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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIS - Libros Fiscales
Función:MATA950.PRX - Archivos Por Verificar.
País:Argentina
Ticket:15673476
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-15905

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica error al generar el archivo TXT SIRCAR - Córdoba; ya que esta duplicando el número de constancia original.


03. SOLUCIÓN

El procedimiento correcto a realizar por cada documento de crédito (NCC) debe ser aplicado con su respectiva factura de salida (NF) en un Recibo de cobro (REC) de manera individual. 


  1. En la rutina de Productos(MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre algunos productos.
  2. En la rutina de Clientes(MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un cliente para la provincia de Córdoba (CO).
  3. En la rutina de Impuestos Variab(MATA995) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre el impuesto de Córdoba (IB8) e impuestos que desee generar para las percepciones de ingresos brutos.
  4. En la rutina de Estado Vs. Ing.bru(MATA942) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) configurar las provincias para el cálculo de la percepción de ingresos brutos. Desde esta opción se indica cómo se encuentra inscripta la empresa frente a cada jurisdicción y como debe ser el cálculo de cada una.
  5. En la rutina de  Adic. Imp. (MATA994) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) deberá configurar un registro por código de provincia/municipio e impuesto de percepción de ingreso bruto.
  6. En la rutina de  Empr Vs. Z. Fiscal(MATA999) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) deberá incluir un registro para la provincia e impuesto de percepción de ingresos brutos. Desde esta opción se indica por cada Cliente y Proveedor la situación frente a cada jurisdicción/provincia.
  7. En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida(MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada y salida que calcule IVA e ingresos brutos de Córdoba, en este caso puede adicionar también el cálculo de otros ingresos brutos que desee calcular.
  8. En la rutina de Facturaciones (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Facturación) genere una factura de salida con TES para la provincia de Córdoba. 
  9. En la rutina de Generac. de Notas de Credito Y Debito (MATA465N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Facturación) genere un documento vinculado con la factura de salida anterior.
  10. En la rutina de Cobros Diversos Ii (FINA846) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod Ii) genere un Recibo de cobro con la NCC y NF creadas anteriormente.
  1. A través de la rutina de Archivos Por Verif.(MATA950) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Miscelánea | Arch. Magnéticos) genere el informe SIRCAR para verificar las percepciones de Córdoba.
    1. De clic al botón Param para informar los parámetros del informe.
    2. Informe los parámetros, es importante informar el parámetro ¿Instruc. Normativa? = SIRCAR para la generación del informe SIRCAR.
    3. De clic al botón Ok para confirmar los parámetros.
    4. De clic en el botón Avanzar.
    5. En la pantalla de configuraciones generales informe el Tipo de Archivo2 – Percepción y Provincia = CO, después de clic al botón Finalizar.
    6. De clic al botón Imprimir para generar el informe.
    7. Acceda al directorio informado anteriormente y verifique el archivo que fue generado.
    8. Verifique que aparezca un registros de percepción de ingresos brutos de Córdoba con los registros generados previamente.



04. INFORMACIÓN ADICIONAL

N/A.


¡IMPORTANTE!

Al generar el recibo de cobro el no seleccionar el documento de crédito (NCC) con su respectiva Factura de salida (NF) de manera individual generará inconsistencia en los informes debido a que en la especificación indica que el último documento cancelado será el indicado en el informe.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • https://tdninterno.totvs.com/display/public/PROT/Sircar