CONTEÚDO
01. VISÃO GERAL
Realizado o tratamento na rotina de Documentos de Entrada(MATA103), para que seja calculado o Valor do CIDE (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico) para fornecedores, de acordo com a definição da Natureza.
02. PROCEDIMENTO PARA CONFIGURAÇÃO
1. Acesse o Cadastro de Fornecedores (MATA020), inclua ou altere no cadastro de um Fornecedor. Na pasta Outros, o
campo Recolhe CIDE deve ser preenchido com Sim, que corresponde à aplicabilidade do CIDE.
2. Acesse o Cadastro de Naturezas (FINA010), inclua ou altere um cadastro de Naturezas definindo:
- O campo ED_CALCCID como SIM.
- O campo ED_BASECID deve ser definido caso exista Base de Cálculo para o Imposto
- O campo ED_PERCCIDE também deve ser definido, pois se refere ao percentual a ser utilizado no cálculo.
3. Acesse o Cadastro de Fornecedores (MATA020), e defina a natureza cadastrada/alterada no cadastro do fornecedor.
Tabela SA2 – Cadastro de Fornecedores
Campo | Descrição |
---|---|
Descrição | Recolhe CIDE |
Tamanho | 1 |
Tipo | Caracter |
Título | Rec Cide |
Tabela SE2- Contas a Pagar
Campo | E2_CIDE |
---|---|
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Título | Valor do Imposto |
Descrição | Valor do Imposto |
Campo | E2_PARCCID |
---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Título | Parcela do Imposto |
Descrição | Parcela do Imposto |
Tabela SED- Naturezas
Campo | ED_CALCCID |
---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Título | Calcula o Imposto |
Descrição | Determina se irá calcular o Imposto |
Campo | ED_BASECID |
---|---|
Tipo | Numérico |
Tamanho | 5 |
Título | Base do Imposto |
Descrição | Caso exista a Base de Cálculo do Imposto |
Campo | ED_PERCCID |
---|---|
Tipo | Numérico |
Tamanho | 5 |
Título | Porcentagem do Imposto |
Descrição | Porcentagem do Imposto |
SX6 – Parâmetros:
Nome da Variável | MV_CIDE |
---|---|
Tipo | Caracter |
Descrição | Naturezas para contribuições manuais CIDE. |
Valor Padrão | CIDE |
| MV_FORCIDE |
---|---|
Tipo | Caracter |
Descrição | Código do fornecedor padrão dos títulos de CIDE. |
Valor Padrão | CIDE |
03. PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO
1. Acesse a rotina de Documentos de Entrada(MATA103)
2. Efetue uma compra com o Fornecedor configurado anteriormente.
3. É necessário que a TES utilizada esteja configurada para Gerar Duplicatas (F4_DUPLIC).
4. Ao salvar a Nota Fiscal, será gerado um título no Contas a Pagar referente à Compra e outro Título referente ao Valor do CIDE e vai possuir
o Tipo CIDE.
04. INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Tabelas utilizadas:
- SA2 - Cadastro de Fornecedores
- SED - Cadastro de Naturezas
- SE2 - Títulos a Pagar
Rotinas envolvidas
- MATXFIS