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01. DATOS GENERALES


ProductoTOTVS Backoffice


Línea de producto: Línea Protheus


Segmento:Backoffice


Módulo:SIGACOM - Compras
Función:
Rutina:Nombre técnico:
LOCXNF.PRWDocumentos fiscales
LOCXNF2.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales
LOCXARG.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales Argentina
LOCXCOL.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales Colombia
LOCXBOL.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales Bolivia
LOCXMEX.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales México
LOCXPER.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales Perú
MATA942.PRWESTADO X ING. BRUTOS
País:Argentina
Ticket:11123556
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-10659


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se analizó que al cambiar el campo RG1415, e informar el número del documento, este es recalculado.

Lo correcto es que el campo referente a RG1415 se marque después del campo del documento.


03. SOLUCIÓN

Se realizaron ajustes en el fuente para mostrar el campo RG1415 después del numero del documento fiscal.



  1. Por medio del módulo de configuración (SIGACFG) registre dos series en la rutina Tablas (Entorno|Archivos) para la tabla de series 00 Clave 01.
  2. En la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) incluya un proveedor.
  3. En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.
  4. En la rutina de Tipos de entrada y salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES de entrada.
  5. En la rutina de Control de formularios (MATA992) que se encuentra en menú perteneciente al módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos) incluya dos registros para las series diferentes con el contenido del campo FP_RG1415 diferente.



  1. En la rutina Factura de entrada (MATA101N) que se encuentra en menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos) registre un Documento de entrada.
  2. Al informar el proveedor se cargará la serie y el número del código del campo F1_RG1415.
  3. Cambie la serie, se cambiará el contenido del campo F1_RG1415.
  4. Finalice la inclusión del documento.
  5. Verifique si el campo se grabó correctamente.



04. INFORMACIÓN ADICIONAL

  • No se aplica


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No se aplica