Cumulatividade Individual do PCC por Código de Retenção
Características do Requisito
Linha de Produto: | Microsiga Protheus | ||||||||||||||
Segmento: | Serviços | ||||||||||||||
Módulo: | Financeiro | ||||||||||||||
Rotina: |
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Cadastros Iniciais: | Campo ED_PCCINDV = 1 ou E2_CODRET com código de retenção individual e um dos impostos do PCC não gerado. | ||||||||||||||
Parâmetro(s): | MV_BR10925 = 2 | ||||||||||||||
País(es): | Brasil | ||||||||||||||
Banco(s) de Dados: | Todos | ||||||||||||||
Tabelas Utilizadas: | SC5 - cabeçalho de Ped. de vendas; SC6 - Itens do PV; SD2 - Itens da Nota Fiscal de saída; SE1 - Contas a Receber; SED - Cadastro de Naturezas; SF1 - Cabeçalho da Nota Fiscal de Saída. | ||||||||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Todos |
Descrição
Legislação implementada em complemento ao atendimento à lei 13.137 (novas regras de retenção e cumulatividade do PCC individual por código de retenção).
Importante
Antes de executar o compatibilizador U_UPDFIN2 é imprescindível:
- Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório \PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
- O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
Atenção O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS! |
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- Digite o nome do compatibilizador no campo Programa Inicial. Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a _29/04/2016.
- Clique em OK para continuar.
- Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
- Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
- Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela. - Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
- Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
- Clique em OK para encerrar o processamento.
- Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
Atualizações do Compatibilizador
1. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:
- Tabela SED - Naturezas:
Campo | ED_PCCINDV |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | PCC Indiv. |
Descrição | PCC Individual |
Nível | 0 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Opções | 1=Sim;2=Não |
Help | Informa se a natureza é para PCC (CR) individualizado por código de retenção |
- Tabela SE1 - Contas a Receber:
Campo | E1_CODRET |
Tipo | C |
Tamanho | 4 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Cod. Ret.PCC |
Descrição | Código Renteção do PCC |
Nível | 0 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Relação | 37 |
Val. Sistema | ExistCpo('SX5','37'+M->E1_CODRET).and.fa040natur().and.fa040valor() |
Help | Informe um dos códigos individuais do PCC (5979, por exemplo), para cálculo de forma individualizada. |
Importante:
O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.
Procedimento para Configuração
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o(s) parâmetro(s) a seguir:
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_BR10925 |
Tipo: | C |
Cont. Por.: | 2 |
Descrição: | Define momento do tratamento da retençäo dos impostos Pis Cofins e Csll 1 = Na Baixa ou 2 = Na Emissäo (Default) |
Procedimento para Utilização
- No Faturamento (SIGAFAT), acesse Atualizações / Cadastros / Naturezas (FINA010). O sistema apresenta a janela de naturezas cadastrados.
- Clique no botão Incluir.
- Na pasta Impostos, defina um dos impostos do PCC (Pis, Cofins ou Csll) como não calculado.
- Na pasta em que for criado o campo ED_PCCINDV, defina-o como Sim para indicar que a natureza realiza a cumulatividade de forma individual.
- Confirme a inclusão da nova natureza.
- Inclua um pedido de venda para um cliente que calcule o PCC (Atualizações > Pedidos > Pedidos de Venda - opção Incluir), de forma que o valor não seja capaz de gerar impostos (R$ 200,00, por exemplo). Para tanto, os cadastros de produto e TES devem estar configurados para a retenção desses impostos, além de ter a nova natureza atrelada ao cadastro do cliente.
- Depois de incluso, faça a liberação desse pedido (Atualizações > Pedidos > Liberação Pedidos).
- Realize a liberação Cred/Est. (Atualizações > Pedidos > ...).
- Por fim, fature esse pedido (Atualizações > Faturamento > Documento de Saída).
- O sistema não irá gerar os impostos. Repita o processo a partir do passo 6 (seis) e inclua outro PV para que os impostos sejam gerados pela cumulatividade.
- Para que o sistema gere os impostos corretamente, a natureza utilizada deve ser igual a primeira (com tratamento individualizado do PCC).
- Acessar no módulo Financeiro a rotina: Atualizações > Contas a Receber > Contas a Receber.
- Note que os impostos que foram gerados foram gerados com base nos dois títulos recém incluídos.
- Pelo módulo do Financeiro, a cumulatividade se dá pelo preenchimento do código de retenção do PCC no momento de inclusão do título e pela isenção de um dos 3 (três) impostos do PCC.