você poderá acessá-lo a partir da visão de Produtos ou a partir da tela de edição de determinado Produto.

Acesso através da visão de Produtos.

Acesso a partir da tela de edição do produto:


Informe o 'Código do Fornecedor', o 'Código do Produto no Fornecedor' e se este for o único produto correspondente para este fornecedor, clique em 'Salvar' ou 'OK' para efetuar a gravação do registro ou no ícone "Incluir" caso queira gravar o registro e em seguida informar um novo fornecedor e código de produto correspondente para este produto.


Caso o produto possua mais de um produto correspondente no mesmo fornecedor, informe um deles no 'Cód. do Produto no Fornecedor' e clique em "Inserir Múltiplos" para utilizar esse recurso facilitador que permitirá que você inclua vários registros na mesma tela e grave-os de uma só vez.


No campo 'Código do Produto' informe o código do produto no fornecedor e em seguida clique em "Inserir", e assim sucessivamente até que todos os códigos no fornecedor tenham sido informados.

Após informar os códigos de todos os produtos correspondentes nesse fornecedor clique em 'Salvar' ou 'OK' para efetuar a gravação do registro ou no botão "Incluir" caso queira gravar o registro e em seguida informar um novo fornecedor e produto correspondente para este produto.


Após finalizar a inserção dos Registros Múltiplos, caso opte por "Salvar" o sistema lhe apresentará em tela a mensagem informando os registros que foram gravados.


Para encerrar a informação dos fornecedores e produtos correspondentes a este produto tecle "OK" e o sistema automaticamente sairá da tela de cadastro e exibirá a visão  dos Produtos Totvs Colaboração cadastrados para o seu produto.

Vale salientar que caso tenha(m) havido inclusão(ões) a partir da inserção de múltiplos registros será necessário clicar no botão "Atualizar Informações" para que os mesmos sejam apresentados.

Conforme informamos, no Recebimento Automático da NF-e é imprescindível que todos os produtos constantes de cada XML já tenham sido vinculados com o respectivo produto da sua base de dados, caso contrário o movimento não será criado e sua entrada terá que ser efetuada manualmente.


1.3. Unidades 

Da mesma forma que com os produtos, para efetuar a inclusão via XML é necessário que esteja cadastrada a correlação entre as unidades de medida dos produtos constantes dos XML, ou seja das unidades do fornecedor com as unidades utilizadas na sua empresa.

O sistema realizará a tradução do campo Unidade de Medida ‘CODUND’ através da tabela ‘TUNDCFOCOLAB’, onde será possível cadastrar o código da unidade no fornecedor, e informar a unidade correspondente no sistema, evitando assim, a intervenção manual do usuário durante o processo de recebimento.

Para informar a correlação entre as unidades vá em “Cadastros > Mais... > Tabelas Auxiliares > Unidade > Anexos > Unidades Totvs Colaboração”.

Você poderá acessar este Anexo exclusivamente da visão de Unidades.

O sistema abrirá o Anexo do lado direito da tela de visão das Unidades.


Clique no botão "Incluir" para inserir as Unidades dos Fornecedores que correspondem à sua Unidade selecionada.


Informe ou selecione o 'Fornecedor' (código ou nome), informe o  'Código da Unidade no Fornecedor' e se esta for a única correspondência para esta unidade, clique em 'Salvar' ou 'OK' para efetuar a gravação do registro. Caso existam outros fornecedores para o qual essa unidade será utilizada clique no ícone "Incluir" para gravar o registro e em seguida informar um novo fornecedor e código de unidade correspondente para esta unidade.


Para encerrar a informação dos fornecedores e unidades correspondentes a esta unidade tecle "OK" e o sistema automaticamente sairá da tela de cadastro e exibirá a visão  das Unidades Totvs Colaboração cadastradas.

É importante salientar que caso o sistema não localize a unidade correspondente durante o recebimento automático, o movimento não será gerado.

Agora que já falamos sobre os cadastros necessários, vamos falar sobre o processo de importação do XML.

 

2. Parametrização

O processo "Inclusão de Movimento através de XML - TOTVS Colaboração" está disponível na visão de Movimentos ("Compras > Recebimento de Materiais > Seleção do Tipo de Movimento e Filial > Processos") e na tela de cadastro dos XML ("Compras > TOTVS Colaboração - Cadastro XML > Processos"), sendo que o sistema se comportará de forma diferente conforme detalharemos a seguir:

  • Caso você acesse o processo diretamente da visão de movimentos  ("Compras > Recebimento de Materiais > Seleção do Tipo de Movimento e Filial > Processos") o sistema entenderá que deve ser gerado um movimento do tipo que você informou ao entrar nesta tela, ou seja, o movimento será gerado de acordo com os parâmetros deste tipo de movimento;
  • Caso você acesse o processo na tela de cadastro do XML ("Compras > TOTVS Colaboração - Cadastro XML > Processos") a definição do tipo de movimento a ser gerado será através da fórmula informada no campo "Fórmula Tipo Mov, Recebimento NF-e". Poderão ser parametrizadas fórmulas diferentes para cada filial.

 

Em  “Ambiente > Parâmetros > Gestão de Estoque, Compras e Faturamento > Integrações > Fiscal > Parâmetros por Filial > Informações Totvs Colaboração”, deverá ser preenchido por filial o campo "Fórmula Tipo Mov. p/Recebimento NF-e".

Este novo parâmetro é do tipo fórmula, e assim, através do mesmo, o usuário poderá implementar uma regra específica para buscar o tipo de movimento que será utilizado tanto no recebimento automático como no recebimento manual das NF-e de cada filial.

Essa fórmula será executada para cada XML a ser recebido.

Foram criadas duas novas funções de fórmula para auxiliar na criação dessa regra, são elas:

  • TABXMLCOLAB - Retorna o valor de um campo da tabela de XMLs do Totvs Colaboração (TNFEENTRADA);
  • DADOSXMLCOLAB - Retorna o valor de uma TAG de um XML.

Daremos a seguir exemplos de utilização de ambas as funções.

Exemplo de fórmula de seleção do tipo de movimento utilizando a função TABXMLCOLAB:

Exemplo de fórmula de seleção do tipo de movimento utilizando a função DADOSXMLCOLAB:

Nesta função é permitido o acesso a qualquer TAG do XML e para isso, assim como no exemplo acima, deve ser informado o caminho da TAG desejada separado por barra ( / ), e o namespace do XML (http://www.portalfiscal.inf.br/nfe).

Quando a tag possuir índice, basta informá-lo o entre colchetes ([ ]).

No exemplo acima o sistema irá retornar a informação da TAG CFOP do primeiro item da NFe, já que não informamos o índice.

Veja abaixo um exemplo da mesma fórmula retornando o CFOP do 2º item da NFe:

Caso para algum XML através da fórmula não seja possível definir o seu tipo de movimento, o XML será criado na base de dados com o status 'Inconsistente' e poderá ser recebido manualmente.

Este novo parâmetro somente será habilitado quando, no quadro “Tipo Documento Integração Totvs Colaboração” pelo menos uma das opções, 'Todos' ou 'Recebimento de NF-e' estiver marcada.

O recebimento manual do XML consta do documento TSRMCN_ER_Inclusão_de_Movimento_através_de_XML_Totvs_Colaboração.  Acesse-o para maiores informações sobre este procedimento.

 

2. Importação e Gravação do XML

No processo de Recebimento Automático de NFe o Totvs Colaboração irá executar os seguintes procedimentos:

 

2.1. Importação de Arquivos - Totvs Colaboração

Esse Job  é um Job Global, responsável por buscar os documentos enviados pela ClientEDI Neogrid e distribuí-los por coligada. Neste momento, nenhuma validação é feita. Após a execução desse Job, os documentos lidos são exibidos no “Monitor de Arquivos Totvs Colaboração” com o status Pendente’,  aguardando a ação do segundo Job. 

O ideal é que a execução deste job seja agendada, assim, periodicamente o mesmo será executado de forma automática, buscando os XML disponibilizados.

Informamos que somente serão importados os XML que obedeçam totalmente a todos os requisitos do schema definido pela SEFAZ.

Para maiores detalhes acesse http://tdn.totvs.com/display/public/LRM/CLB_0002_Jobs

 

2.2. Serviço Totvs Colaboração Consulta

Esse Job é responsável por validar o arquivo XML do documento enviado, de acordo com o tipo de documento em questão (CT-e, NF-e, NFS-e, etc.), através da chamada do serviço especifico para cada um deles. Serão verificados todos os documentos lidos pelo 1º Job. Caso o documento esteja válido, o registro do arquivo é excluído do monitor, e passa a ser exibido na tela do movimento conforme o tipo de movimento utilizado, indicando que o mesmo foi incluído no sistema com sucesso.

O ideal é que a execução deste job seja agendada, assim periodicamente o mesmo será executado de forma automática.

Caso ocorra algum problema o XML será criado na base de dados com o status 'Inconsistente'. Para verificar o erro ocorrido, basta um duplo clique no registro para que seja exibido o seu Log onde o problema será demonstrado. Quando o arquivo está Inconsistente, é necessário corrigir a causa do erro para poder tentar incluí-lo no sistema. Após a correção do erro basta alterar o seu status para 'Pendente', através do processo “Alterar status do arquivo TOTVS Colaboração” e o Job tentará recebê-lo automaticamente novamente em sua próxima execução. 

Estando o XML ok ele será incluído no cadastro de XMLs em "Compras > TOTVS Colaboração - Cadastro XML" onde a inclusão do movimento a partir do XML poderá ser executada.


 

3. Inclusão de Movimento Através de XML - Totvs Colaboração 

 
Para efetuar a inclusão de um movimento através de um arquivo XML vá em "Compras > TOTVS Colaboração - Cadastro XML" , selecione os XML cujos movimentos serão gerados e execute o processo "Inclusão de Movimento através de XML - TOTVS Colaboração".


Ao acessar este processo você terá acesso à tela de tradução do respectivo XML, sendo possível selecionar vários XMLs para realizar suas devidas traduções. Para selecionar vários XML, basta marcá-los na visão de XML ou, dentro da tela de tradução clicar no botão 'Adicionar Nota'. 

Ao clicar neste botão o sistema abrirá uma tela de filtro para que você possa informar seus critérios de seleção e em seguida definir os movimentos que serão incluídos na rotina ""Processar Movimento - Totvs Colaboração".

Neste novo modelo, poderão ser selecionados vários XMLs para realizar suas devidas traduções, e tais XMLs serão apresentados através do código da Filial e Chave de Acesso em um formato de lista. Ao navegar entre os registros, o sistema atualizará automaticamente as informações contidas nas abas “Identificação”, “Tradução de Itens” e “Tributação”.

 Os movimentos selecionados serão apresentados em ordem de código do Tipo de Movimento e Número do Movimento e em formato de lista.


Ao navegar entre os registros, o sistema atualizará automaticamente as informações contidas nas abas “Identificação”, “Tradução de Itens” e “Tributação”. 

Caso queira excluir algum movimento do processo, basta selecioná-lo e clicar no botão 'Remover Movimento'.

Veremos a seguir o conteúdo do processo "Processar Movimento - Totvs Colaboração".

A aba “Identificação”, apresentará as informações gerais do movimento selecionado.

Serão apresentados os seguintes dados: 

  • Id. Movimento – Identificador (número interno gerado automaticamente pelo sistema) do movimento;
  • Destinatário / Filial – Filial do movimento;
  • Emitente / Fornecedor – Fornecedor dos produtos;
  • Chave de Acesso da NF-e;
  • Série da NF-e;
  • Número do Documento - Número da NF-e;
  • Data de Emissão da NF-e;
  • Tipo de Movimento no qual a NF-e foi inserida.

Estes dados são importados do XML e por isso não poderão ser alterados.

Caso o sistema não tenha vinculado o XML a um pedido, por estar assim definido no Tipo de Recebimento, ou porque o número do pedido não constava do XML e o mesmo não era espelho da NF-e, o sistema permitirá que você vincule um ou mais Pedidos ao movimento que está sendo processado, bastando para isso que você marque o campo 'Receber Pedido' e clique no ícone 'Incluir' para informar o(s) pedido(s) que será(ão) recebido(s) para este movimento de NF-e.

O sistema apresentará uma tela de filtros para que você selecione o(s) pedido(s) a ser(em) vinculado(s) ao movimento, sendo que o sistema filtrará apenas os pedidos que geram movimentos do tipo de movimento que está sendo processado.

No nosso caso, como o movimento que está sendo processado é do tipo 1.2.12, somente os pedidos que podem ser faturados para este tipo de movimento estarão disponíveis para realizar o vínculo.

Ao ser(em) informado(s) o(s) pedido(s), o sistema imediatamente efetuará o vínculo entre a NF-e e o(s) mesmo(s), caso as informações de ambos sejam correspondentes.

Outros pedidos de compras poderão ser adicionados a qualquer momento.

Na aba "Tradução de Itens" serão apresentados os dados relativos aos itens da NF-e.

Caso o movimento de NF-e não esteja vinculado a um pedido será permitida apenas a visualização dos seus dados, ou seja, não será permitida nenhuma alteração.

Caso o movimento de NF-e esteja vinculado a um pedido você poderá alterar o pedido que foi informado para o produto, bastando para isso, selecionar o produto cujo pedido deseja alterar, clicar no campo 'Produto no Pedido' e clicar na seta da lista de opções para que o produto do pedido seja apresentado. 


Clique então no botão do lookup do produto.


O lookup exibirá o(s) pedido(s) de compra vinculado(s) ao XML, e que ainda possuem produtos com saldo a receber para que você selecione um deles.

Outro recurso disponível na aba "Tradução de Itens" é o botão "Múltiplos".

 O botão Múltiplos poderá ser utilizado quando o pedido selecionado pelo sistema não possuir quantidade suficiente para realizar a tradução do produto.

Assim, ao clicar no botão "Múltiplos", será criada uma réplica da linha selecionada para que o produto possa ser associado a outro registro.

Vamos considerar o nosso exemplo, onde o produto '6.0.0.01.8373'  no XML tem a quantidade 1,00, tendo sido 0,50 solicitada no pedido 26790 e mais 0,50 solicitada no pedido 111111 sendo que ambos os pedidos foram vinculados ao XML através da rotina "Processar Movimento - Totvs Colaboração".

Na tela de "Tradução de Itens" o sistema relacionará o item sempre ao primeiro pedido vinculado ao movimento.


Poderemos informar então que a quantidade restante no XML foi consumida no pedido 111111.

Para isso selecione o produto e clique no botão "Múltiplos".

No registro já existente o sistema irá alterar a quantidade recebida para o produto, informando a quantidade total do pedido vinculado ao item, e irá inserir um novo registro com o produto e sua quantidade restante.

A partir daí você irá proceder da mesma forma que na alteração do pedido, ou seja, clique no campo 'Produto no Pedido' e clique na seta da lista de opções.

Clique então no ícone do lookup do produto.

 O lookup exibirá o(s) pedido(s) de compra vinculado(s) ao XML, e que ainda possuem produtos com saldo a receber para que você selecione um deles.

Ao ser selecionado o pedido, seus dados automaticamente irão para a aba "Tradução de Itens".

 Na aba “Tributação de Itens” serão exibidos todos os tributos parametrizados no tipo de movimento do movimento que está sendo processado.

Na parte superior da tela, em “Tributação da Nota” serão carregadas as informações relativas aos tributos do movimento.

Na parte inferior da tela a visão contida no grupo “Tributação dos Produtos” será responsável por exibir os impostos dos produtos (itens de movimento).

O preenchimento dos valores relativos aos tributos (base de cálculo, alíquota e valor) será efetuado obedecendo à configuração do campo 'Busca Valores Totvs Colab' do respectivo tipo de movimento.

Para verificar a sua configuração vá em "Ambiente > Parâmetros > Gestão de Estoque, Compras e Faturamento > 04.06 - Gestão Compras > 04.06.05 - Recebimentos de Materiais" e no tipo de movimento desejado consulte este campo em "Fis - Tributação - Item" e 'Fis - Tributação - Movimento". Veja abaixo:

O sistema informará os valores conforme o preenchimento do campo 'Busca Valores Totvs Colab' com uma das opções a seguir:

  • XML: Esta opção deverá ser selecionada caso o usuário deseje que os valores do tributo sejam aqueles recebidos do arquivo XML da NF-e, sem a necessidade de comparação com o tipo de movimento;

  • Tipo de Movimento - Não comparar com XML: Esta opção deve ser selecionada caso o usuário deseje que todas as informações do tributo sejam calculadas/buscadas pelo sistema conforme a parametrização do tipo de movimento, sem a necessidade de comparação com os valores advindos do arquivo XML;

  • Tipo de Movimento - Comparar com XML: Esta opção deve ser selecionada caso o usuário deseje que todas as informações do tributo sejam calculadas/buscadas pelo sistema, mas elas devem ser comparadas com as informações advindas do XML. No caso do Recebimento Automático, o sistema não apresentará em tela a diferença dos valores encontrados e os valores recebidos do XML, caso exista. Neste caso o usuário deverá selecionar o movimento e verificar se houve diferença indo em "Anexos > Log de Comparação de Impostos do Totvs Colaboração". 



    Caso não existam diferenças entre os valores calculados pelo sistema e os constantes do XML, será apresentada a seguinte mensagem:



    Caso existam diferenças o sistema apresentará a tela com as mesmas para que possa ser verificado e o usuário Edite o movimento alterando os valores caso necessário.


Para finalizar a execução da rotina "Processar Movimento - Totvs Colaboração" basta em qualquer uma das telas do processo clicar no botão 'Executar'.

Após a execução o sistema apresentará a tela onde poderá ser verificado o status de conclusão do processo:

A rotina "Processar Movimento - Totvs Colaboração" será responsável por:

  • Gerar as integrações (Financeira, Contábil, Aprovação via Workflow, etc.) do movimento;
  • Realizar o vínculo do pedido selecionado com o movimento;
  • Baixar o(s) Pedido(s) de Compra selecionado(s);
  • Alterar o Status do movimento.

Em caso de posterior exclusão do movimento de NF-e criado, o XML em questão será desvinculado do movimento e, voltará ao status anterior à inclusão, para que seja possível vincular um novo movimento ao mesmo. 

Neste caso a inclusão do movimento se dará de forma manual através do processo "Inclusão de Movimento através de XML - Totvs Colaboração". Este processo foi remodelado e maiores esclarecimentos sobre o mesmo encontram-se no documento TSRMCN_ER_Inclusão_de_Movimento_através_de_XML_Totvs_Colaboração

É importante salientar que nesse primeiro momento o Recebimento Automático possui algumas restrições, não sendo permitida ainda a geração automática de movimentos de entrada que são gerados através do processo "Cópia por Referência" (devoluções, retornos, etc.) ou de movimentos que possuem controle de lote e/ou número de série.

 








 

 

Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

Regras de Negócio

[ACAA040 – Parâmetros]

[Alteração]

[Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]

-

[ACAA050 – Negociação Financeira]

[Envolvida]

[Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]

-

[ACAA060 – Cadastro de Pedidos]

[Criação]

[Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros]

-

 

Tabelas Utilizadas

  • SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
  • FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

 Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.