01. DADOS GERAIS
Linha de Produto: | PC Sistemas |
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Segmento: | D&L |
Módulo: | 33 - Vendas Avançado |
Ticket: | HIS.02075.2018 (VEN-7143) |
Versão/Release: | 29.02 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Criar um parâmetro de tela na rotina 3327 - Cadastro de Política de Desconto Financeiro para validar o desconto baseado na data de Faturamento, do o Pedido ou data de Entrega.
03. SOLUÇÃO
Criado parâmetro Tipo de Data para Política na tela na rotina 3327 - Cadastro de Política de Desconto Financeiro com a finalidade de validar o desconto baseado na data de Faturamento, data do Pedido ou data de Entrega.
1. Acesse a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados na versão 29.02 ou versão superior e atualize a Tabela de política de desconto financeiros (PCPOLITICADESFINAN):
2. Acesse a rotina 1400 - Atualizar Procedures na versão 29.02 ou versão superior e atualizar a opção 1 - Faturar Pedido de Venda.
3. Atualize a rotina 3327 para verão 29.02 ou versão superior.
1. Acesse a rotina 3327 e clique o botão Incluir ou Editar, conforme a necessidade;
2. Informe/preencha os campos e filtros da tela Cadastro conforme necessidade;
3. Na Caixa Tipo de Data para Política selecione a opção desejada, se:
- Data de Faturamento: É validada a data de faturamento do pedido. (Esta opção virá automaticamente marcada)
- Data pedido: É validado sobre a data de criação do pedido de venda.
- Data Entrega: É validada a data de entrega do pedido de venda.
4. Realizados os registros necessários clique o botão Gravar.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
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