01. DADOS GERAIS
Linha de Produto: | Virtual Age |
---|---|
Segmento: | Moda |
Módulo: | Financeiro |
Função: | FCRFP003 - Cancelamento de Liquidação |
Ticket: | 7431387 |
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DVAFIN-4301 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Quando era efetuado um recebimento de fatura através do componente FCRFP002 em "CREDEV" e o cliente não tinha saldo suficiente na empresa logada, quando configurado parâmetro IN_SALDO_CREDEV_POOLEMP, o sistema permitia utilizar o saldo de "CREDEV" de outra empresa para compor o valor, mas no momento do estorno da liquidação de recebimento o sistema estava retornando o saldo incorretamente para as contas do cliente nas empresas em que ele utilizou o "CREDEV", deixando a informação incorreta.
03. SOLUÇÃO
Foi ajustado processo de cancelamento da liquidação, para que o valor estornado na conta corrente relacionado a "CREDEV", seja o valor do movimento e não o valor da fatura, para que o saldo que voltará para a conta seja o saldo que o cliente possuía no momento do recebimento.
ANTES DA CORREÇÃO
Imagem 1 - Na imagem acima, veja que o cliente 3053 possui um saldo de 60,00 em sua conta da empresa 12.
Imagem 2 - Na imagem acima, veja que o cliente 3053 possui um saldo de 50,00 em sua conta da empresa 04.
Imagem 3 - Na imagem acima, foi configurado o parâmetro IN_SALDO_CREDEV_POOLEMP com o valor 1, para que no momento de recebimento de alguma fatura o sistema consiga exibir o saldo de "CREDEV" que o cliente possuir em todas as empresas do pool.
Imagem 4 - Na imagem acima, como podemos observar ao acessarmos o componente de recebimento de fatura é exibido um saldo de 110,00 em "CREDEV", isto porque o sistema somou o "CREDEV" das duas empresas mencionadas anteriormente. Faremos o recebimento da fatura 1 do cliente 3053 utilizando estes saldo.
Imagem 5 - Na imagem acima, veja que iremos utilizar todo o saldo de "CREDEV" no recebimento de fatura, e o restante do valor recebemos em dinheiro. o sistema fará o débito de "CREDEV" nas duas contas para completar o valor total de "CREDEV" informado.
Imagem 6 - Na imagem acima, veja que o recebimento foi efetuado com sucesso.
Imagem 7 - Na imagem acima, vemos que a movimentação na conta da empresa 12 ocorreu corretamente, debitando o valor de 60,00 e deixando o saldo do cliente na empresa 12 zerado.
Imagem 8 - Na imagem acima, vemos que a movimentação na conta da empresa 04 ocorreu corretamente, debitando o valor de 50,00 e deixando o saldo do cliente na empresa 04 zerado.
Imagem 9 - Na imagem acima, efetuamos o cancelamento da liquidação de recebimento de fatura que anteriormente realizamos.
Imagem 10 - Na imagem acima, depois do cancelamento da liquidação ao conferirmos a movimentação da conta, vemos que o valor retornado a conta relacionado ao "CREDEV" foi errado, pois ele devolveu a conta do cliente não o saldo utilizado mas o valor integral que encontrou na operação realizada. Deixando desta maneira o saldo do cliente 3053 incorreto.
Imagem 11 - Na imagem acima, depois do cancelamento da liquidação ao conferirmos a movimentação da conta, vemos que o valor retornado a conta relacionado ao "CREDEV" foi errado, pois ele devolveu a conta do cliente não o saldo utilizado mas o valor integral que encontrou na operação realizada. Deixando desta maneira o saldo do cliente 3053 incorreto.
Imagem 12 - Na imagem acima, veja que o saldo do cliente em "CREDEV" para ser utilizado dentro do componente FCRFP002 agora é maior, porque o retornado a conta foi incorreto.
DEPOIS DA CORREÇÃO
Imagem 1 - Na imagem acima, veja que o cliente 3053 possui um saldo de 30,00 em sua conta da empresa 12.
Imagem 2 - Na imagem acima, veja que o cliente 3053 possui um saldo de 60,00 em sua conta da empresa 04.
Imagem 3 - Na imagem acima, como podemos observar ao acessarmos o componente de recebimento de fatura é exibido um saldo de 90,00 em "CREDEV", isto porque o sistema somou o "CREDEV" das duas empresas mencionadas anteriormente. Faremos o recebimento da fatura 2 do cliente 3053 utilizando estes saldo.
Imagem 4 - Na imagem acima, veja que informamos o valor total do cliente em "CREDEV" para recebimento e a diferença lançamos em dinheiro.
Imagem 5 - Na imagem acima, vemos que o recebimento foi efetuado com sucesso.
Imagem 6 - Na imagem acima, veja que o movimento na conta da empresa 12 para o cliente 3053 foi lançado com sucesso, debitando o valor disponível de 30,00.
Imagem 7- Na imagem acima, veja que o movimento na conta da empresa 04 para o cliente 3053 foi lançado com sucesso, debitando o valor disponível de 60,00.
Imagem 8 - Na imagem acima, depois da correção, efetuamos o cancelamento da liquidação de recebimento efetuado.
Imagem 9 - Na imagem acima, depois do estorno da liquidação, vemos que o movimento retornado a conta da empresa 12 ficou correto, devolvendo o valor de 30,00 utilizado no recebimento anterior.
Imagem 10 - Na imagem acima, depois do estorno da liquidação, vemos que o movimento retornado a conta da empresa 04 ficou correto, devolvendo o valor de 60,00 utilizado no recebimento anterior.
Imagem 11 - Na imagem acima, ao acessarmos o componente FCRFP002, vemos que o saldo para ser utilizado do cliente 3053 é correto, pois voltou a ser 90,00 depois do estorno.