01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS Backoffice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGAFIN - Financiero. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función: |
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País: | Argentina. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket: | 11736874. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-11673. |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se presenta una baja en el performance del cálculo de retenciones en pagos anticipados.
03. SOLUCIÓN
Se crean las funciones AcumRetIBB y AcumRetGan, para obtener la información de las retenciones de ingresos brutos y ganancias, por proveedor, periodo y tipo de retención. La información se obtiene con una consulta SQL.
Para el cálculo de retenciones, deberá configurar:
Parámetros:
- MV_AGENTE - Posición 1 con valor S (Cálculo de retención de ganancias).
- MV_AGIIBB - Informar el código de las provincias para la retención de IIBB.
En el módulo de Libros Fiscales (SIGAFIS), deberá configurar:
- A través de la rutina Adic. Imp. (Actualizaciones | Archivos) realizar la configuración para el cálculo de la retención de ganancias/Ingresos brutos.
- A través de la rutina Producto (Actualizaciones | Archivos) configurar un producto para el cálculo de la retención de ganancias.
- A través de la rutina Proveedores (Actualizaciones | Archivos) registrar un proveedor configurado para el cálculo de la retención de Ganancias/Ingresos brutos.
- A través de la rutina Tipos de Entrada y Salida (Actualizaciones | Archivos), configurar una TES de entrada y salida con el impuesto IVA.
- A través de la rutina Vs. Z. Fiscal (Actualizaciones | Archivos) configurar los registros por proveedor, tipo de impuesto (IBR), provincia, alícuota y periodo de vigencia.
- A través de la rutina Estado Vs. Ing. Brutos (Actualizaciones | Archivos), configurar las provincias como agentes de retención y definir el tipo de retención.
En el módulo de Compras (SIGACOM), deberá registrar los siguientes documentos:
- A través de la rutina Factura de Entrada (Actualizaciones | Movimientos), registrar uno o varios documentos, para el proveedor, producto y TES configurados.
Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
- En la rutina Orden de Pago Mod. II (Actualizaciones | Proceso Mod. II), en el menú Otras Acciones, dar clic en la opción Generar PA.
- Informar los parámetros de la rutina.
- Ingresar el código del proveedor, tienda y modalidad.
- En el menú Otras Acciones, dar clic en la opción “Inf. Retención de Impuestos”.
- Informar el número de operación, TES, código de provincia y serie del comprobante.
Nota: En el proceso de informar los datos para las retenciones, evaluar el desempeño de la rutina.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No Aplica.
05. ASUNTOS RELACIONADOS
* Funciones de usuario para impresión de los certificados de Retenciones, si se requiere la funcionalidad se tienen que compilar, en caso de tener personalizaciones, omita este paso y realice los ajustes, es importante verificar el documento técnico, para identificar cuáles fueron los cambios realizados, para garantizar que todas las configuraciones estén actualizadas: DMICNS-10308 DT Débitos técnicos ARG
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