Árvore de páginas

Itens Recebidos |   Agregados da Nota  | Integração Contabilidad Integração Fiscall Flex Observação | Integração Internacional |   Rateio de Custos Agregados |   Outras Informações sobre a Nota

Esta guia permite a integração entre os sistemas Almoxarifado e Contas a Pagar, definida nos parâmetros do sistema.

  • Vencimento
    Campo preenchido de acordo com a ordem de compra.
  • Histórico Complementar
    Digite a descrição do histórico complementar deste recebimento.
  • Referência
    Campo livre para digitação da referência do recebimento.
  • Linha Digitável
    Preencha manualmente a linha digitável, se houver algum problema com a leitura do código de barras. Utilize essa opção se sua empresa não possuir uma leitora de códigos de barra e utilizar integração (remessa e retorno) com os sistemas dos bancos.
  • Código de Barras
    Posicione o cursor neste campo, antes de passar o documento na leitora de código de barras. Ao passá-lo, este campo será automaticamente preenchido, com o número correspondente ao código de barras do documento.
  • Conta Bancária (Banco/Agência/Número da Conta)
    Informe os dados bancários do favorecido. Esta indicação é obrigatória, para fazer alguns tipos de pagamentos eletrônicos.
  • Este documento será parcelado ou englobado
    Selecione este campo, para que o documento seja parcelado/englobado.
    Os documentos marcados para parcelar/englobar não ficarão disponíveis para pagamento, antes que suas parcelas sejam lançadas.
  • Tipo de Documento
    Informe o tipo de documento que será lançado. Cadastre os tipos de documentos no sistema Contas a Pagar.
  • Forma de Pagamento
    Indique a forma de pagamento.
  • Conta/Caixa x Forma de Pagamento
    Clique na seta à direita do campo, para selecionar a conta/caixa x forma de pagamento.
  • Observação
    Digite alguma observação, se houver.
  • Classificação Estatística
    Clique na seta à direita do campo, para selecionar a classificação desejada.