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Importante

Esta funcionalidade estará disponível até a versão 12.1.2410

Importante

Para o funcionamento deste recurso, se faz necessário a configuração do Smart View em seu ambiente conforme a documentação: Smart View - Configuração do produto Protheus integrado ao Smart View

01. DADOS GERAIS

Produto:TOTVS Backoffice
Linha de Produto:

Linha Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

SIGAFIN - Financeiro

Função:
RotinaNome TécnicoData
backoffice.sv.fin.PreOrder.tlppObjeto de negócios: Pre-Orden de Pago19/04/2024
backoffice.sv.fin.PreOrder.PrePaymentOrder.dg.Arg.trpVisao de Dados: Pre-Orden de Pago11/04/2024
RutinaNombreMenúFecha
FINSV504.PRWOrden de PagoSIGAFIN/Consultas/Smart View/19/04/2024
País:Argentina 
Ticket:No aplica.
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :

DMINA - 20223

02. VISÃO GERAL

Objeto de negócio que permite a geração de informações detalhadas de pré ordens de pagamento.

03. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Ao executar o objeto backoffice.sv.fin.PreOrder.tlpp, serão demonstradas as informações da seguinte maneira:

03. VISÕES DE DADOS

Cada visão de dados possui seu conjunto de parâmetros para filtro dos dados a serem exibidos:

De Proveedor:Informe o código do fornecedor inicial para filtro dos dados
A Proveedor:

Informe o código do fornecedor final para filtro dos dados

De Tienda:

Informe a loja/filial inicial para filtro dos dados

A Tienda:

Informe a loja/filial final para filtro dos dados

De Fecha Emission:Informe a data de emissão inicial para filtro dos dados
A Fecha Emission:Informe a data de emissão final para filtro dos dados
Moneda:Informe a moeda para conversão dos valores da pre-orden e dos títulos.



backoffice.sv.fin.PreOrder.PrePaymentOrder.dg.Arg.trp



04. GRUPO DE PERGUNTAS

Grupo: FINSV851

Pacote: 012946

Orden

Pergunta

Pergunta EspanholTipoTamanhoDecimalVariávelValidaçãoObjetoConsulta F3Pre-SeleçãoOpçõesGrupo de Campo
1De Fornecedor ?  01 ¿De Proveedor ?                C60MV_PAR01
GSA2

001
2Até Fornecedor ?02 ¿A Proveedor ?                 C60MV_PAR02
GSA2

001
3De Loja ?   03 ¿De Tienda ?C20MV_PAR03
G



4Até Loja ?        04 ¿A Tienda ?C20MV_PAR04
G



5De Data de Emissão ?03 ¿De Fecha Emisión ?D80MV_PAR05
G



6Até Data de Emissão ?04 ¿A Fecha Emisión ?D80MV_PAR06
G



7Cual Moeda ?07 ¿Cuál Moneda ?N10MV_PAR07
G

1=Moneda1, 2=Moneda 2, 3=Moneda 3, 4=Moneda 4, 5=Moneda 5

05. CAMPOS UTILIZADOS

Importante

Personalização de Campos:
A ferramenta disponibiliza uma interface para que o administrador Protheus consiga visualizar todos os recursos disponíveis, realizar alterações, mudar a amarração entre um relatório padrão e um relatório customizado e cadastrar novos recursos customizados.
Para conhecer melhor os recursos disponibilizados acesse: Amarração Protheus x Smart View ( APCFG770 )
Observação: A ferramenta estará disponível no menu do configurador a partir da release 12.1.2310, porém é possível adicioná-la manualmente, chamando a função APCFG770.

CAMPOTIPOTAMANHODECIMALTITULODESCRIÇÃODESCRIÇÃO ESPANHOL
A2_NOME   C400Razao SocialNome ou Razao Social     Nombre o razon social    
E2_EMISSAOD80DT Emissao  Data de Emissao do TituloFecha de Emision del Tit.
E2_MOEDA  N20Moeda       Moeda do Titulo          Moneda del Titulo        
E2_NUM    C120No. Titulo  Numero do Titulo         Numero del Titulo        
E2_PARCELAC20Parcela     Parcela do Titulo        Cuota del Titulo         
E2_PREFIXOC30Prefixo     Prefixo do Titulo        Prefijo del Titulo       
E2_SALDO  N162Saldo       Saldo a Receber          Saldo por cobrar         
E2_TIPO   C30Tipo        Tipo do Titulo           Clase del Titulo         
E2_VENCREAD80Vencto Real Vencimento real do TituloVencimiento Real del Tit.

FJK_STATUS

C200EstatusStatus da Pré Ordem

Estatus del Pre-Orden

Aprobada

Efectivada

Original

Reprobada/Cancelada

FJK_CCR   C150Cont. CorrenConta Corrente AFIP      Cuenta corriente AFIP    
FJK_DTANLID80Data AnaliseData de Analise          Fecha de analisis        
FJK_DTCANCD80Data CancelaData Cancelamento        Fecha de anulacion       
FJK_DTDIG D80Dt. Modific.Data Ultima Modificacao  Fecha ultima modificacion
FJK_FILIALC80Filial      Filial do Sistema        Sucursal del sistema     
FJK_FORNECC60Fornecedor  Codigo do Fornecedor     Codigo del proveedor     
FJK_LOJA  C20Loja        Codigo Loja do FornecedorCodigo tienda proveedor  
FJK_MOEDA C20Moeda       Moeda da Pre-Ordem Pago  Moneda orden pago previa 
FJK_ORDPAGC120Ord. Pago   Ordem de Pago            Orden de pago            
FJK_PREOP C120Pre-Ordem   Numero da Pre Ordem Pago Nº orden previa de pago  
FJK_VLCONVN162Vl. Convert.Valor Convertido         Valor Convertido         
FJK_VLRPREN162Valor P.O.P.Valor Pre-Ordem de Pago  Valor orden de pago prev.
FVC_ALIQ  N62Alíquota    Alíquota Imposto/RetençãoAlicuota Impuesto/Retenci
FVC_CONCEPC20Verba       Verba p/Líq de IR        Concepto p/neto de IR    
FVC_DEDUC N162Dedução     Valor da Dedução         Valor de la  Deducción   
FVC_RETENCN162Retenção    Valor da Retenção        Valor de la Retención    
FVC_TIPO  C10Tipo        Tipo de Imposto          Tipo de Impuesto         
FVC_VALBASN122Valor Base  Valor Base Disponível    Valor Base Disponible    

06. TABELAS UTILIZADAS

  • FJK - Pré-Ordem de Pagamento 
  • FJL - Itens/títulos da Pré-Ordem de Pagamento
  • FVC - Retenções dos itens/títulos da Pré-Ordem de Pagamento
  • SE2 - Títulos de Contas a Pagar
  • SA2 - Fornecedores