01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS Backoffice |
---|---|
Línea de producto: | Línea Protheus |
Segmento: | Backoffice |
Módulo: | SIGAFIS - Libros Fiscales |
Función: | No aplica |
País: | Colombia |
Ticket: | 19108646 |
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-22227 (pacote 013540) |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
La rutina Certificado de Retención (FISA015), no resta las retenciones de las Notas de Crédito Proveedor (NCP), el sistema suma los importes de retención de las facturas (NF) y no considera las retenciones de las NCP.
Debe sumar todas las retenciones de las facturas y notas de débito, posteriormente restar todas las retenciones de las NCP que hayan sido seleccionadas.
03. SOLUCIÓN
Se modifica el tamaño del campo Código Fiscal (FE_CFO), de la tabla Retenciones de Impuestos (SFE), a 5 caracteres.
- Realizar la actualización del diccionario de datos de acuerdo con los cambios que se mencionan en la sección 04. Información Adicional.
- Módulo Compras (SIGACOM):
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar un proveedor.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un producto.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Imp. Variables (MATA995), configurar un impuesto variable de tipo retención.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080), configurar una TES de tipo entrada y una TES de tipo salida.
- Módulo Libros Fiscales (SIGAFIS):
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Equivalencia Cof Ent/Sal (FISA808), configurar la equivalencia entre el Código Fiscal de Entrada (informado en la TES de tipo Entrada) y el Código Fiscal de Salida (informado en la TES de tipo Salida):
- Módulo Compras (SIGACOM):
- Desde el menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), generar dos facturas de entrada informando el proveedor, producto y TES de tipo Entrada configurados anteriormente.
- Desde el menú Actualizaciones | Movimientos | Nota Créd/Débito (MATA466N), generar una Nota de Crédito Proveedor informando el proveedor, producto y TES de tipo Salida configurados anteriormente.
- Ingresar al módulo Libros Fiscales (SIGAFIS).
- Ir a Miscelánea | Certificados | Certif. Retenc. (FISA015).
- Indicar los parámetros necesarios para que se muestren las 2 Facturas de Entrada y la NCP generadas en las precondiciones.
- Seleccionar los 3 documentos y dar clic en Ok.
- Validar que el "Valor Retenido" muestre el monto correspondiente (sumando las retenciones de ambas NF y restando la retención de la NCP):
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Actualizaciones al Diccionario de datos
Tabla SFE - Retenciones de Impuestos:
Campo | Valor |
---|---|
Campo | FE_CFO |
Tipo | C |
Tamaño | 5 |
Decimal | 0 |
Formato | 99999 |
Título | Cod. Fiscal |
Descripción | Código Fiscal Operación |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | Sí |
Consulta | 13 - Modalidad de Operación |
When | |
Relación | |
Val. Sistema | ExistCpo("SX5","13"+M->FE_CFO) |
Help | Código fiscal utilizado para retención de determinados impuestos. |
Nota: Modificar los atributos Tamaño y Formato.
Esa actualización es incorporada al diccionario estándar en el pacote 013540. En caso de contar con el pacote diferencial, este debe ser aplicado a través de la rutina UPDDISTR. Revise la documentación respecto a las Reglas de Actualización de Diccionario - UPDDISTR.
Solución disponible para Protheus versión 12.1.2210 o posterior.¡IMPORTANTE!