Nota
Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.70), sendo que alguns campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveis.
Geração de Notas Fiscais Títulos a Receber
Linha de Produto: | Microsiga Protheus. | ||||
Segmento: | Serviços. | ||||
Módulo: | Financeiro. | ||||
Rotina: |
| ||||
Parâmetro(s): | MV_RMCLASS. | ||||
País(es): | Brasil. | ||||
Banco(s) de Dados: | Relacionais. | ||||
Sistemas Operacionais: | Windows/Linux. | ||||
Tabelas Utilizadas: | SF2 – Cabeçalho das NF de Saída. SD2 – Itens de Venda da NF. SE1 – Contas a Receber. |
Descrição
Realizada melhoria que contempla a rotina Geração de NFS (FINA720) para ser utilizada na integração com o RM Classis e atender a necessidade de emissão de nota fiscal eletrônica de serviço educacional a partir dos títulos a receber gerados, pois, eles são resultantes de um contrato e não do processo de faturamento.
Procedimento para Implantação
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.
Atualizações do Compatibilizador
- Criação ou Alteração de Campos no arquivo SX3 – Campos:
- Arquivo: SE1 – Títulos a Receber:
Campo | E1_PRODUTO |
Tipo | Caractere |
Tamanho | 12 |
Decimal | 0 |
Título | Produto |
Descrição | Cod. Produto p/ Fatura |
Usado | Não |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Grupo de campos | 030 – Tamanho do Produto |
Help | Código do Produto |
Campo | E1_CHAVENF |
Tipo | Caractere |
Tamanho | 12 |
Decimal | 0 |
Título | Chave NF |
Descrição | Chave da Nota Fiscal |
Usado | Não |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Help | Chave da Nota Fiscal |
Importante:
O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.
2. Criação ou Alteração de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:
Nome da Variável | MV_RMCLASS |
Tipo | Lógico |
Descrição | Parâmetro de integração EAI Protheus x ClassisNet. |
Valor Padrão | .T. |
Procedimento para Configuração
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure o(s) parâmetro(s) a seguir:
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_RMCLASS |
Tipo: | Lógico |
Cont. Por.: | Conteúdo: .T. / .F. |
Descrição: | Parâmetro de integração EAI Protheus x ClassisNet. |
Procedimento para Utilização
Para execução da rotina Geração de NFS (FINA720) é necessário que a integração EAI Protheus x ClassisNet esteja ativada, ou seja, o parâmetro MV_RMCLASS deve apresentar conteúdo igual a .T.
Serão exibidos somente os títulos que possuem o código do produto (E1_PRODUTO) preenchido por meio da integração, desta forma, este campo precisa estar habilitado.
Para geração da nota fiscal a partir dos títulos a receber, é necessário que o cliente do título esteja com a condição de pagamento preenchida e o produto tenha um TES de saída padrão preenchido (B1_TS).
Na geração das notas fiscais, será exibida uma janela para seleção dos títulos.
Ao ser utilizada a opção Agrupar cliente, é gerada apenas uma nota fiscal e cada título será um item nela.
Após a confirmação, a nota fiscal é gerada gravando os seguintes campos:
Campo | Conteúdo |
---|---|
D2_FILIAL | Filial corrente |
D2_ITEM | Numeração sequencial |
D2_COD | Código do produto (B1_COD) |
D2_UM | Unidade de medida (B1_UM) |
D2_QUANT | Quantidade (1) |
D2_PRCVEN | Valor do pedido (E1_VALOR) |
D2_TOTAL | Valor total (E1_VALOR) |
D2_TES | Código da TES (B1_TS) |
D2_CF | Código fiscal (F4_CF) |
D2_CLIENTE | Código do cliente (A1_COD) |
D2_LOJA | Loja do cliente (A1_LOJA) |
D2_TP | Tipo do produto (B1_TP) |
D2_EMISSAO | Data de emissão (dDataBase) |
D2_PRUNIT | Valor unitário do item (E1_VALOR) |
D2_TIPO | Tipo do pedido (‘N’) |
D2_CODISS | Código do imposto sobre serviço (B1_CODISS) |
F2_FILIAL | Filial corrente |
F2_CLIENTE | Código do cliente (A1_COD) |
F2_LOJA | Loja (A1_LOJA) |
F2_CLIENT | Cliente (A1_COD) |
F2_LOJENT | Loja (A1_LOJA) |
F2_TIPO | Tipo da nota fiscal (‘N’) |
F2_TIPOCLI | Tipo de cliente (A1_PESSOA) |
F2_EMISSAO | Data de emissão (dDataBase) |
F2_COND | Condição de pagamento (A1_COND) |
F2_HORA | Hora do processamento (Time()) |
F2_EST | Estado (A1_EST) |
E1_CHAVENF | Número da nota fiscal + Série (X5_CHAVE+X5_DESCRI da tabela ‘01’) |