Cálculo de NF - Itens da Nota - FT4004
Visão Geral do Programa
Essa função pode ser executada por intermédio do Cálculo de Notas Fiscais (FT4003), pasta Itens, botão Incluir ou Alterar e da função Faturamento de Pedidos (FT4002), pasta Itens Fat, botão Alterar.
Inclusão de Item - FT4004B
Objetivo da tela: | Permitir efetuar a inclusão de itens. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Sequência | Apresenta a sequência do item na nota fiscal. Cada item da nota está vinculado a uma sequência. Quando informado um pedido de venda, apresenta a sequência do item no pedido de venda, assumindo essa mesma sequência para a nota fiscal. |
Item | Item da sequência do pedido de venda quando informado um pedido. Se não for informado um pedido de venda, o usuário deve incluir o item da nota fiscal. |
Referência | Referência do item quando assumido do pedido de venda. Se não for informado um pedido de venda, o usuário deve selecionar uma referência quando o item possuir tipo de controle de estoque por Referência. Nota: Esse campo somente será habilitado se o tipo de controle de estoque para o item for do tipo “Referência”. |
Natureza Operação | Natureza de operação padrão do cliente ou a natureza de operação informada no pedido de venda, se informado. |
Quantidade UN Item | Quantidade do item na unidade de medida do item ao lado especificado. |
Preço Original | Valor unitário do item. |
Perc Desc Ta | Percentual de descontos em quantidade da tabela de preços. |
Perc Desconto | Percentual de desconto do item. |
Cálculo de NF – Itens da Nota – Pasta Principais
Objetivo da tela: | Permitir a inclusão e manutenção das informações de um item da nota fiscal. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Sequência | Sequência do item na nota fiscal. Cada item da nota está vinculado a uma sequência. Quando informado um pedido de venda, apresenta a sequência do item no pedido de venda, assumindo essa mesma sequência para a nota fiscal. |
Nr Entrega | Número da entrega do item da nota fiscal. |
Item | Código e a descrição do item da sequência. |
Referência | Código e a descrição da referência do item. |
Natureza Operação | Natureza de operação padrão do cliente ou a natureza de operação informada no pedido de venda, se informado. |
Baixa Estoque | Quando assinalado, indica que o item baixa estoque na atualização da nota fiscal no módulo Estoque. Nota: Esse campo será atualizado como “baixa” quando a natureza de operação e o item estiverem parametrizados para baixar estoque. Caso um dos dois estiver parametrizado como “não baixa”, o item da nota fiscal será atualizado como “não baixa”. |
Quantidade UN Fatur | Informar a quantidade a ser faturada para o item. Esse campo será desabilitado quando o item não baixar estoque, o tipo de controlo de estoque for diferente de Serial e o tipo de operação em terceiros for "Retorno Beneficiamento", "Devolução Consignação", "Faturamento Consignação", "Retorno Depósito Fechado" ou "Retorno Armazém Geral". |
Quantidade UN Item | Possibilita modificar a quantidade do item na sua unidade de medida, conforme cadastrado na tela Inclusão de Item. Nota: Esse campo será habilitado quando o controle do item for por quantidade. |
Tab Preços | Tabela de preços. Se a nota for vinculada um pedido no qual exista tabela de preços informado, nesse campo será apresentada a tabela de preços do pedido. |
Preço Original | Valor unitário do item inserido na tela Inclusão de Item. |
Perc Desconto | Percentual de desconto sobre o preço unitário do item. Esse desconto é adicional, ou seja, é um desconto além do desconto concedido na tabela de preços. |
Peso Liquido | Peso líquido e sem embalagem do item em referência. Nota: Esse campo pode exibir o peso bruto do item na função Manutenção de Itens para Faturamento (CD0903). |
Conta Custo Contábil | O sistema buscará a conta de custo (aplicação) e centro de custo se o item e a natureza da nota entrar em uma das regras relacionadas abaixo:
Nota: Nessas condições, a Conta de Custo Contábil e Centro de Custo serão fornecidos como padrão pelo sistema e ela poderá ser ainda alterada pelo usuário (FT4004), conforme necessidade. Esta informação é buscada do campo Conta Aplicação, pasta Geral 1, do programa Manutenção Itens Materiais (CD0138) nos casos em que o item for controle débito direto ou físico. Ou, o sistema considera o campo Conta de Custo Contábil, pasta Geral, do programa Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301) para os outros tipos de controle do item. |
CC Custo Contábil | Código do centro de custo contábil para os itens. O Centro de custo está relacionado com a conta custo contábil. |
Retém ICMS Fonte | Quando assinalado, indica que o ICMS Substituto será retido na fonte. Ver detalhes na descrição do conceito Determinação da Alíquota de ICMS Substituto e Percentual de Substituição Tributária. |
Destino da Mercadoria | Destino das mercadorias por item. As opções disponíveis são:
Essa informação interfere no cálculo das taxas do documento, incluindo o valor do Imposto sobre Produtos Industrializados na base de cálculo do Imposto de Circulação de Mercadorias. Nota: Essa informação aplica-se somente ao Brasil. |
Tipo Atendimento | Tipo de atendimento do pedido de venda quando informado. Essa informação pode ser alterada no momento do cálculo da nota. |
Unidade Faturamento | Selecionar em qual unidade será efetuado o faturamento do item. As opções de unidade são:
Nota: Esse campo não é visualizado no produto internacional. |
Unidade Negócio | Unidade de negócio do item da nota fiscal. Nota: Esse campo é habilitado sempre que o campo Unidade Negócio, localizado na Função Parâmetros da Distribuição (CD2000), estiver assinalado. Inicialmente esse campo apresenta a unidade de negócio conforme descrito nas regras a seguir:
|
Perc Desc ICMS | Percentual de desconto de ICMS conforme definido na natureza de operação do item da nota fiscal. |
Peso Bruto | Peso bruto definido para o item na função Manutenção de Itens para Faturamento (CD0903). Ver detalhes no campo Peso Bruto, Atualização Itens Faturamento (CD0903), processo Preparação das Informações. |
Cálculo de NF – Itens da Nota – Pasta Descontos
Objetivo da tela: | Permitir inserir os descontes pertinentes aos itens da nota. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Usa Tabela Descontos | Indica que será utilizada a tabela de descontos para o item em referência. |
Perc Desc Tabela Preços | Percentual de descontos em quantidade da tabela de preços. |
Valor Desconto Informado | Valor de desconto concedido para o cliente conforme definido na função Manutenção de Descontos (CD1518), processo Preparação das Informações, Manual de Referência de Cadastros Gerais. |
Perc Desc Período | Percentual de desconto referente ao período controlado. |
Perc Desc Prazo | Percentual de desconto sobre o prazo de pagamento. |
Desconto 1 | Primeiro percentual da tabela de descontos. |
Desconto 2 | Segundo percentual da tabela de descontos. |
Desconto 3 | Terceiro percentual da tabela de descontos. |
Desconto 4 | Quarto percentual da tabela de descontos. |
Desconto 5 | Quinto percentual da tabela de descontos. |
Perc Desc Total | Total de percentuais de descontos concedidos. |
Valor Desconto Total | Apresenta valor total de descontos concedidos. |
Cálculo de NF – Itens da Nota – Pasta Valores
Objetivo da tela: | Permitir exibir os valores relacionados aos itens. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Vl Mercadoria Original | Valor original das mercadorias da nota fiscal. O valor original é a quantidade na unidade de medida selecionada, multiplicada pelo Preço Original (pasta Principais) e sem desconto. Ver maiores detalhes na descrição do conceito Cálculos do Preço Unitário e Valor da Mercadoria dos Pedidos e das Notas Fiscais. |
Preço Líquido | Valor líquido do item da nota fiscal. O valor líquido é valor unitário do item com os descontos já aplicados. |
Vl Mercadoria Liquido | Valor de mercadoria líquido do item. O valor de mercadoria líquido é o valor líquido do item multiplicado pela quantidade, ou seja, o valor original da mercadoria menos os descontos. |
Vl Total Item | Valor total do item da nota. Se no momento da totalização da nota fiscal esse campo estiver com valor diferente de zero, a função totaliza a nota pelo valor informado; caso contrário, efetua a totalização da nota de forma padrão: valor mercadoria + valor das despesas + valor do IPI + valor ICMS Retido. Ver maiores detalhes na descrição do conceito Cálculos do Preço Unitário e Valor da Mercadoria dos Pedidos e das Notas Fiscais. |
Vl Frete Item | Valor do frete para o item (se houver). |
Valor Seguro do Item | Valor do seguro para o item (se houver). |
Valor Embalagem do Item | Valor da embalagem para o item (se houver). |
Valor Despesas Item | Valor total das despesas do item, informados nos campos Vl Frete Item, Valor Seguro do Item e Valor Embalagem do Item. |
Cálculo de NF – Itens da Nota – Pasta Estoque
Objetivo da tela: | Permitir controlar os itens do estoque. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, serão habilitados os campos para definir o depósito/localização/ série/lote e validade com respectiva quantidade do item, na unidade de medida internamente controlada. |
Modifica | Quando acionado, será habilitada esta tela para modificar o referido item da nota em um depósito/localização/série/lote e validade com respectiva quantidade na unidade de medida internamente controlada. |
Elimina | Quando acionado, será eliminado o registro do item da nota em um depósito/ localização/série/lote e validade. |
Componentes do Produto Configurado | Quando acionado, apresenta a tela Cálculo de NF – Produto Config (FT4004A) onde é possível a inclusão de itens componentes de um produto cuja política é "Configurado" ou "Composto". Por intermédio desse botão é possível informar os componentes que farão parte desse produto. Exemplo: Importante: O item configurado não pode baixar estoque. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Depósito | Código ou a sigla do depósito com o qual é efetuada a alocação do item da nota fiscal. |
Localização | Localização do item no estoque, somente quando o item possuir mais de uma localização no estoque. |
Lote/Série | Número do lote ou da série do item alocado. Importante: Os lotes são considerados para o controle de saldo em poder de terceiros, nesse caso, uma nota de beneficiamento ou consignação terão as quantidades controladas considerando o lote. No momento do retorno das quantidades, o recebimento irá identificar os lotes, montando o documento de retorno com os lotes adequados. |
Dt Valid Lote | Validade do lote do item alocado. |
Quantidade | Quantidade a ser alocada do item. |
Cálculo de NF – Produto Config.
Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada ao acionar o botão Componentes do Produto Configurado, localizado na tela Cálculo de NF – Itens da Nota. Nessa tela é possível a inclusão de itens componentes de um produto cuja política é "Configurado" ou "Composto". Por intermédio desse botão é possível informar os componentes que farão parte desse produto, permitindo a baixa de estoque nas quantidades informadas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Sequência (Item Pai) | Sequência do item na nota fiscal. Cada item da nota está vinculado a uma sequência. Quando informado um pedido de venda, apresenta a sequência do item no pedido de venda, assumindo essa mesma sequência para a nota fiscal. |
Item (Item Pai) | Item da sequência do pedido de venda quando informado um pedido. Se não for informado um pedido de venda, o usuário deve incluir o item da nota fiscal. |
Referência (Item Pai) | Referência do item quando assumido do pedido de venda. Se não for informado um pedido de venda, o usuário deve selecionar uma referência quando o item possuir tipo de controle de estoque por Referência. |
Item Componente (Item Filho) | Item componente do item pai selecionado. |
Quantidade (Item Filho) | Quantidade do componente por item pai selecionado. |
Referência (Item Filho) | Referência do item componente, quando este possuir controle de estoque por referência. |
Depósito (Baixa Estoque) | Depósito de onde deve ser dado baixa dos itens componentes. |
Localização (Baixa Estoque) | Localização do item componente dentro do depósito. |
Lote/Série (Baixa Estoque) | Lote/Série do componente quando este possuir controle de estoque por lote/série. |
DT Valid Lote (Baixa Estoque) | Data de validade do lote selecionado. Quando o item possuir controle de estoque por lote/série. |
Quantidade (Baixa Estoque) | Quantidade a ser baixada do estoque de acordo com a solicitação efetuada. |
Cálculo de NF – Itens da Nota – Pasta Impostos
Objetivo da tela: | Permitir visualizar as informações referentes aos impostos dos itens da nota. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Classificação Fiscal | Classificação fiscal do item na nota fiscal. Essa classificação fiscal pode ser alterada se necessário. A classificação fiscal é utilizada pelo módulo de Obrigações Fiscais para a composição de resumos fiscais. |
Cód Serviço | Código de serviço do item. |
Alíquota ICMS | Alíquota de ICMS encontrada através da pesquisa detalhada em Busca da Alíquota de ICMS. |
Tributação ICMS | Define a tributação do ICMS para o item. As opções disponíveis são:
|
Alíquota IPI | Alíquota de IPI definida para a classificação fiscal do item. |
Tributação IPI | Define a tributação do IPI para o item. As opções disponíveis são:
|
Alíquota ISS | Alíquota de ISS do item para notas fiscais de prestação de serviço. |
Vl Deduções ISS | Redução em Valor a ser descontada da base do ISS e ISS Retido. Nota: Esse campo estará habilitado para as notas de serviço. Quando informado, este campo será levado na tag <valdedu> do XML Layout Único, da NFS-e. |
Tributação ISS | Fefine a tributação do ISS para o item. As opções disponíveis são:
|
Código Serviço INSS | Código de serviço de INSS que será utilizado na geração das informações do REINF. Nota: As informações de código de Serviço INSS somente serão habilitadas se a nota for de serviço. O código de serviço vem como padrão do item para faturamento (CD0903), mas poderá ser informado. |
Vl Deduções INSS | Valor das deduções legais de auxílio alimentação e vale transporte, desde que previstos em contrato. Nota: Esse campo estará habilitado para as notas de serviço. |
Cálculo de NF – Itens da Nota – Pasta Gerais
Objetivo da tela: | Permitir a visualização das informações gerais. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
FIFO | Quando acionado, apresenta a tela Ordens FIFO Devolução (FT4004C), na qual é possível visualizar as parcelas das ordens que foram baixadas na entrada e que serão reabertas na devolução, de acordo com a quantidade informada para o item e considerando as parcelas com a data de entrega mais recente. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Nível Rest | Código do nível de restituição do ICMS para as operações de vendas do item quando o estabelecimento emissor da nota fiscal estiver situado no Amazonas. |
% Restituição | Percentual de restituição do ICMS para os itens de estabelecimentos situados no Amazonas. |
Pedido | Número do pedido de compra que está sendo recebido, quando a operação for de devolução de mercadorias a fornecedores. |
Nr Ord Compra | Número da ordem de compra do item, emitida pelo cliente, quando a operação for de devolução de mercadorias a fornecedores. |
Parcela | Parcela da ordem de compra, quando a operação for de devolução de mercadorias a fornecedores. |
Nr Ordem Produção | Número da ordem de produção, quando informado no pedido de venda. |
Reabre Parcela | Quando assinalado, indica que a parcela da ordem de compra será reaberta. Essa opção será habilitada somente quando a nota fiscal for de devolução a fornecedores. |
Nota Fiscal de Entrada | Quando existem dados da nota fiscal de entrada, esses são apresentados. |
Ordens FIFO Devolução
Objetivo da tela: | Visualizar as parcelas das ordens que foram baixadas na entrada e que serão reabertas na devolução, de acordo com a quantidade informada para o item e considerando as parcelas com a data de entrega mais recente. Nota: Essa tela também é apresentada ao confirmar o cálculo de devolução caso o item da nota fiscal de entrada tiver sido recebido por FIFO, depois da confirmação da devolução. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Detalhes | Quando acionado, é apresentada a Consulta Ordens (CC0505), na qual é possível consultar detalhes da ordem selecionada. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Pedido | Número do pedido de compra referente ao item que está sendo devolvido. |
Ordem | Número da ordem de compra referente ao item que está sendo devolvido. |
Parcela | Número da parcela da ordem de compra referente ao item que está sendo devolvido. |
Entrega | Data de entrega da parcela da ordem de compra. |
Qtde Fornecedor | Quantidade da parcela que está sendo devolvida, na unidade de medida fornecedor. |
Cálculo de NF – Itens da Nota – Pasta Narrativa
Objetivo da tela: | Permitir visualizar e manutenir uma narrativa. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Narrativa | Narrativa informada para o item por meio da função Implantação Item (CD0204), a qual poderá ser manutenida quando na função Itens para Faturamento (CD0903), pasta Inf Gerais, campo Forma Descrição Item, for selecionado a opção: Descrição + Narrativa Infor, Narrativa Informada ou Desc + 24 Narrativa Informada. Caso o item seja parametrizado como narrativa informada e a mesma não seja informada nesse campo, será apresentada a mensagem “Narrativa do Item deve ser Informada”. |
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