01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS Backoffice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGACOM- COMPRAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función: |
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País: | Mercado Internacional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket: | 21101498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-21562 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
La factura de entrada borra los campos del producto "Cta. Contable (D1_CONTA)" y "Centro Costo (D1_CC)" al ingresar los "Prorrateos de la Factura (SDE)", ocurre lo mismo con las solicitudes de compra se borran los campos “Cta. Contable (C1_CONTA)" y "Centro Costo (C1_CC)" al ingresar el prorrateo en la solicitud de compra.
03. SOLUCIÓN
Se realizan ajustes en las rutinas "Solicitud de compras (MATA1110.PRX)" y "Funciones genéricas para documentos fiscales (LOCXNF2.PRW)" para mantener las entidades contables al informar el prorrateo cuando se informa el parámetro "MV_M103LRA" igual a "F" y eliminar los datos de las entidades contables cuando se informa en "T", al realizar solicitudes de compra y facturas de entrada.
• Informar mediante el "Configurador" el parámetro "MV_M103LRA" igual a "F".
• Registrar un proveedor (Rutina: MATA020 | Ruta: SIGACOM (Compras) >> Actualizaciones | Archivos | Proveedores).
• Registrar una TES de entrada (Rutina: MATA080 | Ruta: SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos | Tipos de entrada y Salida).
• Registrar productos (Rutina: MATA010 | Ruta: SIGACOM (Compras) >> Actualizaciones | Archivos | Productos).
• Registrar Centros de Costo (Rutina: CTBA030 | Ruta: SIGAATF (Activo Fijo) >> Actualizaciones | Archivos).
• Registrar Ítem Contable (Rutina: CTBA040 | Ruta: SIGAATF (Activo Fijo) >> Actualizaciones | Archivos).
• Registrar Clase de Valor (Rutina: CTBA060 | Ruta: SIGAATF (Activo Fijo) >> Actualizaciones | Archivos).
• Registrar una cuenta contable (Rutina: CTBA020 | Ruta: SIGAATF (Activo Fijo) >> Actualizaciones | Archivos| Plan de cuentas).
- Registrar una solicitud de compra (Rutina: MATA110 | Ruta: SIGACOM (Compras) >>Actualizaciones | Solicitudes).
- Informar campos del encabezado: "Unid Sol", "Cód. Comprador", "Naturaleza".
- Registrar Ítems de la solicitud de compras informando los campos: "Producto", "Centro de Costo","Cta. Contable”, “Ítem Cuenta", "Clase Valor".
- Informar Prorrateo (Otras Acciones | Prorr.) e informar los campos: "%Porrat.", "C. de Costo", "C contable", "Ítem cuenta”, “Clase Valor".
- Al informar grabar el prorrateo en los ítems de la solicitud se deben mantener los campos "Centro de Costo","Cta. Contable”, “Ítem Cuenta", "Clase Valor".
- Grabar solicitud de compra.
- Registrar un pedido de compras (Rutina: MATA121 | Ruta: SIGACOM (Compras) >>Actualizaciones | Pedidos ).
- Informar campos del encabezado: "Cond. Pago", "Proveedor", "Naturaleza".
- Agregar la solicitud de compra creada previamente mediante "Otras Acciones | Solicit.".
- Verificar que se muestren los campos "C. de Costo", "C contable", "Ítem cuenta", "Clase Valor" en los ítems.
- Validar que traiga el Prorrateo (Otras Acciones | Prorr.) de la solicitud de compra y grabar.
- Verificar que al grabar el prorrateo o modificarlo se mantengan los campos: "%Porrat.", "C. de Costo", "C contable", "Ítem cuenta", "Clase Valor".
- Grabar pedido de compra
- Registrar una factura de entrada (Rutina: MATA101 | Ruta: SIGACOM (Compras) >>Actualizaciones | Movimientos).
- Informar campos del encabezado "Proveedor", "Tienda", "Serie","Num. de. Doc.", "Naturaleza".
- Agregar pedido de compra creado previamente "Otras Acciones | Ped Comp."
- Verificar que se muestren los campos "C. de Costo", "C contable", "Ítem cuenta", "Clase Valor" en los ítems.
- Validar que traiga el prorrateo (Otras Acciones | Prorrateo) del pedido de compra y grabar.
- Verificar que al grabar el prorrateo o modificarlo se mantengan los campos: "%Porrat.", "C. de Costo", "C contable", "Ítem cuenta", "Clase Valor".
Nota : Para validar que se eliminan las entidades se debe realizar el mismo flujo descrito anteriormente, informando el parámetro MV_M103LRA igual a "T".
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Los movimientos generados antes de aplicar el patch no serán ajustados.¡IMPORTANTE!
Parámetro
MV_M103LRA = Define si se eliminan o se mantienen las entidades contables al informar el prorrateo.
Valores que pueden asignarse.
T = Elimina entidades
F = Mantiene entidades
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- No aplica.
- documento_tecnico
- base_de_conocimiento
- mercado_internacional
- totvs
- backoffice
- protheus
- compras
- mata1110
- locxnf2
- mex
- mi
- 21101498
- ticket_21101498
- dmicns-21562
- solicitud_de_compra
- pedido_de_compra
- facura_de_entrada
- sigacom
- totvs_backoffice
- línea_protheus
- version_12_1_2210
- version_12_1_2310
- version_12_1_2410
- mexico
- mv_m103lra
- prorrateo
- locxnf
- modxfun
- locxin
- locxout
- lxinfin
- lxoutfin
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