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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGACOM - Compras
Función:
RutinaNombre técnicoFecha
SIGACUSAFunciones genéricas para Documentos Fiscales.10/10/2023
M100LIVRGeneración de libro fiscal para documentos de Entrada10/10/2023
País:Colombia (COL)
Ticket:18017622
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-20867


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina Factura de Entrada (MATA101N) al capturar una factura de tipo Doc. Soporte en moneda 2-Dólar que incluye ítems con Prorrateo = Si, se observa que existe una diferencia entre el valor guardado en Libros Fiscales (SF3) y Prorrateos de la Factura (SDE) en los campos Valor Contable (F3_VALCONT) y Costo Mon. 1 (D1_CUSTO).


03. SOLUCIÓN

En la rutina Funciones genéricas para Documentos Fiscales (SIGACUSA) en la función RetCusEnt() se actualiza el cálculo del valor para no generar una inconsistencia entre los valores grabados en las tablas Libros Fiscales (SF3) y Prorrateos de la Factura (SDE).

En la rutina de Generación de Libros Fiscales (M100LIVR), de la misma manera, se ajusta el cálculo de valores previniendo diferencias por decimales.


  • Realizar un respaldo de repositorio (.RPO)
  • Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-20867.
    • Validar que la rutina actualizada corresponda con la indicada en el encabezado del presente Documento Técnico.
  • En módulo SIGACOM menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada Y Salida, contar con un TES sin cálculo de IVA, tasa 0%.
  • En módulo SIGACTB menú Actualizaciones | Entes | Centro de Costo, contar con un centro de costo.
  • En módulo SIGACTB menú Actualizaciones | Entes | Plan de Cuentas, contar con una cuenta contable.
  1. Ingresar al módulo Compras (SIGACOM) al menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N).
  2. Informar los parámetros requeridos
    • ¿Tipo de factura? = Doc. Soporte
  3. Incluir un nuevo documento.
  4. Capturar los campos del encabezado de la factura, informando lo siguiente:
    • Moneda = 2 - DÓLAR
    • Tasa Moneda = 4182.35
  5. Informar un ítem con los siguientes valores:
    • Cantidad = 1.00
    • Valor Unit. = 123.65
    • Valor Total = 123.65
    • Tipo Entrada = Informar TES de las pre-condiciones.
    • Prorrateo = 1 - Si
      • En la ventana de "Prorrateo por centro de costo" informar lo siguiente:
        • % Prorrateo = 100.00
        • Centro Costo = Informar el Centro de Costo capturado en las pre-condiciones.
        • C. Contable = Informar la  Cuenta Contable capturada en las pre-condiciones.
  6. Guardar la factura.
  7. Verificar que los valores grabados en los campos Valor Contable (F3_VALCONT) y Costo Mon. 1 (D1_CUSTO) correspondan.
  8. Así mismo, verificar el valor del campo Costo Mon. 1 (DE_CUSTO1) de la tabla Prorrateos de a Factura (SDE).


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

N/A


¡IMPORTANTE!

Solución disponible para Protheus versión 12.1.33 (que cuente con garantía extendida) o posterior.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • Factura de entrada (MATA101N - MI)