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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombre técnico
LOCXNF.PRWDocumentos fiscales
LOCXNF2.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales
LOCXARG.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales - Argentina
LOCXBOL.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales - Bolivia
LOCXCOL.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales - Colombia
LOCXMEX.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales - México
LOCXPER.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales - Perú
MATA468N.PRWFactura de salida manual
Ticket:7172829
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMICNS-7211


02. SITUACIÓN/REQUISITO
         

          El sistema no respeta el registro "Control de formularios" para la inclusión de "Facturas de salida" (MATA468N y MATA467N) y "Notas de Crédito/Debito" (MATA465N).

03. SOLUCIÓN  

  Se efectuó un ajuste parar respetar el registro "Control de formularios", para la inclusión de "Facturas de salida" (MATA468N y MATA467N) y "Notas de Crédito/Debito" (MATA465N).


  1. A través de la rutina “Cliente”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente.
  2. Mediante la rutina “Producto”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), agregar un producto.
  3. Por medio de la rutina “Tipos de entrada y salida (TES)”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), registrar una TES de salida.
  4. Ingresar a la rutina “Contr. de formularios”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), incluir una serie para cada tipo de documento: "NF", "NCC" y "NDC".

      Pedido de venta (MATA410)

  1. Mediante la rutina “Pedido de venta" en el módulo SIGAFAT - Actualización (Pedidos| Pedidos de venta). 
    • Seleccionar la opción de inclusión e incluir un Pedido de venta, de acuerdo con los datos registrados.

      Liberación de Crédito/Stock (MATA456)

  1. A través de la rutina “Liberación de Crédito/Stock" en el módulo SIGAFAT - Actualización (Pedidos| Liberación de Crédito/Stock).
    1. Elegir el pedido registrado y liberar mediante la opción manual.
    2. Realizar la liberación del pedido.

     Control de formularios (MATA992)

  1. Por medio de la rutina “Control de formulariosen el módulo SIGAFIS - Actualización (Archivos| Contr. de formularios).
  2. Seleccionar la serie registrada para o tipo "Fact" y en el campo Activo deje como NO.

     Generación de facturas (MATA468n)

  1. Ingresar a la rutina “Generación de facturas" en el módulo SIGAFAT - Actualización (Facturación| Generación de facturas). 
    1. Seleccionar el pedido registrado.
    2. En la opción "Otras acciones", escoger la opción "Generación de factura".
    3. Elegir la serie para la factura del pedido.
    4. Verificar que después de seleccionar la serie de la factura, se muestra un mensaje indicando que la "Serie está registrada sin embargo, esta inactiva".

      Control de formularios (MATA992)

  1. Mediante la rutina “Control de formulariosen el módulo SIGAFIS - Actualización (Archivos| Control de formulario).
  2. Ingresar la serie registrada para el tipo "Fact" y en el campo Activo deje como "SÍ".

     Generación de facturas (MATA468n)

  1. Por medio de la rutina “Generación de facturas" en el módulo SIGAFAT - Actualización (Facturación| Generación de facturas). 
    1. Seleccionar el pedido registrado.
    2. En la opción "Otras acciones", seleccionar la opción "Generación de facturas".
    3. Informar la serie para la factura del pedido.
    4. Modificar el número de la factura, a un número superior al que está registrado en la tabla "Control de formularios" para esta serie.
    5. Verificar que después de modificar el número de la factura, se muestra un mensaje avisando que "No existe el número de la factura registrada para la serie seleccionada".

      Generación de facturas (MATA468n)

  1. Mediante el módulo SIGAFAT - En la Data Base del sistema, modifique a una fecha superior a la que está registrada en la tabla Control de formularios para esta serie.
  2. A través de la rutina “Generación de facturas" en el módulo SIGAFAT - Actualización (Facturación| Generación de facturas). 
    1. Elegir el pedido registrado.
    2. En la opción "Otras acciones", seleccione la opción "Generación de facturas".
    3. Seleccionar la serie para la factura del pedido.
    4. Observar que después de realizar la inclusión de la serie que está registrada en la tabla "Control de formularios", se muestra un mensaje informando que la "Fecha de emisión para la factura es superior a la que está registrada en la rutina de control de formularios".


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

         Para el funcionamiento del control de formularios es necesario dejar el parámetro "MV_CTRLFOL = .T."

         Este control se efectuó también para las Notas de Débito/Crédito (MATA465n) y facturas manuales(MATA467n)


05. ASUNTOS RELACIONADOS

No aplica.