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Pendências por Objetivo Compra - SUP6030 

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

A listagem exibida é ordenada e agrupada por comprador, detalhando as ordens e seus respectivos objetivos de compra por comprador.

Todas as ordens de compra pendentes, independemente de estarem ou não vinculadas a pedido de compra são listadas.

É possível listar apenas ordens de compra de materiais que geram ou não movimentação de estoque.

Pendências por Objetivo Compra - SUP6030 

Objetivo da tela:

Emitir o relatório das ordens de compra pendentes de acordo com o propósito da geração da ordem de compra (objetivo da compra).


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Objetivo compra

Permite selecionar as ordens de compra registradas para um determinado objetivo de compra.

T - Todos. Todos os objetivos de compra serão considerados;

N - Compra normal;

S - Compra para manutenção industrial;

I - Compra Importação;

O - Compra para atender OS (Ordem de Serviço);

P - Ordem de produção;

A - Compra para ativo imobilizado;

C - Compra para contrato de serviço (módulo Contratos de Serviço - COS);

V – Veículo. Essa opção obriga informar a placa de um veículo previamente cadastrado no FRT0005 (Veículo), pois será sugerida a conta contábil com base no centro de custo do veículo e o tipo de despesa informados.

Documento

Número do documento informado na ordem de compra quando o objetivo da compra for registrado como "Manutenção Industrial", "Ordem de Produção" ou "Importação".

Item estoque

Permite listar somente solicitações de compra com controle de estoque ou sem controle de estoque.

S - Ordem com controle de estoque;

N - Ordem sem controle de estoque;

T - Todas. Todas as ordens de compra serão consideradas no processamento do relatório.

Período

Data (inicial ou final) prevista da primeira entrega da ordem de compra. Quando informado o período de referência, somente as ordens de compra onde a primeira entrega ocorrer dentro do período de data informada serão listadas.

Classificação

Indica a classificação dos dados emitidos no relatório.

1 - Objetivo compra/número documento;

2 - Comprador/código item.

Nota:

Os dados serão listados conforme a sequência de dados especificada na opção de classificação selecionada. Os dados indicam informações registradas nas ordens de compra.

Somente ordens compra designadas

Permite listar somente ordens de compra onde o fornecedor já está designado pelo setor de compras. Caso a opção não seja ativada, todas as ordens serão consideradas independente de já ter sido designado ou não o fornecedor.

Imprimir parâmetros

Indica se o relatório será listado com ou sem a primeira página contendo os parâmetros de seleção.