Apuração de ICMS Centralizada
Objetivo
Este processo visa atender a legislação do Estado de São Paulo que permite que as filiais façam a transferência do saldo credor ou devedor para uma unidade centralizadora.
Parametrização
VABUPARA
Código do Parâmetro | Acesso | Conteúdo | Descrição |
009 | DTAULTDIA | SS, onde: Posição 1: Data da Agenda (S / N) Posição 2: Data de Emissão ( S / N) Ex: | Para que a nota fiscal de transferência de crédito / débito seja gerada com Data de Agenda e / ou Data de Emissão no último dia do mês, é necessário a inclusão do parâmetro com o conteúdo "S" na posição correspondente. Caso contrário, será gerada com a data atual. |
026 | AGDCREIMP | XXXYYY, onde: |
|
026 | AGDDEBIMP | XXXYYY, onde: |
|
026 | AGDTRFCRED | Agenda de Saída de Crédito. | Agendar transferência de crédito. |
026 | AGDTRFDEBT | Agenda de Saída de Débito. | Agendar transferência de débito. |
026 | FIGICMSCTZ | XXX – Código da Figura Fiscal (preencher as casas à esquerda com zero). | Figura não tributada. Figura Fiscal ICMS Centralizado. |
026 | ICMSCENTRA | XXX – Código da Filial Centralizada SEM dígito (preencher com zeros as casas à esquerda). | Filial Centralizada. |
026 | SECICMSCTZ | XXX – Código da Seção Administrativa (preencher as casas à esquerda com zero). | Seção Administrativa para a geração do lançamento fiscal. |
116 | SPAJUICMCT | Código de Ajuste de Transferência de saldo credor; | Códigos de Ajuste de Transferência de Saldo Credor e Saldo Devedor. |
116 | SPAJURECEB | Código de Ajuste de Recebimento de Saldo Credor; | Códigos de Ajuste de Recebimento de Saldo Credor e Saldo Devedor. |
Na tela de "Gerenciamento do ICMS Centralizado – VGLICMCT", temos as seguintes Funções:
- F.2 – Painel de Controle.
- F.5 – Apuração.
- F.6 – Nota Fiscal de Transferência.
- F.4 – Dobra NF Transferência.
- F.10 – Reprocessamento.
- F.3 – Fim.
Painel de Controle
Permite determinar a Entidade Centralizadora do ICMS, as agendas necessárias para o processo e os códigos de ajuste de crédito e débito dos lançamentos, como segue:
Filial Centralizadora
Informe neste campo o código da Entidade Centralizadora da Apuração de ICMS, ou seja, o código da Filial Centralizadora.
Outros Créditos
Código da agenda e CRF para geração automática do lançamento de outros créditos quando executada a apuração filial a filial.
Outros Débitos
Código da agenda e CRF para geração automática do lançamento de outros débitos quando executada a apuração filial a filial.
Cadastro de CRF – Tabela 019 Tabelas de Códigos Fiscais
Agenda de OUTROS CREDITOS E OUTROS DEBITOS
Saldo Devedor- CRF Entrada:
Saldo Devedor- CRF Saída:
Saldo CREDOR - CRF Entrada:
Saldo CREDOR - CRF Saída:
Cadastro de CFOP (Novo) X CRF (Antigo)
Transferência de Saldo Credor – Saída:
Transferência de Saldo Credor Dobra – Entrada:
Transferência de Saldo Devedor- Saída:
Transferência de Saldo devedor Dobra – Entrada:
Agenda de Transferência de Saldo – Crédito
- Crédito – Código da Agenda para Geração automática do lançamento no recebimento para a transferência de saldo positivo das Filiais.
CRF | CFOP | Descrição | |
Agenda - 678 | 587 | 5602 | Transferência de Saldo Credor - Saída |
Agenda de Dobra - 680 | 187 | 1602 | Transferência de Saldo Credor - Entrada |
Tabela Fiscal Mercantil
Transferência de Saldo Credor – Saída:
Transferência de Saldo Credor – Entrada:
Agenda de Transferência de Saldo - Débito
- Débito – Código da Agenda para Geração automática do lançamento no recebimento para a transferência de saldo negativo das Filiais.
CRF | CFOP | Descrição | |
Agenda - 681 | 585 | 5605 | Transferência de Saldo Devedor - Saída. |
Agenda Dobra - 682 | 185 | 1605 | Transferência de Saldo Devedor – Entrada. |
Tabela Fiscal Mercantil
Transferência de Saldo Devedor – Saída:
Transferência de Saldo Devedor – Entrada:
Figura
Código de uma figura fiscal não tributada para a geração do lançamento fiscal.
Seção
Código de uma Seção Administrativa para a geração do lançamento fiscal.
Agenda de Dobra
Estas agendas serão capturadas automaticamente desde que tenha sido informada na agenda de saída das filiais a agenda de destino para possibilitar a dobra.
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:
Criar todas as agendas antes de iniciar o cadastro deste painel e fazendo a referência cruzada na agenda de resumo entre as agendas de saída com as agendas de entrada, como no exemplo abaixo:
Descrição do processo
- Na tela de Apuração do ICMS Centralizado temos:
Apuração
Selecionando uma ou mais Filiais e acionando a função "Apuração" será executado o programa de apuração do ICMS e a geração automática de:
Do valor de outros créditos se o Saldo do ICMS for "A PAGAR".
Do valor de outros débitos se o Saldo for "A CREDITAR".
Para isso serão utilizados os dados informados no painel de controle e em uma Segunda execução estes lançamentos poderão ser notados.
Nota Fiscal de Transferência
Feita a Apuração dos valores de credito e debito, os quais estarão constando na grade com as filiais nas colunas correspondentes, irá gerar a nota fiscal de transferência de saldo para as filiais selecionadas e deixá-la pronta para impressão se assim o usuário desejar.
Dobra Nota Fiscal de Transferência
Selecionando a Filial e optando-se pôr esta função será executada a dobra da fiscal de saída da filial para que a mesma seja incluída na entidade centralizadora da apuração.
Reprocessamento
Esta função tem por definição desfazer todo o processo que já foi executado, marcando as notas fiscais de saída geradas como canceladas e reabilitando a filial para um novo processamento.
Apuração da Entidade Centralizadora
A função apuração desde que não seja selecionada nenhuma filial será executada para a entidade centralizadora do imposto.
No rodapé da tela apresentam-se as opções que podem ser selecionadas no momento da apuração do ICMS as quais podem ser habilitadas para o processamento clicando sobre a mesma;
Termo de Abertura e Encerramento.
Informações Complementares.
Os passos poderão ser acompanhados dos indicadores constantes da parte inferior da tela.
Atente para o indicador de "Erro de Crítica", pois se isto ocorrer em alguma filial deverá ser observado o Erro, corrigi-lo e executar o reprocessamento para a Filial em questão.
Executando o processo de centralização de Apuração de ICMS
Filial usada no processo: 2-7
Fechamento do Livro de Entrada
- Loja 1-9
Fechamento do Livro de Saída
Apuração – VGLRGAES
Painel de Controle – NF-e – VGFPANFE
Painel de Controle do Recebimento – VGRMPAIN
Apuração Centralizada - VGLICMCT
Gravado com sucesso.
Note na tela acima que para as filiais selecionadas as colunas de situação foram assinaladas de acordo com as funções executadas.
Código da Situação | Descrição |
A | Apuração |
E | Nota Fiscal Emitida |
T | Transferência Efetuada |
C | Crédito/ Débito Gerado |
N | Erro Crítica |
Reprocessamento
Esta função tem por definição desfazer todo o processo que já foi executado, marcando as notas fiscais de saída geradas como canceladas e reabilitando a filial para um novo processamento.
Função F10 – Reprocessamento
Relatório VGRMPAIN – Ver as condições das transferências do credito e debito
Geração da GIA Eletrônica
Selecione qual relatório deseja gerar:
- Crítica.
- Definitivo.
CONFIRME.
ATENÇÃO:
Arquivo gerado em: //rms-desenv/RMS/RMSSRV/CONTEXTOS/VERSAO565/DBF
Será gerado um arquivo para cada loja, na área de DBX, com o nome composto da seguinte estrutura PLLLMMAAPRF, onde:
- LLL - número da Loja com três dígitos e sem o dígito de controle.
- MM - mês de referência.
- AA - ano de referência.
Caso o ambiente operacional seja UNIX, o usuário deverá estar parametrizado para que sua forma de transferência esteja como binário e não como ASC II.
Funções
Função F6 – Ocorrência
O programa permite a escolha das funções:
- Alterar.
- Incluir.
- Consultar.
- Excluir.
Escolha a opção desejada, insira as informações e Confirme.
Função F7 – Município.
O programa permite a escolha das funções:
- Alterar.
- Incluir.
- Consultar.
- Excluir.
Escolha a opção desejada, insira as informações e Confirme.
Composição do Pacote – Objetos Genéricos | ||
Elemento | Tipo | Descrição |
PGRRATUA | DLL | ATUALIZACAO DE NOTAS |
PGRRFECH | DLL | CRITICA DE NOTAS |
PGLALTCH | DLL | TROCA CHAVE DE REG FISCAL |
VABUTCON | DLL | MANUT TABELA CONTABIL |
VGRMMANU | DLL | MANUT NOTA FISCAL |
ADCADIS | DLL | ACESSO A DADOS FISCAL |
PROC_VGLICMCT | PLB | PROC PARA REPROCESSAMENTO. |
VGLICMCT | DLL | GERENCIADOR ICMS CENTRA |
PGLRLESP | DLL | LIVRO DE ENTRADA |
PGLRLSSP | DLL | LIVRO DE SAIDA |
PGLRGARJ | DLL | APURACAO ICMS |
AG1ICMLG | XDL | INTERCAMBIO |
AG1ICMLG | SQL | CRIACAO DA TABELA |