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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Servicios

Módulo:SIGAFAT - Facturación.
Función:
RutinaDescripción
LOCXFUN.PRXFunciones genéricas de notas fiscales.
País:Argentina.
Ticket:

10097319.

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-9702.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifican inconsistencias en la Generación de Notas (MATA468N), al generar un documento fiscal a partir de un Pedido de Venta que tiene percepción para Capital Federal (IBP), los valores de los impuestos son calculados de manera errada, esto sucede cuando el pedido tiene más de un ítem y son usadas dos TES, una con cálculo de IVA e IBP y la otra sin cálculo de impuestos, la rutina ordena los ítems por código de producto y deja al final los productos donde la TES no trae cálculo de impuestos, cuando empieza a hacer el cálculo desconsidera 2 de los ítems porque está posicionado de manera errada en la TES (SF4) que no trae impuestos y por esta razón no hace el cálculo de esos ítems.

03. SOLUCIÓN

Se realiza de manera correcta el posicionamiento sobre la tabla de Tipos de Entrada y Salida (SF4), ya que se quedaba posicionada de manera errada en la TES que no correspondía. De esta forma ahora calcula correctamente los impuestos. 


Generación de Notas (MATA468N)

  1. A través de la rutina "Tipos de Entrada y Salida" en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), se deben tener 2 TES de Salida, una que calcule IVA e IBP y la segunda sin cálculo de impuestos. 
  2. A través de la rutina "Clientes" en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un cliente para Buenos Aires (BA).
  3. A través de la rutina "Productos" en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), se deben tener creados varios productos (unos 6), ligando la TES con impuestos a los primeros 4 y segunda a los dos últimos
  4. A través de la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para la percepción IBP para Capital Federal (CF) para el CFO definido en la TES.
  5. A través de la rutina "Empr Vs Z Fiscal" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), configurar el impuesto IBP para CF para el Cliente previamente registrado.
  6. A través de la rutina "Estado Vs. Ing. brutos" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), verificamos la configuración de la Provincia CF.
  7. A través de la rutina "Pedidos de Venta" en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), capturamos un Pedidos para el Cliente previamente registrado, con 6 ítems donde 2 ítems tengan asignada la TES que no calcula impuestos, estos ítems deben ser los 2 últimos si fueran ordenados por código de producto (en el pedido no importa el orden como son agregados), el resto de ítems con la TES que si calcula impuestos.
  8. Se realizan los procesos de aprobación y liberación de cliente/stock de ser necesario.

Generación de Notas (MATA468N)

  1. A través de la rutina “Generación de Notas” en el módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), seleccionamos “¿Generación Por? Pedidos” y confirmamos.
  2. Informamos los parámetros.
  3. Informamos el Punto de Venta.
  4. Marcamos todos los ítems para generar la Factura.
  5. Generamos el documento Fiscal y confirmamos.
  6. A través de la rutina “Facturaciones” en el módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), visualizamos el documento Fiscal generado previamente.
  7. Como se observa genera de manera correcta el cálculo de impuestos IBP.




04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica. 




05. ASUNTOS RELACIONADOS

No aplica.