Árvore de páginas

CFOP PADRÃO PARA DOCUMENTOS DE FRETE DE SERVIÇO

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Supply Chain - Logística

Módulo:

SIGAGFE

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

Digitação de Documentos de Frete

GFEA065

Rotina envolvida

Nome Técnico

Receber CONEMB

GFEA115

Cadastros Iniciais:

Romaneio de carga vinculado a um Documento de Frete calculado.

Parâmetro(s):

MV_CFOFR3, MV_CFOFR4

Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):LOGGFE01-700

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Todos

Tabelas Utilizadas:

GW3

Sistema(s) Operacional(is):

Todos

 

Descrição

 Para melhorar o processo de aquisição de serviço de transporte Municipal e outros serviços relacionados ao transporte foram criados novos códigos de operação fiscal (CFOP), distintos das demais aquisições de transporte.

 

Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

  1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes / Cadastros / Parâmetros (CFGX017) ou em Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE), acesse Atualizações / Cadastros / Parâmetros / Parâmetros Módulo e clique em Doc Frete/Fatura (GFEX000). 

  2. Crie/configure os parâmetros a seguir: 

    1. Se o programa selecionado para a parametrização for o GFEX000, os valores para os parâmetros serão informados em tela.

    2. Para o parâmetro MV_CFOFR3, na pasta Doc Frete/Fatura, informe o CFOP no campo CFOP ISS Mesmo Município.

    3. E para o parâmetro MV_CFOFR4 informe o CFOP no campo CFOP ISS Outro Município.


Itens/Pastas

Descrição

Nome:

MV_CFOFR3

Tipo:

C

Cont. Por.:

 

Descrição:

CFOP aquisição de serviço (ISS), onde Município da filial é igual ao Município do transportador

 

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

 MV_CFOFR4

Tipo:

C

Cont. Por.:

 

Descrição:

CFOP aquisição de serviço (ISS), onde Município da filial difere do Município do transportador

 

Procedimento para Utilização

  1. Em Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE), acesse Atualizações / Movimentação / Doc Frete/Faturas / Documentos de Frete
  2. O sistema apresenta a tela Digitação de Documentos de Frete.
  3. Clique em Incluir.
  4. Selecione uma espécie de documento que altere o campo Tipo Imposto para 2 - ISS.
  5. Quando as Cidades dos campos Remetente e Destinatário forem a mesma e o campo CFOP não estiver preenchido, o sistema considerará a informação que estiver no parâmetro  Se as Cidades não forem a mesma, o parâmetro MV_CFOFR4 será considerado.
  6. Se o campo Tipo Imposto apresentar o valor 1 - ICMS ou 3 - Nenhum, o processo normal não será alterado.