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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIS - Libros fiscales
Función:
RutinaNombre técnico
MATRAR3.PRXLibro Viajantes
País:Argentina
Ticket:18419330 
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-18697


02. SITUACIÓN/REQUISITO

La rutina Libro Viajantes (MATRAR3.PRW) presenta un error error log, cuando se ejecuta en la base de datos PostgreSQL :

Error : 1 (42P01) (RC=-1) - ERROR: missing FROM-clause entry for table "se3";
Error while executing the query


03. SOLUCIÓN

En la rutina Libro Viajantes (MATRAR3.PRW), en la función ReportPrint, se modificó la condición que elabora la cláusula "order by" del query para que no contenga el alias de la tabla.


  1. En la rutina de Monedas(MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) informe una tasa para la moneda a utilizar
  2. En la rutina de Clientes(MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registré un cliente informando los campos obligatorios.
  3. En la rutina de Vendedores(MATA040) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) realizar el registro de 1 o más vendedores con él % de pago en la emisión y comisión mayor a 0.
  4. En la rutina de Productos(MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos registre un producto.
  5. En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida(MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre una TES configurando los impuestos deseados.
  6. En la rutina de Pedidos de Venta(MATA410) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Pedidos) registrar 1 o más pedidos de venta con los vendedores registrados en los pasos anteriores.
  7. En la rutina de Crédito y Stock(MATA456) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Pedidos) verifique si los pedidos liberados no están en bloqueo por stock o por crédito y si estuvieran, realizar la liberación manual o automática de estos.
  8. En la rutina de Generación de Notas (MATA468N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación(Actualizaciones | Facturación) realice la generación de las facturas de los pedidos liberados en el paso anterior.
  1. En la rutina de Libro viajantes (MATRAR3) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación(Informes | Ventas) realice el siguiente proceso:
    1. Ingrese a la rutina.
    2. En la sección de Otras Acciones>parámetros, informe lo siguiente:
      1. ¿De Fecha? = " Fecha Inicial de búsqueda"
      2. ¿A Fecha? = " Fecha Final de búsqueda"
      3. ¿Considera Fechas? = " Ambas"
      4. ¿De Vendedor? = " Vendedor Inicial de búsqueda "
      5. ¿A Vendedor? = " Vendedor Final de búsqueda "
      6. ¿Incluye N. Crédito? = " Sí "
      7. ¿Incluye N. Debito? = " Sí "
      8. ¿Qué moneda? = " Moneda 1"
      9. ¿Otras Monedas? = " Convierte"
    3. Genere el informe con el botón "Imprimir".
    4. Verifique que la información se muestra de manera correcta.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

¡IMPORTANTE!

El proceso efectuado antes de la aplicación del archivo de actualización (patch) mantendrá la información almacenada de sus documentos, ¡Este patch no actualizará la información de sus documentos ya registrados en su base de datos! Después de la aplicación del archivo de actualización (patch) la información será mostrada según corresponde al reporte de libro viajantes




05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica