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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
MATA486Documentos Electrónicos21/06/2023
País:Perú (PER)
Ticket:17122844
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-19733


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina de Documentos Electrónicos (MATA486), al realizar la Transmisión o Consulta de una Guía de Remisión Electrónica (GRE), que fue aceptada ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), no se está copiando el archivo de la Constancia de Recepción (CDR) en la carpeta Autorizados.

03. SOLUCIÓN

En la rutina de Documentos Electrónicos (MATA486):

Se realiza ajuste en la función M486GETSFX(), para que al buscar la Constancia de Recepción (archivo CDR), al realizar la consulta de la Guía de Remisión Electrónica (GRE), se busque por el nombre con la siguiente nomenclatura:

"R-" + Alltrim(SM0->M0_CGC) + "-" + cCodDoc + "-" + alltrim((cTempF)->SERIE2) + "-" +  STRZERO(VAL((cTempF)->DOC),8) 


  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
  2. Descargar y actualizar el parche generado para la issue DMINA-19733.
    • NOTA: Validar que correspondan a las rutinas y fechas indicadas en el sección 01. DATOS GENERALES.
  3. Tener configurada la funcionalidad para transmisión electrónica de Guías de Remisión (RNF), para más información ver el Documento Técnico de Transmisión de Guías de Remisión.
  4. En el módulo Facturación (SIGAFAT):
    • Ir al menú Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta (MATA410).
    • Incluir un Pedido de Venta, informando el campo Doc Gener. (C5_DOCGER) con valor 2 - Remisión.
    • Ir al menú Actualizaciones | Form. de Remisión | Generac. de Remitos (MATA462AN).
    • Seleccionar los ítems del Pedido de Venta creado previamente.
    • Ejecutar la acción +Gen Remisión.
  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT):
  2. Acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos.
    • Especificar en los parámetros la Serie y el Tipo de Documento: Guía Remisión
    • Indicar los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
      1. Serie: Serie de las guías de remisión a transmitir.
      2. Guía de remisión inicial: Número de documento inicial a transmitir.
      3. Guía de remisión final: Número de documento final a transmitir.
    • Una vez finalizado el proceso de transmisión, se visualiza ventana con el log del proceso, presionar  para verificar el resultado de la transmisión.
    • Revisar la Constancia de Recepción emitida por el OSE a través de la opción Monitor.
    • Importante

      Validar que el archivo de la Constancia de Recepción (CDR) se haya generado en la subcarpeta Autorizados de la ruta configurada en el parámetro MV_CFDDOCS.

    • Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
      1. Serie: Serie de las guías de remisión a consultar.
      2. Guía de remisión inicial: Número de documento inicial.
      3. Guía de remisión final: Número de documento final.
    • El monitor cuenta con botones en la parte inferior de la ventana cuya funcionalidad es la siguiente:
      1. Leyenda: Contiene los significados de los estatus de los documentos electrónicos.
      2. XML Envío: Muestra el XML  enviado al OSE.
      3. CDR: Muestra la Constancia de Recepción emitida por el OSE en formato XML.
      4. Salir: Permite cerrar el monitor.
    • Validar que en el archivo XML contenido en la carpeta Autorizados, en la ruta DespatchAdvice/cac:DeliveryCustomerParty/cac:Party/cac:Contact dentro del nodo cbc:ElectronicMail, muestre el email informado en el campo Email (A1_EMAIL) del Cliente utilizado en la guía de remisión.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • Documento Técnico de Transmisión de Guías de Remisión Electrónicas de Perú