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Para emitir uma venda com modalidade Conta e Ordem, siga os procedimentos abaixo:
1) Acesse a rotina 132 – Parâmetros da Presidência, marque os parâmetros conforme segue e clique o botão Salvar:
- 2454 – Utiliza processo de conta e ordem, opção Sim.
- 2344 – Usa depósito de terceiros, opção Sim.
- 2214 – Conta gerencial para venda de entrega futura, opção Sim.
2) Acesse a rotina 514 – Cadastrar Tipo de Tributação;
2.1) Na aba Filtros-F5, preencha os filtros conforme necessidade e clique Pesquisar;
2.2) Na aba Resultado da Pesquisa-F6, clique duas vezes a tributação desejada;
2.3) Selecione a aba Códigos Fiscais, sub-aba B) e informe o CFOP desejado para cada transação de Conta e Ordem nos campos Venda Conta e Ord. e Venda Conta e Ord. Simp. Rem., conforme orientação do seu contador;
3) Verifique se o cliente possui permissão de compra nas modalidades 7 - Venda entrega futura e 8 - Simples Entrega na rotina 308 – Alterar Condição Comercial do Cliente;
4) Acesse a rotina 316 – Digitar Pedido de Venda e preencha o campo Código;
4.1) Clique o botão de pesquisa na caixa Selecionar Cliente e pressione a tecla F10;
4.2) Selecione a opção 7 no filtro Tipo de venda e preencha os dados conforme necessidade na aba Cabec. F4);
4.3) Selecione a aba Itens (F5) e marque a opção Venda Conta e Ordem;
4.4) Inclua os itens no pedido conforme desejado;
4.5) Ao clicar F2-Gravar, confirme a seguinte mensagem de alerta: Confirma a gravação do pedido como Conta e Ordem?;
4.6) Acesse novamente a rotina 316 e selecione o cliente informado na aba Cliente TV8, na digitação do pedido de venda com modalidade 7. Pressione a tecla F10;
4.7) Escolha o Tipo de venda igual a 8 e preencha o campo Num Pedido TV7;
Importante: caso o cliente da modalidade de venda 8 seja diferente daquele com a modalidade de venda 7, é necessário informá-lo durante a emissão da modalidade de venda 7.