ÍNDICE
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Outras Ações
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Campos da Tabela
- Principais Campos e Parâmetros
- Principais Campos e Parâmetros
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
A rotina de vale de funcionários serve para efetuar o cadastro de adiantamentos disponibilizados aos funcionários, adiantamentos estes que podem além de ser referente ao salário serem valores que auxiliem no dia a dia do motorista ou dos funcionários em geral, como por exemplo, ser cadastrado um adiantamento para fornecer ao motorista um valor especifico para que ele possa administrar passagens geradas durante o percurso em que está atuando e assim efetuar a passagem de troco quando necessário. Outro exemplo para utilização do cadastro, seria o de ser possível efetuar o cadastro para adiantamento de valor para almoço do funcionário.
E assim, como o cadastro permite ser gerado o vale para o funcionário identificando que foi a agência ou foi o departamento que efetuou a geração, torna a gerencia dos vales cadastrados mais simples para controle desses gastos. Podendo ser efetuado o controle de pagamento para o funcionário e gerado o desconto direto na folha do funcionário quando necessário.
Essa rotina se encontra em: Atualizações → Vales de Funcionários → Vales de Funcionários
Na inclusão de um novo vale de funcionários é necessários que a rotina de tipo de vales (GTPA114) tenha sido cadastrada e/ou alterada para o adiantamento que será gerado.
Ao incluir um novo vale é necessário cadastrar os seguintes campos:
- Num. Vale: Número sequencial do vale cadastrado;
- Finalidade: Breve descrição da finalidade desse adiantamento;
- Tipo do Vale: Código do tipo de vale
- Desc. Tipo: Descrição do tipo de vale;
- Emissão: Data de geração desse vale;
- Dt. Vigência: Com base no tipo do vale selecionado esta data será recalculada com os dias de vigência cadastrados;
- Origem: Necessário para definir de onde foi gerado o vale, podendo ser:
- 1 - Agência;
- 2 - Departamento;
- Cód. Agência: Se for selecionado a origem como agência, este campo será habilitado para edição, podendo ser selecionado a agência que solicitou o vale para o funcionário;
- Nome Agência: Descrição da agência selecionada;
- Cód. Func.: Código do colaborador que receberá o adiantamento;
- Nome Func.: Nome do colaborador que irá receber o adiantamento;
- Cód. Depto: Se for selecionado a origem como departamento, este campo será habilitado para edição, podendo ser selecionado o departamento que solicitou o vale para o funcionário;
- Nome Depto: Descrição do departamento que solicitou o vale;
- Valor: Valor total do vale solicitado;
- Sld. Devedor: Valor referente ao quanto o funcionário deve por ter recebido o adiantamento;
- Status: Status do vale cadastrado, podendo ser:
- 1 - Pendente: Status antes do vale entrar na folha do funcionário e ser pago completamente;
- 2 - Baixado: Status após o vale entrar na folha e ser finalizado;
- Usuário: Código do usuário protheus que cadastrou o vale;
Imprimir Recibo
Após cadastrado o vale de funcionário poderá ser gerado o recibo para o vale posicionado, indo em outras ações e selecionando imprimir recibo.
Será gerado o recibo como o exemplo abaixo:
Com este recibo o funcionário estará ciente que será descontado da folha o adiantamento gerado.
Autorização na Folha
Para ser levado o adiantamento para a folha e efetuar o desconto deste adiantamento é necessário efetuar a sua autorização.
E para que esse adiantamento seja efetivado é necessário cadastrar o parâmetro do modulo "DIVCOMNEG" em : SIGAGTP → Miscelânea → Parâmetro do Módulo
Este parâmetro será utilizado para vincular o desconto a uma verba já cadastrada para ser levada para a folha de pagamento.
Cadastrado o parâmetro, na rotina de vale de funcionários em outras ações, aparecerá uma opção de autorização na folha que irá abrir a tela como no exemplo abaixo:
Será apresentado os dados do registro posicionado, sendo necessário validar os dados e a quantidade de parcelar desse vale, se tudo estiver correto ao confirmar o registro será adicionado na folha do colaborador.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Inclusão
Para a inclusão dessa rotina é necessário efetuar o cadastro de todos os campos abertos para edição e assim confirmar o registro.
Exclusão
Ao selecionar um registro e tentar excluir o mesmo será validado se o vale já foi efetuado baixa na folha, se foi efetuado a baixa o registro não poderá ser excluído.
03. Outras Ações
Outras Ações / Ações relacionadas
Ação | Descrição |
---|---|
Excluir | Exclui o registro posicionado. |
Imprimir Recibo | Gera o recibo discriminado com os dados do vale |
Autorização na Folha | Informa quantas parcelas serão pagas e confirma o desconto do vale na folha do funcionário |
Imprimir Browse | Gera o relatório com os dados do browse posicionado. |
04. Campos da Tabela
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
---|---|
GQP_CODIGO | Numero do Vale |
GQP_DESFIN | Finalidade do vale |
GQP_TIPO | Código do tipo do vale |
GQP_DESCTP | Descrição do tipo do vale |
GQP_EMISSA | Data de emissão do vale |
GQP_VIGENC | Data de vigência do vale |
GQP_ORIGEM | Origem do vale |
GQP_CODAGE | Código da agência |
GQP_DESCAG | Nome da agência |
GQP_CODFUN | Código do funcionário |
GQP_DESCFU | Nome do funcionário |
GQP_DEPART | Código do departamento |
GQP_DESCDP | Nome do departamento |
GQP_VALOR | Valor do vale |
GQP_SLDDEV | Saldo devedor do vale |
GQP_STATUS | Status do Vale |
GQP_USREMI | Usuário Emissor |
05. TABELAS UTILIZADAS
- GQP
- G9A
- GQQ
- GQU
- G96