01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS Backoffice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGACOM- COMPRAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País: | Argentina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket: | 20201994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-20391 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
En las rutinas de Documentos de Entrada (MATA101N/MATA102N), cuando se importan ítems de un pedido de compra que tienen una orden de producción asociada, al intentar guardar se muestra un mensaje que dice que la OP es inválida.
03. SOLUCIÓN
Se modifica el método para "reglas de negocio genéricas para validación de línea(GridLinePosVld)" del fuente Evento para validaciones de stock(LXINEST.PRW), para posicionar correctamente en el ítem de la tabla Órdenes de Producción(SC2) cuando existe un código de una orden de producción en las rutinas de Documentos de Entrada (MATA101N/MATA102N).
- Incluir un proveedor (Ruta: SIGACOM(Compras) >> Actualizaciones | Archivos | Proveedores Programa: MATA020).
- Registrar una TES de entrada (Ruta: SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos | Tipos de entrada y Salida Programa: MATA080).
- Agregar varios productos (Ruta: SIGACOM(Compras) >> Actualizaciones | Archivos | Productos Programa: MATA010).
- Varios del tipo Producto final(PA) campo tipo(B1_TIPO).
- Varios del tipo Materia prime(MP) campo tipo(B1_TIPO).
- Generar una estructura (Ruta: Planificación Control Producción (SIGAPCP ) >> Actualizaciones Rutina: PCPA200) para el producto final.
- Informar primero el producto final del tipo Producto final(PA) y agregar como componente el producto del tipo Materia prime(MP).
- Informar primero el producto final del tipo Producto final(PA) y agregar como componente el producto del tipo Materia prime(MP).
Agregar una Orden de Producción (Ruta: Planificación Control Producción (SIGAPCP ) >> Actualizaciones |Movimientos Producción Programa: MATA650) para cada producto creado en la estructura.
- Al cerrar verificar que se genere la solicitud de compra ingresando a las solicitudes de compra (Ruta: SIGACOM(COMPRAS)>>Actualizaciones | Solicitudes Rutina: MATA110 ).
- Verificar que la solicitud de compra este lleno el campo "Orden Producción(C1_OP)".
- Añadir dos pedidos de compra (Ruta: SIGACOM(Compras) >> Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Compra Programa: MATA121).
- Agregar el proveedor.
- Agregar alguna de las solicitudes de compara creadas.
- Verificar que al agregar la solicitud de compra este lleno el campo "Orden Producción(C7_OP)".
- A través del módulo de Compras (Ruta: SIGACOM(Compras) > Actualizaciones | Facturación| Factura de Entrada Programa: MATA101N) Agregar una NF y agregar el pedido de compra hecho anteriormente.
- Agregar un pedido de compra creado anteriormente, a la factura (botón "Otras acciones| Ped Comp").
- Verificar que se carguen correctamente los datos del pedido de compra, en la factura.
- Verificar que se informa el campo "Orden Producción(D1_OP)".
- Informar TES y grabar.
- Incluir un remito de entrada (Ruta: SIGACOM(Compras) >> Actualizaciones | Movimientos | Remito de Entrada Programa: MATA102N).
- Agregar un pedido de compra creado anteriormente, al remito (botón "Otras acciones| Ped Comp").
- Verificar que se carguen correctamente los datos del pedido de compra, en el remito.
- Verificar que se informa el campo "Orden Producción(D1_OP)".
- Informar TES y grabar.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
- No aplica.
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- No aplica.
- documento_tecnico
- totvs_backoffice
- linea_protheus
- backoffice
- lxinest
- dmicns_20391
- sigacom_compras
- mata650
- remito
- factura
- orden_produccion
- sigacom
- compras
- mi
- version_12_1_33
- version_12_1_2310
- version_12_1_2410
- version_12_1_2210
- 20201994
- ticket_20201994
- validaciones_de_stock
- solicitud_compra
- pedido_compra
- d1_op
- c1_op
- c7_op
- arg
- argentina