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Validar CFOP para a rotina 1124
Produto: | 1124 - Transferir produto entre filial/depósito, 212 - Cadastrar Tributação de Entrada Mercadoria, 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, 132 - Parâmetros da Presidência. |
Passo a passo: | Para validar qual CFOP será usado na transferência entre filiais, deve ser verificado primeiramente qual será a tributação a ser utilizada na transferência, além de verificar como foi efetuada a parametrização na rotina 132. Para isso, realize os seguintes procedimentos: Parâmetro "1092 - Usar tributação por estado (UF)" validado como Sim1) Na rotina 535, verifique qual é o cliente da filial de origem; 2) Na rotina 302, informe o Código do cliente da filial de origem e verifique na seção 03 - Endereço Comercial, no campo Praça *, qual é a praça do cliente; 3) Clique Salvar e feche a rotina; 4) Na rotina 966, informe a Praça do cliente da filial para validar a Região a qual ela está vinculada; 5) Na rotina 574, informe o código da Filial Origem e a UF Destino e o Produto. Em seguida, clique Pesquisar; 6) Na planilha, verifique qual é o Cod.Tribut que está vinculado a esse produto. Se ele não existir, cadastre-o, conforme o link: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=150635108 7) Mas se existir, acesse a rotina 514, informe o Cod.Tribut (vinculado na rotina 574) e clique Pesquisar; 8) Selecione o cadastro na planilha e clique duas vezes sobre ele; 9) Verifique se os radicais do CNPJ do cliente da filial de destino e o CNPJ do fornecedor da filial de origem são iguais e prossiga da seguinte forma:
10) Clique o botão Gravar. Parâmetro "1092 - Usar tributação por estado (UF)" validado como Não1) Na rotina 535, verifique qual é o cliente da filial de destino; 2) Na rotina 302, informe o Código do cliente da filial de destino e verifique na seção 03 - Endereço Comercial, no campo Praça *, qual é a praça do cliente; 3) Clique Salvar e feche a rotina; 4) Na rotina 966, informe a Praça do cliente da filial para validar a Região a qual ela está vinculada; 5) Na rotina 271, na aba Outros Filtros, informe a Filial; 6) Na aba Filtros, informe a Região e o Cód. produto e clique Pesquisar. Verifique qual é o Cod.Tribut que está vinculado no produto e em qual Região; 7) Se a Região não existir, cadastre-a, conforme o link: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=185757648 8) Acesse a rotina 514, informe o Código da tributação e clique Pesquisar; 9) Selecione o cadastro na planilha e clique duas vezes sobre ele; 10) Verifique se os radicais do CNPJ do cliente da filial de destino e o CNPJ do fornecedor da filial de origem são iguais e prossiga da seguinte forma:
11) Clique o botão Gravar. Pronto! O CFOP foi validado para a rotina 1124. |
CODIGOS FISCAIS,