Objetivo

(informação) El objetivo de este documento es explicar por medio de ejemplos prácticos, simples y claros cómo funciona el proceso de Pertinencia de compras del tipo IP (Ítems de pedido de compra).


Introducción

El proceso de pertinencia del tipo IP (Ítems del pedido de compras), realiza una agrupación de los ítems y sus valores que pertenezcan al mismo Ente contable para la generación de las pertinencias del Grupo de aprobación al cual estos Entes contables están vinculados, de acuerdo con el Perfil de aprobación de cada Aprobador en estos Grupos.


[Imagen para ilustrar este escenario]



Información

El proceso de pertinencia por IP (Ítems de pedido de compra) es uno de los procesos de la Pertinencia de compras. Para conocer los otros procesos de pertinencias del módulo Compras (SIGACOM), <en elaboración>..

Requisitos mínimos

(aviso) Observación: Para un mejor aprovechamiento y entendimiento de la pertinencia de aprobación del tipo IP (Ítems del pedido de compras) en la sección escenarios, es importante que el usuario tenga el previo conocimiento de los procesos listados a continuación.


SIGACFG

Configurador

SIGACOM

Compras

SIGACTB

Control de gestión

SIGAFIN

Financiero

Usuarios.

Aprobadores.

Entes contables.

Condición de pago.

Parámetro MV_APRPCEC.

Perfil de aprobación.



Parámetro MV_IPAPREC.

Grupo de aprobación.




(informação) Para conocer la utilización del parámetro MV_IPAPREC <en elaboración>.

Flujo del proceso

Flujo:


Escenario A: Tipo de pertinencia de compras por IP (Ítems de pedido de compras) - Parámetro: MV_APRPCEC - Aprobación

(informação) Para este escenario tendremos 3(tres) Grupos de aprobación, con 3(tres) niveles, con un Aprobador para cada nivel. Para cada Grupo de aprobación, se informará un Centro de costo diferente (Oficina, T.I y Calidad).


La información presentada aquí tiene como propósito explicar didácticamente cómo generar una pertinencia de compras del tipo IP (Ítems de pedido de compras).

  1. Configurar los parámetros del sistem
    1. Acceda al módulo Configurador (SIGACFG).
    2. Acceda al Menú > Entorno > Registros > Parámetros.
    3. Busque por medio del parámetro MV_APRPCEC.
    4. Edite el parámetro MV_APRPCEC.
    5. El campo Cont.Por debe completarse con el valor (.T.).
    6. Haga clic en la opción Grabar.
    7. Busque por medio del parámetro MV_IPAPREC.
    8. Edite el parámetro MV_IPAPREC.
    9. El campo Cont.Por debe completarse con el valor (.F.).


  2. Registrar usuarios en el Sistema.
    • Acceder al módulo Configurador (SIGACFG);
    • Acceder al Menú > Usuario > Usuarios > Incluir.

      * Haga clic en la imagen para ampliar.
      * Para este escenario registraremos los usuarios a continuación.

      Usuarios (Oficina)

      Contraseña

      APROBADOR-ES-01

      OF01

      APROBADOR-ES-02

      OF01

      APROBADOR-ES-03

      OF01

      *Sugerencia. Siempre siga la política de seguridad de su empresa.


      Usuarios - T.I (Tecnología de la información)

      Contraseña

      APROBADOR-TI-01

      TI01

      APROBADOR-TI-02

      TI02

      APROBADOR-TI-03

      TI03

      *Sugerencia. Siempre siga la política de seguridad de su empresa.


      Usuarios (Calidad)

      Contraseña

      APROBADOR-QUA-01

      CA01

      APROBADOR-QUA-02

      CA01

      APROBADOR-QUA-03

      CA01

      *Sugerencia. Siempre siga la política de seguridad de su empresa.

  3. Registrar Aprobadores de compras.
    1. Acceda al módulo Compras (SIGACOM).
    2. Acceda al Menú > Actualizaciones > Administración de compras > Aprobadores.
    3. Haga clic en Incluir.

      * Haga clic en la imagen para ampliar.
      *Repita el proceso anterior, para registrar a los siguientes usuarios.


      Oficina

      Límite de aprobación

      Per. Límite

      APROBADOR-ES-01

      R$ 1000,00

      Diario

      APROBADOR-ES-01

      R$ 1000,00

      Diario

      APROBADOR-ES-01

      R$ 1000,00

      Diario

      T.I

      Límite de aprobación

      Per. Límite

      APROBADOR-TI-01

      R$ 1000,00

      Diario

      APROBADOR-TI-02

      R$ 1000,00

      Diario

      APROBADOR-TI-02

      R$ 1000,00

      Diario

      Calidad

      Límite de aprobación

      Per. Límite

      APROBADOR-QUA-01

      R$ 1000,00

      Diario

      APROBADOR-QUA-02

      R$ 1000,00

      Diario

      APROBADOR-QUA-03

      R$ 1000,00

      Diario

      *Informe siempre los campos obligatorios.

  4. Registrar Perfil de aprobación.
    1. Acceda al módulo Compras (SIGACOM).
    2. Acceda al Menú > Actualizaciones > Administración de compras > Perfiles de aprobación.
    3. Haga clic en Incluir.

      *Haga clic en la imagen para ampliar.
      *Registre el siguiente Perfil de aprobación.

      CÓD. PERFIL

      DESCRIPCIÓN

      PF-001

      R$ 0,00 - R$ 1.000,00

      *Informe siempre los campos obligatorios.

  5. Registrar Condición de pago.
    1. Acceda al módulo Financiero (SIGAFIN).
    2. Acceda al Menú > Actualizaciones > Registros > Condición de pago.
    3. Haga clic en Incluir.

      CAMPO

      VALOR

      CÓDIGO

      000

      TIPO

      1

      COND. PAGO

      00

      DESCRIPCIÓN

      AL CONTADO

      *Informe los campos obligatorios.

  6. Registrar Ente contable.
    1. Acceda al módulo Contabilidad de gestión (SIGACTB).
    2. Acceda al Menú > Actualizaciones > Entes > Centro de costo.
    3. Haga clic en Incluir.

      CÓDIGO

      DESCRIPCIÓN:

      CC-0100

      Oficina

      CC-0200

      T.I (Tecnología de la información).

      CC-0300

      Calidad

      *Informe los campos obligatorios.

  7. Registrar Proveedor.
    1. Acceda al módulo Compras (SIGACOM).
    2. Acceda al Menú > Actualizaciones > Registros >Proveedores.

    3. Haga clic en Incluir.


      *Haga clic en la imagen para ampliar.
      *Datos del Proveedor de ejemplo a continuación.


      CAMPO

      VALOR

      CÓDIGO

      F-COM001

      TIENDA

      01

      RAZÓN SOCIAL

      RS - PROV COMPRAS

      N FANTASÍA

      FACT - PROV COMPRAS

      DIRECCIÓN

      CALLE BARUERI, 15000

      BARRIO

      AMADOR BUENO

      ESTADO/PROVINCIA/REGIÓN

      SP

      CÓD. MUNICIPIO

      22505

      MUNICIPIO

      ITAPEVI

      TIPO

      X - Otros

      *Informe siempre los campos obligatorios.

  8. Registrar Almacén.
    1. Acceda al modulo Stock/Costos (SIGAEST)
    2. Acceda al Menú > Actualizaciones > Registros > Producto > Locales de stock.

    3. Haga clic en Incluir.

      CÓDIGO

      DESCRIPCIÓN

      01

      ALMACÉN DE COMPRAS

      *Informe los campos obligatorios.

  9. Registrar Producto.
    1. Acceda al módulo Stock/Costos (SIGAEST)
    2. Acceda al Menú > Actualizaciones > Registros > Producto > Productos.

    3. Haga clic en Incluir.

      Productos de oficina:

      CÓDIGO:

      DESCRIPCIÓN:

      P-AL-COM-ES-001

      Sobre

      P-AL-COM-ES-002

      Papel

      P-AL-COM-ES-003

      Bolígrafo


      Productos de T.I (Tecnología de la información):

      CÓDIGO:

      DESCRIPCIÓN:

      P-AL-COM-TI-001

      Mouse

      P-AL-COM-TI-002

      Teclado

      P-AL-COM-TI-003

      Monitor


      Calidad:

      CÓDIGO:

      DESCRIPCIÓN:

      P-AL-COM-QA-001

      Bota

      P-AL-COM-QA-002

      EPI Teléfono

      P-AL-COM-QA-003

      Guante

      *Informe los campos obligatorios.


La información presentada aquí tiene como objetivo explicar didácticamente cómo configurar el Grupo de aprobación, para los departamentos (Oficina, T.I y Calidad).

  1. Configurar/Registrar Grupos de aprobación.
    • Acceda al módulo Compras (SIGACOM).
    • Acceda al Menú > Actualizaciones > Administración de compras > Grupos de aprobación.
    • Haga clic en Incluir.


      *Haga clic en la imagen para ampliar.


      Importante:

      Repita el proceso anterior, para registrar los otros Grupos de aprobación a continuación.



      Grupo de aprobación: T.I (Tecnología de la información).

      GRUPO

      DESCRIPCIÓN

      GT-002

      GT-IP-T.I


      Solapa: Aprobadores

      ÍTEM

      APROBADOR

      PERFIL APROB.

      NIVEL

      01

      APROBADOR-TI-01

      R$ 0,00 - R$ 1.000,00

      N1

      02

      APROBADOR-TI-02

      R$ 0,00 - R$ 1.000,00

      N2

      03

      APROBADOR-TI-03

      R$ 0,00 - R$ 1.000,00

      N3


      Solapa: Ente contable

      Ítem

      C. de costo

      001

      CC-0200


      Grupo de aprobación: Calidad

      GRUPO

      DESCRIPCIÓN

      GQ-003

      GP-IP-QUALIDADE


      Solapa: Aprobadores

      ÍTEM

      APROBADOR

      PERFIL APROB.

      NIVEL

      01

      APROBADOR-QUA-01

      R$ 0,00 - R$ 1.000,00

      N1

      02

      APROBADOR-QUA-02

      R$ 0,00 - R$ 1.000,00

      N2

      03

      APROBADOR-QUA-03

      R$ 0,00 - R$ 1.000,00

      N3


      Solapa: Ente contable

      Ítem

      C. de costo

      001

      CC-0300

      Para entender mejor el papel de los Grupos de aprobación en el proceso de pertinencias del módulo Compras Haga clic aquí.

A continuación, ejecutaremos el escenario de aprobación, incluyendo un Pedido de compras y posteriormente haremos la aprobación de los Ítems del pedido de compra.

  1. Inclusión de un  Pedido de compras
    1. Acceda al módulo Compras (SIGACOM).
    2. Acceda al Menú > Actualizaciones > Pedidos > Pedidos de compra.
    3. Haga clic en Incluir.


      *Haga clic en la imagen para ampliar.


      Información:

      Datos del siguiente Pedido de compras.


      Pedido de compra: Encabezado.

      Número

      Proveedor

      Tienda

      Cond. Pago

      PC-001

      FCOM01

      01

      000

      (informação) El número del pedido (Campo: Número)puede ser cualquier "valor", respetando las reglas para la numeración del Pedido de compras, de acuerdo con su entorno Protheus

      Pedido de compra: Grilla.

      Ítem

      Producto

      Cantidad

      Prc. Unitario

      Centro de costo

      01

      P-AL-COM-ES-001

      1,00

      R$ 2,00

      CC-0100

      02

      P-AL-COM-ES-002

      1,00

      R$ 4,00

      CC-0100

      03

      P-AL-COM-ES-003

      1,00

      R$ 6,00

      CC-0100

      04

      P-AL-COM-QA-001

      1,00

      R$ 10,00

      CC-0300

      05

      P-AL-COM-QA-002

      1,00

      R$ 20,00

      CC-0300

      06

      P-AL-COM-QA-003

      1,00

      R$ 30,00

      CC-0300

      07

      P-AL-COM-TI-001

      1,00

      R$ 100,00

      CC-0200

      08

      P-AL-COM-TI-002

      1,00

      R$ 200,00

      CC-0200

      09

      P-AL-COM-TI-003

      1,00

      R$ 300,00

      CC-0200


      *Imagen del Pedido de compras (PC-001).

      *Haga clic en la imagen para ampliar.

      Después de la inclusión del Pedido de compras se generarán las pertinencias.



  2. Proceso de Aprobación: Oficina, Calidad y T.I:

    *Observación: Inicialmente aprobaremos los productos del Pedido de compras referentes al Departamento de Oficina. En el siguiente proceso nos conectaremos al Protheus con los aprobadores (APROVADOR-ES-01, APROVADOR-ES-02 y APROVADOR-ES-03).

    1. Acceda al Protheus, conéctese al Protheus con el usuario (APROVADOR-ES-01).
    2. Acceda al módulo Compras (SIGACOM).
    3. Acceda al Menú > Actualizaciones > Liberación> Liberar documentos.
    4. En la ventana (Parámetros), en el campo Mostrar documentos, seleccione la opción (Pendientes).

    5. Haga clic en la opción OK.
    6. Se muestra la siguiente Ventana, con los ítems pendientes de aprobación para el Aprobador (APROVADOR-ES-01).

    7. Para finalizar las otras aprobaciones referentes al Centro de costo (CC-0100 - Escritório), repita los pasos (A al G), con los Aprobadores (APROVADOR-ES-02 y APROVADOR-ES-03).

      Importante:

      Después de finalizar, las aprobaciones del Centro de costo (CC-0100 - Escritório) y el Pedido de compras (PC-001) aún no tendrán el estatus (Liberado). Para que el Pedido se libere es necesaria la aprobación de los otros aprobadores del Centro de costos (CC-0200 - T.I y CC-0300 - Qualidade).

    8. Para finalizar las aprobaciones pendientes repita los pasos (A al G), con los aprobadores:

      • (CC-0300) - Calidad:
        • APROBADOR-QUA-01.
        • APROBADOR-QUA-02.
        • APROBADOR-QUA-03.

      • (CC-0200) - T.I (Tecnología de la información):
        • APROBADOR-TI-01.
        • APROBADOR-TI-02.
        • APROBADOR-TI-03.

    9. Después de la aprobación por todos los niveles de los otros Centros de costo, el Pedido de compras (PC-001) es aprobado.
    10. Acceda al Menú: Actualizações > Pedidos > Pedido de compras.

      *Pedido de compras (PC-001) totalmente aprobado.


      *Log de aprobación del Pedido de compras (PC-001).

      *Haga clic en la imagen para ampliar.

Escenario B: Tipo de pertinencia de compras por IP (Ítems de pedido de compras) - Parámetro: MV_APRPCEC - Rechazo

(informação) Para este escenario tendremos 3(tres) Grupos de aprobación, con 3(tres) niveles, con un Aprobador para cada nivel. Para cada Grupo de aprobación, se informará un Centro de costo diferente (Oficina, T.I y Calidad).


La información presentada aquí tiene como propósito explicar didácticamente cómo generar una pertinencia de compras del tipo IP (Ítems de pedido de compras).

  1. Configurar los parámetros del sistema 
    1. Acceda al módulo Configurador (SIGACFG).
    2. Acceda al Menú > Entorno > Registros > Parámetros.
    3. Busque por el parámetro MV_APRPCEC.
    4. Edite el parámetro MV_APRPCEC.
    5. El campo Cont.Por debe completarse con el valor (.T.).
    6. Haga clic en la opción Grabar.
    7. Busque por el parámetro MV_IPAPREC.
    8. Edite el parámetro MV_IPAPREC.
    9. El campo Cont.Por debe completarse con el valor (.F.).
  2. Registrar usuarios en el Sistema.
    • Acceda al módulo Configurador (SIGACFG);
    • Acceda al Menú > Usuario > Usuarios > Incluir.

      * Haga clic en la imagen para ampliar.
      * Para este escenario registraremos los usuarios a continuación.

      Usuarios (Oficina)

      Contraseña

      APROBADOR-ES-01

      OF01

      APROBADOR-ES-02

      OF01

      APROBADOR-ES-03

      OF01

      *Sugerencia. Siempre siga la política de seguridad de su empresa.


      Usuarios - T.I (Tecnología de la información)

      Contraseña

      APROBADOR-TI-01

      TI01

      APROBADOR-TI-02

      TI02

      APROBADOR-TI-03

      TI03

      *Sugerencia. Siempre siga la política de seguridad de su empresa.


      Usuarios (Calidad)

      Contraseña

      APROBADOR-QUA-01

      CA01

      APROBADOR-QUA-02

      CA01

      APROBADOR-QUA-03

      CA01

      *Sugerencia. Siempre siga la política de seguridad de su empresa.

  3. Registrar Aprobadores de compras.
    1. Acceda al módulo Compras (SIGACOM).
    2. Acceda al Menú > Actualizaciones > Administración de compras > Aprobadores.
    3. Haga clic en Incluir.

      *Haga clic en la imagen para ampliar.
      *Repita el proceso anterior, para registrar los usuarios a continuación.

      Oficina

      Límite de aprobación

      Per. Límite

      APROBADOR-ES-01

      R$ 1000,00

      Diario

      APROBADOR-ES-01

      R$ 1000,00

      Diario

      APROBADOR-ES-01

      R$ 1000,00

      Diario

      T.I

      Límite de aprobación

      Per. Límite

      APROBADOR-TI-01

      R$ 1000,00

      Diario

      APROBADOR-TI-02

      R$ 1000,00

      Diario

      APROBADOR-TI-02

      R$ 1000,00

      Diario

      Calidad

      Límite de aprobación

      Per. Límite

      APROBADOR-QUA-01

      R$ 1000,00

      Diario

      APROBADOR-QUA-02

      R$ 1000,00

      Diario

      APROBADOR-QUA-03

      R$ 1000,00

      Diario

      *Informe siempre los campos obligatorios.

  4. Registrar Perfil de aprobación
    1. Acceda al módulo Compras (SIGACOM).
    2. Acceda al Menú > Actualizaciones > Administración de compras > Perfiles de aprobación.
    3. Haga clic en Incluir.

      *Haga clic en la imagen para ampliar.

      *Registre el Perfil de aprobación a continuación.

      CÓD. PERFIL

      DESCRIPCIÓN

      PF-001

      R$ 0,00 - R$ 1.000,00

      *Informe siempre los campos obligatorios.

  5. Registrar Condición de pago
    1. Acceda al módulo Financiero (SIGAFIN).
    2. Acceda al Menú > Actualizaciones > Registros > Condición de pago.
    3. Haga clic en Incluir.

      CAMPO

      VALOR

      CÓDIGO

      000

      TIPO

      1

      COND. PAGO

      00

      DESCRIPCIÓN

      AL CONTADO

      *Informe los campos obligatorios.

  6. Registrar Ente contable
    1. Acceda al módulo Contabilidad de gestión (SIGACTB).
    2. Acceda al Menú > Actualizaciones > Entes > Centro de costo.
    3. Haga clic en Incluir.

      CÓDIGO

      DESCRIPCIÓN:

      CC-0100

      Oficina

      CC-0200

      T.I (Tecnología de la información).

      CC-0300

      Calidad

      *Informe los campos obligatorios.

  7. Registrar Proveedor
    1. Acceda al módulo Compras (SIGACOM).
    2. Acceda al Menú > Actualizaciones > Registros >Proveedores.

    3. Haga clic en Incluir.


      *Haga clic en la imagen para ampliar.

      *Datos del proveedor como ejemplo a continuación.

      CAMPO

      VALOR

      CÓDIGO

      F-COM001

      TIENDA

      01

      RAZÓN SOCIAL

      RS - PROV COMPRAS

      N FANTASÍA

      FACT - PROV COMPRAS

      DIRECCIÓN

      CALLE BARUERI, 15000

      BARRIO

      AMADOR BUENO

      ESTADO/PROVINCIA/REGIÓN

      SP

      CÓD. MUNICIPIO

      22505

      MUNICIPIO

      ITAPEVI

      TIPO

      X - Otros

      *Informe siempre los campos obligatorios.

  8. Registrar Almacén.
    1. Acceda al módulo Stock/Costos (SIGAEST)
    2. Acceda al Menú > Actualizaciones > Registros > Producto > Locales de stock.

    3. Haga clic en Incluir.

      CÓDIGO

      DESCRIPCIÓN

      01

      ALMACÉN DE COMPRAS

      *Informe los campos obligatorios.

  9. Registrar Producto
    1. Acceda al módulo Stock/Costos (SIGAEST)
    2. Acceda al Menú > Actualizaciones > Registros > Producto > Productos.

    3. Haga clic en Incluir.

      Productos de oficina:

      CÓDIGO:

      DESCRIPCIÓN:

      P-AL-COM-ES-001

      Sobre

      P-AL-COM-ES-002

      Papel

      P-AL-COM-ES-003

      Bolígrafo


      Productos de T.I (Tecnología de la información):

      CÓDIGO:

      DESCRIPCIÓN:

      P-AL-COM-TI-001

      Mouse

      P-AL-COM-TI-002

      Teclado

      P-AL-COM-TI-003

      Monitor


      Calidad:

      CÓDIGO:

      DESCRIPCIÓN:

      P-AL-COM-QA-001

      Bota

      P-AL-COM-QA-002

      EPI Teléfono

      P-AL-COM-QA-003

      Guante

      *Informe os campos obrigatórios.


La información presentada aquí tiene como objetivo explicar didácticamente cómo configurar el Grupo de aprobación, para los departamentos (Oficina, T.I y Calidad).

  1. Configurar/Registrar Grupos de aprobación
    • Acceda al módulo Compras (SIGACOM).
    • Acceda al Menú > Actualizaciones > Administración de compras > Grupos de aprobación.
    • Haga clic en Incluir.


      *Haga clic en la imagen para ampliar.

      Importante:

      Repita el proceso anterior, para registrar los otros Grupos de aprobación a continuación.


      Grupo de aprobación: T.I (Tecnología de la información).


      GRUPO

      DESCRIPCIÓN

      GT-002

      GT-IP-T.I


      Solapa: Aprobadores

      ÍTEM

      APROBADOR

      PERFIL APROB.

      NIVEL

      01

      APROBADOR-TI-01

      R$ 0,00 - R$ 1.000,00

      N1

      02

      APROBADOR-TI-02

      R$ 0,00 - R$ 1.000,00

      N2

      03

      APROBADOR-TI-03

      R$ 0,00 - R$ 1.000,00

      N3


      Solapa: Ente contable

      Ítem

      C. de costo

      001

      CC-0200


      Grupo de aprobación: Calidad

      GRUPO

      DESCRIPCIÓN

      GQ-003

      GP-IP-CALIDAD


      Solapa: Aprobadores

      ÍTEM

      APROBADOR

      PERFIL APROB.

      NIVEL

      01

      APROBADOR-QUA-01

      R$ 0,00 - R$ 1.000,00

      N1

      02

      APROBADOR-QUA-02

      R$ 0,00 - R$ 1.000,00

      N2

      03

      APROBADOR-QUA-03

      R$ 0,00 - R$ 1.000,00

      N3


      Solapa: Ente contable

      Ítem

      C. de costo

      001

      CC-0300

      Para entender mejor el papel de los Grupos de aprobación en el proceso de pertinencias del módulo Compras Haga clic aquí.

A continuación, ejecutaremos el escenario de rechazo, incluyendo un Pedido de compras y posteriormente realizando el rechazo de los Ítems del pedido de compras.

Importante:

Si ejecutó el escenario A, utilice como Número del pedido (PC-002).


  1. Inclusión de un  Pedido de compras.
    1. Acceda al módulo Compras (SIGACOM).
    2. Acceda al Menú > Actualizaciones > Pedidos > Pedidos de compra.
    3. Haga clic en Incluir.


      *Haga clic en la imagen para ampliar.
      *Datos del siguiente Pedido de compras.

      Pedido de compra:
      Encabezado

      Número

      Proveedor

      Tienda

      Cond. Pago

      PC-001

      FCOM01

      01

      000

      (informação) El número del pedido (Campo: Número) puede ser cualquier "valor", respetando las reglas para la numeración del Pedido de compras, de acuerdo con su entorno Protheus.

      Pedido de compra: Grilla.

      Ítem

      Producto

      Cantidad

      Prc. Unitario

      Centro de costo

      01

      P-AL-COM-OF-001

      1,00

      R$ 2,00

      CC-0100

      02

      P-AL-COM-OF-002

      1,00

      R$ 4,00

      CC-0100

      03

      P-AL-COM-OF-003

      1,00

      R$ 6,00

      CC-0100

      04

      P-AL-COM-CA-001

      1,00

      R$ 10,00

      CC-0300

      05

      P-AL-COM-CA-002

      1,00

      R$ 20,00

      CC-0300

      06

      P-AL-COM-CA-003

      1,00

      R$ 30,00

      CC-0300

      07

      P-AL-COM-TI-001

      1,00

      R$ 100,00

      CC-0200

      08

      P-AL-COM-TI-002

      1,00

      R$ 200,00

      CC-0200

      09

      P-AL-COM-TI-003

      1,00

      R$ 300,00

      CC-0200


      *Imagen del Pedido de compras (PC-001).

      *Haga clic en la imagen para ampliar.

      Después de la inclusión del Pedido de compras se generarán las pertinencias.



  2. Processo de Rechazo: Oficina, Calidad y T.I:

    En el proceso de rechazo, cuando cualquier aprobador rechace el Pedido, independiente del Grupo de aprobación o Nivel, el Pedido de compras como un todo será rechazado.


    *Observación: Para mostrar el proceso de rechazo utilizaremos el aprobador (APROBADOR-ES-01) del Centro de costo (CC-0100 - Escritório).


    1. Acceda al Protheus, conéctese al Protheus con el usuario (APROVADOR-ES-01).
    2. Acceda al módulo Compras (SIGACOM).
    3. Acceda al Menú > Actualizaciones > Liberación> Liberar documentos.
    4. En la ventana (Parámetros), en el campo Mostrar documentos, seleccione la opción (Pendientes).

    5. Haga clic en la opción OK.
    6. Se muestra la siguiente Ventana, con los ítems pendientes de aprobación para el Aprobador (APROVADOR-ES-01).

    7. *Haga clic en la imagen para ampliar.

      Importante:

      En el proceso de rechazo es obligatorio informar el motivo del rechazo, en el campo Observaciones, de acuerdo con lo ilustrado en el ejemplo anterior.

    8. Después del rechazo todos los otros niveles del Pedido de compras (PC-001) se rechazan automáticamente,
    9. Acceda al Menú: Actualizaciones > Pedidos > Pedido de compras.

      *Pedido de compras (PC-001) totalmente rechazado.

      *Haga clic en la imagen para ampliar.


      *Haga clic en la imagen para ampliar.