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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIS - Libros Fiscales
Función:
Rutina(s):Nombre Técnico:
MATRAR2B.PRWLibro De IVA Ventas
País:Argentina
Ticket:12170828
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-12025


02. SITUACIÓN/REQUISITO

El IVA 0% debe ser tratado como un EXENTO/NO GRAVADO, y esto debe ser considerado en el informe MATRAR2B, ya que hoy el sistema está mostrando el valor de la base imponible en la columna de GRAVADO.


03. SOLUCIÓN

Se implementa validación para que no sea considerado en la columna GRAVADO el valor de la base imponible del IVA con alícuota de 0%.


  1. A través de la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
  2. A través de la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) usted debe de dar de alta un proveedor.
  3. A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto para realizar sus pruebas.
  4. A través de la rutina de Impuestos Variables (MATA995) que se encuentra en el módulo Libros Fiscales (Libros Fiscales| actualizaciones | archivos) realice la configuración del IVA con alícuota 0.
  5. A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES; La TES debe de realice el cálculo para el impuesto previamente registrado (IVA 0%).
  6. A través de la rutina de Facturación (MATA465N) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Movimientos) debemos de registrar un documento considerando lo siguiente:
    1. Ingrese el cliente previamente dado de alta, él número de documento, seleccione el tipo de venta.
    2. Ingrese el/los productos deseados, con la TES registrada.
    3. Verificar que en el cálculo de impuestos respete la alícuota correspondiente a cada código fiscal (CFO).
    4. Complementar datos obligatorios y grabar documento.
  1. A través de la rutina de Fis IVA Ventas (MATRAR2B) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales (Informes | Específicos) es necesario realizar el siguiente proceso:
    1. Ingrese los parámetros para la consulta del informe.
    2. Imprima el informe.
    3. Validar que el IVA no aparece más en la columna de GRAVADO, ahora, solo es visualizado en la columna EXEN/NO GRAV.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

  • No Aplica.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No Aplica.