01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS Backoffice | ||||||
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Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||
Segmento: | Backoffice | ||||||
Módulo: | SIGAFIN - Financiero | ||||||
Función: |
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País: | México | ||||||
Ticket: | 15961727 | ||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-18174 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
En las rutinas Cobros Diversos (FINA087A) o Anular/timbrar/imprimir Cobros Diversos (FINA088), cuando se intenta emitir el complemento para la recepción de pagos por el pago parcial de una factura que contiene descuentos, TES con IVA y TES exenta de impuestos, se presenta el error:
XML mal formado: cvc-minInclusive-valid: Value '0.00' is not facet-valid with respect to minInclusive '0.000001' for type '#AnonType_BaseDRTrasladoDRTrasladosDRImpuestosDRDoctoRelacionadoPagoPagos'.
03. SOLUCIÓN
Se realizan los siguientes ajustes en la rutina FISA815 (CFDI con Complemento de Recepción de Pagos):
- En la función que Genera el XML (CreaXML), se realiza ajuste para generar el atributo BaseDR a 6 Decimales.
- En la función que Realiza la distribución de saldo entre los Pagos (AjustSal), se realiza ajuste para que el acumulado de las Bases de IVA Exento sea redondeado a 6 Decimales.
La solución aplica sin distinción del Proveedor Autorizado de Certificación (PAC) que se utilice.
- Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
- Aplicar el parche que fue generado para la issue DMINA-18174.
- Validar que las rutinas se encuentran actualizadas de acuerdo a lo que se mencionan en la sección 01. DATOS GENERALES.
- Tener las configuraciones necesarias para generar el CFDI con Complemento para Recepción de Pagos versión 2.0, ver Documento Técnico de Complemento de Recepción de Pago Versión 2.0 para el país México.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080)
Configurar un Tipo de Entrada (TES) con el cálculo del Impuesto exento de IVA.
- En el módulo de Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
- Incluir y Timbrar el CFDI de una Factura de Venta (NF) que tenga al menos un ítem con TES de IVA Exento.
- Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
- Acceder al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos (FINA087A).
- Configurar las preguntas de la rutina.
- Informar los datos del encabezado del Cobro Diverso.
- Informar Tipo Valor, Prefijo, Número, Valor.
- Seleccionar el Cliente para el cual fueron generados y timbrados previamente los CFDI de las Facturas de Venta, presionar Siguiente.
- Seleccionar el Títulos por Cobrar de la Factura de Venta (NF) que fue genera y timbrada previamente para dar de baja. Informar el Valor parcial por Bajar de acuerdo a la moneda del Cobro Diverso, presionar Siguiente.
- Validar el Resumen del Recibo, presionar Confirmar.
- Confirmar la generación y timbrado del CFDI con Complemento para Recepción de Pagos (Validar que no se hayan ocurrido errores durante el timbrado y que se haya realizado con éxito)
- Validar que en XML, que el atributo BaseDR se visualice a 6 decimales.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
La presente solución aplica para la versión 12.1.33 o superior, y es necesario tener la funcionalidad del Complemento de Recepción de Pago versión 2.0.¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- Facturación Electrónica para México de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) Versión 4.0
- Complemento de Recepción de Pago Versión 2.0 para CFDI 4.0