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Produto:

Protheus®

Versões:

12.1.27 e superiores

Ambiente:

SIGAFAT - Faturamento

    IMPORTANTE

    Consulte nos links abaixo duas documentações sobre implantação da Integração entre Faturamento Protheus e o módulo Gestão de Frete Embarcador:

    A integração de dados entre rotinas do ERP Microsiga Protheus e o módulo SIGAGFE, utilizando comunicação direta entre as rotinas, sem aplicativos intermediários e sem tráfego de dados no formato XML. O ponto de integração para Simulação de Fretes no Pedido de Venda já utiliza comunicação direta, por isso não necessitará intervenção. Serão mantidas as regras de negócio atuais da integração, alterando-se apenas o modelo de troca de dados.

    A integração visa manter os dados cadastrais do ERP, quando necessário, sincronizados ao GFE; manter os dados relacionados a documentos, custos e despesas com transporte, integrados aos demais módulos do software ERP; e possibilitar a simulação do preço do frete durante os processos do ERP (pedidos de venda, pedidos de compra, faturamento, etc), nos quais essa informação possa ser necessária.


    a) Auxiliar a seleção do prestador de serviço de cada demanda de contratação de transporte de carga.

    b) Complementar o controle sobre os processos operacionais de recepção e despacho de cargas (após o faturamento ou recebimento das Notas Fiscais).

    c) Registrar, provisionar e conferir as despesas decorrentes da contratação de serviços de transporte de carga realizados por terceiros.

    d) Suportar a troca de informações entre o contratante e seus prestadores de serviço.

    e) Manter os dados relacionados a documentos, custos e despesas com transporte, sincronizados e integrados ao software de backoffice.


    Ter o módulo Gestão de Frete Embarcador funcionando na empresa. Esta documentação trata somente da Integração com o Módulo Faturamento Protheus

    A Campo F2_CGCRDP

    Este é um campo antigo que não está mais em uso na Integração. Foi substituído pelo F2_REDESP. Veja mais detalhes no documento abaixo:

    Logística - Linha Protheus - GFE - Como gerar trecho referente à redespacho

    B Não atualiza todos os itens da Integração da Nota Fiscal de Saída com o Documento de Carga no release .23 e posteriores 

    Este incidente acontece com quando há divergência de tamanho de campos de Contabilização entre o faturamento Protheus e o Modulo Gestão de Frete Embarcador

    Procure verificar se os campos D2_CCUSTO e GW8_INFO5 estão com o mesmo tamanho

    DLOGGFE-4599 DT Inclusão de Dados Referência para Contabilização Integração Nota Fiscal de Saída Protheus BRA

    C Notas sobre o campo F2_ESTRDP1 (que possui tratamento no fonte OMSM011, porém, não é encontrado no Dicionário) . O campo tem a finalidade de permitir o uso de multiplos redespachos na integração do modulo Faturamento Protheus e GFE (Gestão de Frete Embarcador).

    Neste caso será necessário criar os seguintes campos com as seguintes característica para tratar o Multiplo redespacho no sistema

    F2_REDESP2,F2_REDESP3,F2_REDESP4,F2_REDESP5 com estrutura igual da  F2_REDESP, sendo que o cliente deve atribuir os redespachante necessários;

    F2_TFRDP1,F2_TFRDP2,F2_TFRDP3,F2_TFRDP4,F2_TFRDP5 com estrutura igual a F2_TPFRETE, segue mesmas regras de atribuição do F2_TPFRETE ;

    F2_ESTRDP1,F2_ESTRDP2,F2_ESTRDP3,F2_ESTRDP4,F2_ESTRDP5 com estrutura igual a A1_EST, onde o cliente deve informar o estado de destino do redespacho

    F2_CMURDP1,F2_CMURDP2,F2_CMURDP3,F2_CMURDP4,F2_CMURDP5 com estrutura igual a A1_COD_MUN, onde o cliente deve informar o código da cidade de destino do redespacho

    E no ponto M461LSF2 deveria atribuir o conteúdo dos campos.

    Verifique também a Documentação do Link abaixo

    http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=271185194

    AA Gravação do Campo GW8_PESOR na Integração da Nota de Saída e Documento de Carga

    GW8_PESOR  ==>  B1_PESBRU (Peso Bruto do Produto) x D2_QUANT (Quantidade do item da Nota).

    • O sistema verifica também o parâmetro MV_GFERPB antes de gerar o GW8_PESOR.

    MV_GFERPB => permite definir o tipo de cálculo para o peso bruto dos itens da nota de saída - Rateio do Peso Bruto da NF.

    O parâmetro MV_GFERPB pode ser preenchido com:

    • * 0  (default) : Não Rateia - Cálculo padrão do Sistema, ou seja, Peso Bruto do Produto (B1_PESBRU) x Quantidade do item da Nota (D2_QUANT).
    • * 1 : Rateia por item - Rateia o peso bruto do cabeçalho da Nota (F2_PBRUTO) entre os itens da nota.
      Quando no pedido é lançado o peso bruto (C5_PBRUTO)  e o mesmo só possui um item (produto), o sistema envia este peso para o GW8_PESOR.

    OBSERVE: É necessário que no cadastro do produto possua peso cadastrado no campo "Peso Bruto (B1_PESBRU)".

    Cálculo utilizado no rateio:
    Produto 000001  (Peso Produto x Qtde do Produto)  = 50 * 10 = 500
    Produto 000002  (Peso Produto x Qtde do Produto)  = 80 * 10 = 800
    Total do Peso dos Itens = 1300
    Total do Peso no Cabeçalho da Nota (F2_PBRUTO) = 110

    Rateio por Item x Nota:
    Produto 000001 = ((500 / 1300) * 110)  =  42,30770
    Produto 000002 = ((800 / 1300) * 110)  =  67,69230


    Caso deseje utilizar os campos com outras informações, pode utilizar o ponto de entrada OMSM0113.

    AB
    O campo Emissor (GW1_EMISDC) não foi preenchido GW1_EMISDC

    Verifique se no teu ambiente os fontes estão com data igual ou superior ao patch:
    https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=680945

    Se já estiver com data igual ou superior verificar em Gestão de Frete Embarcador > Atualizações > Cadastros > Parâmetros > Parâmetros Módulo

    Na aba "Integrações ERP" os parâmetros:
    -"Origem dos Cadastros" (MV_CADERP) deverá possuir o valor "1-ERP"
    -"ERP Integrado" (MV_ERPGFE) deverá possuir o valor "2-Protheus"

    Na aba "Integrações Protheus" os parâmetros:
    -"GFE Ativo" (MV_INTGFE) deverá estar marcado e internamente possuir o valor ".T."
    -"Modo Integração" (MV_INTGFE2) deverá possuir o valor "1-Direta"
    -"Código do Emitente" (MV_EMITMP) deverá possuir o valor "1-Numeração Própria"

    Na aba "Integrações Protheus" na opção de menu "Ações relacionadas / Filial x Emitente" deverá ser configurado o "de/para" entre as Filiais cadastradas no sistema (tabela SM0) e o código de Emitente (GU3) correspondente da filial no GFE

    Observações:

    • A mensagem também pode ocorre ao integrar uma nota fiscal com o SIGAGFE se o Emitente não estiver cadastrado no GFE
    • Considerando ser uma nova instalação sugerimos que revise a instalação da Integração
    • O programa que faz a carga inicial da cidade, cliente, fornecedor, notas (entre outras informações) é o OMSM011. Procure sempre verificar se está utilizando a última versão disponível.
    AC

    Atualização dos campos:

    1.Endereço Ent (GW1_ENTEND); 
    2.Bairro Ent (GW1_ENTBAI); 
    3.CEP Entrega (GW1_ENTCEP); 
    4.Nr Cid Ent (GW1_ENTNRC); 
    5.Cidade Ent (GW1_ENTCID); 
    6.UF Entrega (GW1_ENTUF). 

    Verificar FAQ do GFE no Endereço abaixo

    PGFE0048 - Integração SIGAFAT com SIGAGFE, como é preenchido o endereço de entrega do documento de carga?

    AD Erro no campo GW1_CDREM

    A informação do Emitente é enviada do ERP para o GFE, porém no GFE é necessário ter configurada a matriz Filial X Emitentes, onde a Filial de integração deve estar relacionada com o código de um Emitente válido no GFE.


    Acesse os Parâmetros do Módulo (GFEX000) > botão Outras Ações > Filial x Emitentes

    AE Help - O campo Clas Frete (GW8_CDCLFR) não foi preenchido Preencher o parâmetro MV_CDCLFR que é o Código da Classificação de frete padrão utilizado no GFE
    AF Ponto de Entrada na Integração na Integração da NF de Saída com Documento de carga do GFE OMSM0113 - Manipula a tabela GW8 na geração do documento de saída: https://tdn.totvs.com/x/OhpFCg
    AG Peso Cubado no Pedido de Vendas  Em 02/07/2015 houve modificação do fonte MATN410B alterando a função A410SMLFRT() para incluir o cálculo do frete cubado na Simulação de Frete buscando as informações dos campos B5_ALTURA, B5_LARG, B5_COMPR e alimentando o campo GW8_VOLUME, conforme as alterações já existentes no fonte OMSM011.
    AH Informações sobre peso

    O Peso utilizado no cálculo é a somatória do peso real (GW8_PESOR) dos itens do documento de carga.

    O campo GW8_PESOR é preenchido na integração da nota fiscal com o GFE utilizando as informações abaixo :

    GW8_PESOR  ==>  B1_PESBRU (Peso Bruto do Produto) x D2_QUANT (Quantidade do item da Nota).

    O sistema verifica também o parâmetro MV_GFERPB antes de gerar o GW8_PESOR.

    MV_GFERPB => permite definir o tipo de cálculo para o peso bruto dos itens da nota de saída - Rateio do Peso Bruto da NF.

    O parâmetro MV_GFERPB pode ser preenchido com:

    * 0  (default) : Não Rateia - Cálculo padrão do Sistema, ou seja, Peso Bruto do Produto (B1_PESBRU) x Quantidade do item da Nota (D2_QUANT).

    * 1 : Rateia por item - Rateia o peso bruto do cabeçalho da Nota (F2_PBRUTO) entre os itens da nota.
    Quando no pedido é lançado o peso líquido (C5_PBRUTO)  e o mesmo só possue um item (produto), o sistema envia este peso para o GW8_PESOR.

    Cálculo utilizado no rateio :

    Produto 000001  (Peso Produto x Qtde do Produto)  = 50 * 10 = 500
    Produto 000002  (Peso Produto x Qtde do Produto)  = 80 * 10 = 800
    Total do Peso dos Itens = 1300

    Total do Peso no Cabeçalho da Nota (SF2_PBRUTO) = 110

    Rateio por Item x Nota 
    Produto 000001 = ((500 / 1300) * 110)  =  42,30770
    Produto 000002 = ((800 / 1300) * 110)  =  67,69230

    AI Inconsistência na Integração do campo GU3_NMEMIT O campo A1_NOME e o campo GU3_NMEMIT devem possui o mesmo tamanho para correção do relacionamento entre os campos
    AJ Inconsistência no campo GW1_CDTPDC na integração do Documento de Carga

    A tabela MQ da SX5 serve como “de-para” entre o F2_TIPO e o GW1_CDTPDC (que é chave estrangeira para a tabela GV5 - Tipo de Documento de Carga - GFEA041).

    A ideia seria categorizar os Documentos de Carga entre Nota Fiscal de Saída, Nota Fiscal de Entrada, Nota Fiscal de Devolução e assim por diante. Os registros da GV5 têm cadastramento livre pelo usuário, bastando que ele os relacione depois aos tipos possíveis no Protheus: “N,” “D”, ”B”, etc. Um detalhe importante: para diferenciar Documentos de Entrada e de Saída (pois o GFE recebe registros do Faturamento e de Compras) o de-para pela MQ concatena um “S” ou um “E” após o tipo, então quando o F2_TIPO é “N” o sistema procura um registro na MQ com o código “NS” (se não encontrar ainda procura apenas com “N”); no caso da integração de Compras quando o F1_TIPO é “N” o sistema procura um registro na MQ com o código “NE” (se não encontrar também procura apenas com “N”).

    AK F2_CHVNFE (Nota Fiscal de Saída) x GW1_DANFE (Documento de Carga)

    Dúvida
    Como a chave de acesso de uma nota fiscal de saída, F2_CHVNFE, é enviada ao SIGAGFE para alimentar o campo GW1_DANFE - Chave NF-e do Documento de Carga?

    Solução
    Quando geramos uma nota fiscal de saída no faturamento é gerado um documento de Carga no SIGAGFE com o campo GW1_DANFE em branco

    Este campo é preenchido conforme conteúdo do F2_CHVNFE quando efetuamos o monitoramento da nota, rotina AUTONFEBUSINESS, ou emitimos a Danfe, rotinas DANFEII ou DANFEIII.

    AL

    Ao gerar o pedido de vendas com integração com GFE a tabela GWB não é criada

    Essa tabela é alimentada no momento da geração da nota de saída quando só campos C5_VOLUME1 e C5_ESPECIE1 e subsequentes (Volume2, Especie2...) estão preenchidos corretamente. Se apenas um deles estiver preenchido ou nenhum dos dois a informação não será realmente gravada na GWB.

    OBS: O sistema sempre busca os dados da tabela SC5, ele não olha a SF2 mesmo se nos campos da SF2 estiver preenchido corretamente.

    AM Após gerar a NF no Protheus os campos GW8_TRIBP e GW8_GRDICM aparecem como Sim no Documento de Carga do Modulo GFE, mesmo que na NF de Origem do Faturamento não exista Impostos

    Os campos GW8_TRIBP e GW8_GRDICM são campos específicos do módulo do GFE. O Documento de Carga é um espelho da Nota Fiscal de Sáida, mas estes campos são tratados somente pelo GFE e não possuem integração com o Protheus.

    Mais informações: FAT0072_Integração_Faturamento_Protheus_X_GFE_Campos_GW8_TRIBP_e_GW8_GRDICM


    AN

    Log: É obrigatorio o cadastro de um trecho com a cidade [.....]






    • Verificar Nota Fiscal na Origem, no programa RE0701 > Aba Transp > botão Dados GE, como estão preenchidas cidades de Origem, Destino e Entrega. Avaliar se confere com:
      Cadastro do Destinatário - GU3_NRCID
      Estabelecimento em que será recebido o documento - GU7_NRCID e GU7_NMCID
      Trecho do Documento de Carga - GWU_NRCIDD
    • Validar cadastro da GU3 (Cliente/Fornecedor) com SA1- Cliente. Alguns campos principais: A1_EST, A1_COD_MUN, A1_ESTE, A1_CODMUNE
    • Caso seja necessário ajustar os dados no cadastro do Destinatário / Emitente em outro Produto TOTVS é preciso sincronizar os cadastros com o GFE através do programa CD9125 / OMSM011 para ajustar a cidade no Trecho do Documento de Carga.
    • Verificar se Cod Mun no cadastro de Cientes (SA1) está compatível com cadastro de município (CC2). Caso sim, testar refazendo a amarração somente deste registro para validar o relacionamento entre as Tabelas.

    Obs: Demais campos relacionados do GFE: GW1_ENTNRC / GW1_CDDEST / GU3_NRCID

    AO

    GU3_ENDER |O campo Endereco (GU3_ENDER) não foi preenchido

    Comumente relatado quando o campo GU3_ENDER está com tamanho diferente do campo A1_END
    AP

    COD EMITENTE GU3_CDEMIT


    Valor atribuído difere do tamanho do campo COD EMITENTE GU3_CDEMIT

    O campo Cod Emitente (GU3_CDEMIT) não foi preenchido GU3_CDEMIT

    • Verificar configuração para 'Código do Emitente' (MV_EMITMP)
    • Verificar rotina GFEX000 aba 'Integrações Protheus' como é formado o código emitente
    • Se a numeração sequencial do GFE é o CNPJ, verifique se o campo A1_TIPO = X pois caso o cliente seja tipo X não haverá CNPJ e desta forma haverá diferença de gravação no Modulo de Frete.
    • Verifique na rotina GFEX000 na aba 'Integração Protheus' na opção de menu 'Ações relacionadas / Filial x Emitente' deverá ser configurado o 'de/para' entre as Filiais cadastradas no sistema (tabela SM0) e o código de Emitente (GU3) correspondente da filial no GFE.
    • O campo GU3_CDEMIT está diretamente ligado ao campo A1_CGC (Integração entre OMS e GFE -- 113959) os quais devem estar devidamente compatíveis para comportar o dado. Verificar se os campos A1_CGC, A1_COD e A1_LOJA estão preenchidos.
    • Verificar se o campo GU3_CDERP e o campo A1_COD possuem o mesmo tamanho e estrutura (A1_COD pode ser aumentado no Grupo de Campos - Codigo de Cliente no Configurador Protheus)


    • Complemento: Foi alterada a função InterGU3C() onde foi criada a função A030GFESE1() para verificar se o cliente excluído na integração do GFE possuí títulos a receber antes de confirmar a exclusão do registro da tabela GU3, pois anteriormente o emitente estava sendo excluído da GU3 e o cliente continuava na tabela SA1 após a validação dos títulos. MATN030A.PRX com data 24/01/2017 (pacote pode ser acessado no endereço: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=536720) ou superior.

    AQ MATA512 – Expedições não atualiza os dados na integração Direta com o GFE - tabelas GWN e GWU

    DLOGGFE-4250

    AR Help " O emitente Transportador deve ser Pessoa Jurídica " 

    1) Não é permitido um emitente Transportador pessoa Fisica. Somente pessoa Jurídica.

    Verifique se o campo GU3_TRANSP está como 1 e o GU3_NATUR está como F e realize o ajuste. No Protheus a definição de Pessoa Física / Jurídica do Cadastro de Cliente é realizada no A1_PESSOA

    2) Quando um fornecedor (SA2) que possui transportador (SA4) correspondente (mesmo CNPJ/CPF e Inscrição Estadual) o tipo do Emitente no GFE (Transportador ou Autônomo) é determinado pelo campo A4_TPTRANS. Se ocorrer a mensagem significa que o campo pode não ter sido preenchido adequadamente.

    AS Como o campo GW8 _VOLUME é gravado no GFE? Para gerar o campo GW8_VOLUME é necessário inserir quantidade no campo B5_ALTURA (B5_ALTURA * B5_LARG * B5_COMPR * D2_QUANT)
    AT Mensagem sobre o campo GWU_CDTRP Ao emitir a nota fiscal a transportadora deve ser integrada ao documento de carga conforme informação do campo F2_TRANSP. Sistema efetuará uma busca no cadastro de emitentes e preencher o campo GWU_CDTRP.

    Altere o documento de carga inserindo esta informação ou exclua-o e efetue uma nova integração da nota fiscal saída utilizando a rotina OMSAM011.
    AU GW8_ITEM

    O campo Item não foi preenchido

    Deixar o campo D2_COD com o mesmo tamanho do campo GW8_ITEM (observe que há dois grupos de campos distintos)

    O ajuste do tamanho deverá ser feito via grupo de campos que está no campo D2_COD - 030- Tamanho do Produto



    Este último trata somente de campos do GFE

    AV GW1_CDDEST

    O campo Destinatário não foi preenchido

    Verifique em parâmetros do módulo > Ações Relacionadas > Filial x Emitente se foi relacionado o Emitente à Filial.

    Se não for NF de Devolução/Bonificação (F2_TIPO <> "D" ou "B"), o sistema verifica se existe no GFE o cliente informado nos campos F2_CLIENTE e F2_LOJA, faz uma busca do CNPJ do cliente (A1_CGC) no cadastro de emitentes (GU3_IDFED)

    Se for NF de Devolução/Bonificação (F2_TIPO = "D" ou "B"), o sistema verifica se existe no GFE o fornecedor informado nos campos F2_CLIENTE e F2_LOJA, faz uma busca do CNPJ do fornecedor (A2_CGC) no cadastro de emitentes (GU3_IDFED)

    AW GW1_TPFRET

    O campo Tipo Frete não foi preenchido
    Para o preenchimento do Campo Tipo Frete (GW1_TPFRET) é verificado a informação do campo F2_TPFRETE (Recebido pelo C5_TPFRETE):

    Se F2_TPFRETE = "C" e  F2_REDESP   = " "  então GW1_TPFRET = "1"
    Se F2_TPFRETE = "C" e  F2_REDESP <> " "  então GW1_TPFRET = "2"

    Se F2_TPFRETE = "F" , "T" ou  "S" e  F2_REDESP " "   então GW1_TPFRET = "3"
    Se F2_TPFRETE = "F" , "T" ou  "S" e  F2_REDESP <>  então GW1_TPFRET = "4"

    * Tipos de frete "C=CIF", "F=FOB", 'T=Por conta de terceiros' e 'S=Sem frete' 

    Obs: Quando incluímos um pedido o tipo de frete é alimentado com o tipo informado no cadastro de clientes, se estiver em branco e não for alterado no pedido, irá gerar a NF sem esta informação e irá acusar a inconsistência no GFE.
    AX GU3_NRCID

    O campo Nr Cidade não foi preenchido 

    O emitente transportador deve ser pessoa jurídica. Hoje no GFE existe esta regra que não é permitido um emitente Transportador pessoa Fisica. Somente pessoa Jurídica.
    Verifique se o campo GU3_TRANSP está como 1 e o GU3_NATUR está como F e caso sim realize o ajuste.
    No Protheus a definição de Pessoa Física / Jurídica do Cadastro de Cliente é realizada no A1_PESSOA

    Como no módulo GFE a informação do código de município IBGE é um campo obrigatório na integração, é necessário realizar o cadastro de um município. Caso seja estrangeiro, cadastrar com estado EX e código 99999, conforme a documentação NFE0006_Cadastramento_de_Cliente_e/ou_Fornecedor_de_Origem_Estrangeira
    Caso mesmo com o município cadastrado o problema persista, verificar se o cadastro da tabela CC2 - Cadastro de Municípios foi integrado para o cadastro de Cidades (GU7) do GFE, caso não tenha sido integrado o cadastro precisará ser refeito em Miscelânea, Sincronizar sincronizar a tabela CC2 - Cadastro de Municípios executando a rotina OMSM011. Quando o município for cadastrado com o código IBGE e estiver nas tabelas CC2 e GU7 respectivamente o cadastro de Fornecedor poderá ser realizado corretamente.

    AY GU3_NMEMIT

    O campo Nome não foi preenchido

    Para preenchimento do campo de Nome do Embarcador é verificado o campo GW1_CDREM referente ao Documento de Carga associado.

    Com esta informação, o sistema busca pelo código, no cadastro de Emitentes do GFE (GU3) e alimenta o nome com a informação do campo GU3_NMEMIT.

    Obs: Problema relacionado 1977950 DLOGGFE-4120 DT Problema com Nome Destinatário BRA

    AZ GWB_CDUNIT

    O campo Cod Unitiz não foi preenchido

    1) O conteúdo do campo F2_ESPECI1 deve estar cadastrado também na rotina GFEA043 (GUG_CDUNIT). 

    2) Os campos GWB_CDUNIT e GUG_CDUNIT devem estar com tamanho compatível com o campo F2_ESPECI1

    3) O campo F2_ESPECI1 deve ser alimentado pelo campo C5_ESPECI1

    BA

    GWU_NRCIDD

    Não existe registro relacionado a este código

    • Este erro pode ocorrer quando existe alguma divergência de informação referente ao Município de destino
      Exemplo: No cadastro de Emitente (Cliente) está cadastrado como Extrema/MG, mas no cadastro de Clientes > Aba Fiscal o código de Município de entrega está preenchido com o código de "Extrema" mas a UF de entrega está em branco, sem a informação MG. Neste casos, gera o HELP GWU_NRCID.
      Se é informado endereço de entrega, então todos os campos devem estar preenchidos obrigatoriamente, principalmente a UF de entrega (A1_ESTE).A integração valida o preenchimento dos campos UF+Munícipio no Cadastro de Clientes do Protheus (A1_ESTE + A1_CODMUNE e A1_EST + A1_COD_MUN)

    • Também pode ocorrer devido ao sistema não achar o Código do IBGE. Verifique se o campo A1_COD_MUN está preenchido neste Cliente.

    • Verifique se o campo A1_END está com o mesmo tamanho do campo GU3_ENDER  (80). O campo GU3_ENDER é fixo, porém, o campo A1_END é aberto para alteração, basta ajustar o tamanho por este campo igualando a GU3_ENDER.

    • Verifique se os campos F2_ESTRDP1 e F2_CMURDP1 estão preenchidos (para casos onde se trabalhe com redespacho).

    • Procure refazer a carga inicial do Cadastro de Municípios (FISA010) e dos Clientes SA1 pela rotina OMSM010
      Devem ser alimentados os dados na Tabela GU7 os quais são buscados da Tabela CC2. É importante que constem os mesmos municípios na GU7  e na CC2.
    BB Como realizar a primeira Integração de Cadastros com o Modulo GFE - OMSM011

    1) Acessar o Modulo GFE;

    2) Em Miscelânea - Sincroniz Protheus Selecione quais as Tabelas que serão sincronizadas e clique em Processar

    Esta rotina também possui um reprocessamento de Nfs Pendentes (caso alguma NF fique pendente de ser gerado o Documento de Carga)

    Ao realizar a simulação pelo Pedido de Venda do Protheus, o sistema realiza o cálculo para três transportadoras, mas em tela apresenta apenas a que gerou o menor valor.

    O campo referente ao código de emitente pode ter tamanho de 9 na base da empresa e em uma base padrão Protheus atual o tamanho é 14.

    Será necessário efetuar a alteração do grupo de campo "052 - Codigo Emitente" para o tamanho de 14 

    B Help " Não é possível excluir Documentos de Carga com Data de Saída informada "

    Neste caso há Romaneio de Carga (programa GFEA050) com Status Liberado.

    Se o Romaneio estiver liberado será necessário reabri-lo. Ao fazer isso, ele apaga a data de saída do Documento de Carga possibilitando assim realizar a exclusão da nota.

    C Cadastramento de Transportadora

    Para cadastrar uma Transportadora e integrar com o GFE é necessário que a Transportadora seja pessoa Jurídica (possuir CGC) e, após o cadastro da Transportadora, seja também seja cadastrado um fornecedor no Protheus pessoa jurídica com o mesmo CGC.

    Caso não haja o cadastro do fornecedor o registro na GU3 (Cadastro de Emitentes do GFE) não será gerado. Sempre uma transportadora aparecerá no cadastro de emitentes como Transportadora Sim, Cliente Não e Fornecedor Sim

    D

    Não há Integração do cadastro de Clientes Protheus com Cadastro de Emitentes do SIGAGFE ?

    Avaliar no Modulo SIGAGFE os parâmetros de integração no caminho:

    Atualizações - Cadastros - Parâmetros - Parâmetros do Modulo

    Origem dos Cadastros ERP - ERP Integrado Datasul 

    GFE Ativo - Modo de Integração Direta 

    E Ocorreu uma validação impeditiva no módulo Gestão de Frete Embarcador

    Verificar a configuração nos parâmetros MV_INTGFE e MV_INTGFE2

    Detalhes em: FAT0273 - Help: Ocorreu uma validação impeditiva no módulo Gestão de Frete Embarcador

    F

    Ao acessar a rotina de Simulação de Frete do Pedido de Venda, será exibida uma tela de seleção do tipo de frete a ser considerado, que são eles:

    1- Considera Tabela de Frete em Negociação

    2- Considera apenas Tabela de Frete Aprovadas

    Este tratamento foi criado, pois ao realizar a simulação de frete direto pelo módulo do GFE, existe a possibilidade dessa escolha, que não havia sido implementada no Pedido de Venda.

    Incluir um pedido de venda.

    Acessar Outras Ações - Simulação - Será exibia a janela para escolha da opção de frete a ser considerada

    Observação:

    • Issue de correção DSERFAT-5141
    G

    Como cadastrar múltiplos redespachos / trechos?

    Exemplo: Do emitente até o Porto e do Porto até o Destino

    O módulo Faturamento nativamente não possui tratamento para frete/trecho. Essa necessidade é atendida no Protheus por módulos paralelos que se integram ao Faturamento como OMS e GFE.

    Desta forma, a solução parte de uma integração de OMS x GFE conforme a documentação: MLOG-1576 DT Solução para múltiplos redespachos deverá ser customizada, respeitando os seguintes procedimentos:

    H Transportadora do Redespacho na Integração GFE A opção de usar ou não o Redespacho está no campo C5_REDESP. O campo para uso da Transportadora é o C5_TRANSP
    I Valor Bruto ou Valor Liquido Hoje no GFE o campo de total da nota é conforme consta no parâmetro abaixo.
    Quando MV_GFEVLIT = 2  o valor é o  SD2->D2_TOTAL
    Quando MV_GFEVLIT = 1  o valor é o  SD2->D2_VALBRUT
    J Relacionamento de Campos Protheus X GFE (Cliente X Emitente) - SA1 X GW1 - Cliente Entrega

    1.Endereço Entrega 
    A1_ENTEDENT - GW1_ENTEND

    2.Bairro Entrega
    A1_BAIRROE - GW1_ENTBAI

    3.CEP Entrega
    A1_CEPE - GW1_ENTCEP

    4.Nr Cid Entrega
    A1_CODMUNE - GW1_ENTNRC

    5.UF Entrega
    A1_ESTE - GW1_ENTUF

    A Usuário quer informar se um redespacho será pago ou não pago

    É possível somente com o uso do Ponto de Entrada. Existem dois pontos de entrada : OMSM0111 e GFEXFB08

    Documentações nos links abaixo

    OMSM0111

    http://tdn.totvs.com/display/PROT/TSVDKF_DT_Ponto_de_Entrada_OMSM0111

    GFEXFB08

    http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=244918436

    B Gravação do Campo GW8_PESOR na Integração da Nota de Saída e Documento de Carga

    Caso deseje utilizar os campos com outras informações, pode utilizar o ponto de entrada OMSM0113.


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