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Complemento de Quantidade de Fardão

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Agroindústria

Módulo:

SIGAAGR

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

Complemento de Fardão

AGRA610

Produção X FardãoAGRA605

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

Romaneio de Entrada

AGRA600

Cadastro de Fardão 

AGRA601

Cadastros Iniciais:

AGRA601, AGRA600

Parâmetro(s):

MV_BLOQUEI, MV_GERABLQ

Ponto de Entrada:

AG610OPR

Requisito (ISSUE):AGROG01-29

País(es):

Todos

Banco(s) de Dados:

MSSQL, Oracle

Tabelas Utilizadas:

DXB, DXL, SC5, SC6, SC2, SD3, SF2

Sistema(s) Operacional(is):

Windows

Descrição

Atualmente, no processo que precede o beneficiamento de algodão, o fardão realiza a entrada no sistema com um peso estimado, sabendo-se seu peso exato apenas no processo de romaneio de entrada, em que ocorre a pesagem. Dessa forma, é preciso informar ao sistema esse transbordo ou diferença de quantidade, em função de adequar a informação anteriormente informada. 

Para atender essa demanda, foi desenvolvida uma rotina de complemento de fardão, que efetua as movimentações pertinentes a nível de produção, estoque e faturamento, equalizando as informações do sistema com o disposto no estoque físico. A rotina também contempla o estorno dessas movimentações.

O diagrama abaixo exemplifica a nova tela AGRA610 - Compl Fardão:

O processo de geração de complemento contempla os processos de geração de OP, apontamento de produção, geração de pedido de venda e de documento de saída. O diagrama abaixo exemplifica o processo de complemento:

É importante salientar que se o processo for interrompido após a geração do pedido de venda, independente de este já ter estoque e/ou crédito liberados, o processo será armazenado até esse ponto e pode ser retomado a partir daí. Caso o processo seja interrompido antes da geração do pedido de venda, todo o processo será desfeito.

Já o processo de estorno contempla o estorno/eliminação de toda a movimentação gerada no processo de complemento, porém, oferece a flexibilidade de permitir que a nota fiscal e o pedido de venda sejam eliminados/estornados pelo módulo SIGAFAT, porém, o resto dos movimentos, impreterivelmente, precisam ser desfeitos pelo AGRA610. Abaixo, o diagrama exemplifica as movimentações efetuadas pelo processo de estorno:

Importante

Antes de executar o compatibilizador U_UPDUBA04 é imprescindível:

  • Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\DATA, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\DATA, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, se versão  11).
  • Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
  • Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
  • Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
  • O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

 

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

  1. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A).
  2. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
  3. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou;
  4. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
  5. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
  6. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
  7. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

 

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

 

  1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client (se versão 10), digite U_UPDUBA04 no campo Programa Inicial.
  2. Clique em OK para continuar.
  3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
  4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
    1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
      É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
    2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
    3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
    4. Clique em OK para encerrar o processamento.

 

Atualizações do Compatibilizador

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

1.  Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

  • Tabela DXB - Produção X Fardão:

Campo

DXB_DOCNF

Tipo

Caracter

Tamanho

9

Mandatório

Sim (  ) Não ( X )

Descrição

Nota Fiscal

Título

N.Fiscal

Picture

@!

Grupo

018 

Campo

DXB_SERIE

Tipo

C

Tamanho

3

Mandatório

Sim (  ) Não ( X )

Descrição

Série NF

Título

Série

Picture

@!

Campo

DXB_NUMPED

Tipo

C

Tamanho

6

Mandatório

Sim (  ) Não ( X )

Descrição

Número do Pedido

Título

Pedido

Picture

@X

Campo

DXB_QUANT

Tipo

N

Tamanho

14

Decimal

2

Mandatório

Sim (  ) Não ( X )

Descrição

Quantidade

Título

Quantidade

Picture

@E 99,999,999,999.99

Campo

DXB_OK

Tipo

C

Tamanho

2

Mandatório

Sim (  ) Não ( X )

Descrição

Campo OK

Título

OK

Picture

@!

 

  • Tabela DXL - Cadastro de Fardão:

Campo

DXL_COMPL

Tipo

C

Tamanho

1

Mandatório

Sim (  ) Não ( X  )

Descrição

F.Compl

Título

Fardo Complementado

Picture

@!

ValidaçãoPertence(12)
Combo-Box1=Sim;2=Não

 

Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

2.  Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:

Índice

DXB

Ordem

2

Chave

DXB_FILIAL+DXB_FARDAO+DXB_SAFRA+DXB_ROTINA

Descrição

Fardão + Safra + Rotina

Proprietário

S

Índice

DXB

Ordem

3

Chave

DXB_FILIAL+DXB_DOCNF+DXB_SERIE

Descrição

Nota Fiscal + Série

Proprietário

S

Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

 

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do SIGAAGR, conforme instruções a seguir:

Menu

Gestão Agrícola

Submenu

Atualizações / UBA / Recebimento

Nome da Rotina

Compl Fardão

Programa

AGRA610

Módulo

SIGAAGR (67)

Tipo

Função Protheus

Procedimento para Utilização


Geração de Complemento

       1.            No Gestão de Agroindústria (SIGAAGR), acesse Atualizações/ UBA/ Recebimento/ Compl Fardão.

O sistema apresenta, na primeira grid, os fardões pendentes de complemento e, na segunda grid, as notas a serem estornadas de complementos já gerados.

       2.            Na grid de fardões a complementar, selecione um ou mais fardões e acione o botão Confirmar.

       3.            Será exibida uma tela para a seleção de um contrato de parceria para ser associado ao complemento.

                              Selecionar um contrato e confirmar.

       4.            Aguarde o fim do processo.

O sistema apresenta a tela de acompanhamento para os processos executados (apontamento, pedido de venda, geração de nota).

Estorno de Complemento

  1.      No Gestão de Agroindústria (SIGAAGR), acesse Atualizações/ UBA/ Recebimento/ Compl Fardão.
  2.         Posicione na segunda grid, de Estorno de Notas.
  3.         Selecione uma ou mais notas a serem estornadas e acione o botão Confirmar.
  4.         Aguarde o processo ser completado. O sistema apresentará mensagens de acompanhamento para todos os passos do processo.