Assunto
Produto: | TOTVS Gestão Fiscal |
Versões: | 11.82.42.x |
Ocorrência: | Geração do registro 1700 - Documentos Fiscais Utilizados |
Ambiente: | |
Passo a passo: | De acordo com o Guia Prático do Sped Fiscal: “devem ser informados os dispositivos autorizados e utilizados na emissão de documentos fiscais no período da EFD-ICMS/IPI. A obrigatoriedade deste registro deve ser verificada junto a cada uma das unidades federativas.” Para geração do registro 1700 o sistema irá verificar as informações da AIDF (Autorização para Impressão de Documento Fiscal) vinculada ao lançamento fiscal. Para verificar as AIDFs cadastradas no sistema acesse: TOTVS Gestão Fiscal | Cadastros | Específicos – Mais | AIDF
Verifique também se o Item da AIDF está cadastrado corretamente. TOTVS Gestão Fiscal | Cadastros | Específicos – Mais | AIDF | Selecione a AIDF | Anexos | Itens AIDF
A AIDF será vinculada ao lançamento fiscal Aba Cabeçalho | Campo Número AIDF.
Ao salvar o lançamento fiscal é possível que seja apresentado a seguinte mensagem:
Para que isso não ocorra é necessário que o Item do cadastro da AIDF seja compatível com o lançamento fiscal. Geração da rotina. Marque na tela de geração da rotina, aba Personalização, a opção “Gerar registro: 1700”. OBS: Caso o parâmetro esteja desmarcado o sistema não gerará o registro. Para gerar a rotina acesse: - TOTVS Gestão Fiscal | Obrigações Acessórias | Sped Fiscal
Caso o lançamento esteja sem o AIDF vinculado será apresentado a seguinte mensagem no log de geração da rotina: Para correção da mensagem basta acessar o lançamento informado e inserir o AIDF. Lembrando que o lançamento fiscal sem AIDF não será apresentado no registro 1700. Trecho do arquivo Gerado.
Registro x Campos: Campo 2 - COD_DISP: Será preenchido de acordo com o campo “Tipo do Dispositivo de Segurança” informado no cadastro do AIDF. Campo 3 - COD_MOD: Será informado de acordo com o Código Modelo de Documento informado na Dados Adicionais do Tipo de Documento vinculado ao lançamento fiscal e Itens do AIDF. Campo 4 e 5 – SER e SUB: Serão preenchidos conforme os campos Série e Subsérie do lançamento fiscal. Campo 6 e 7 – NUM_DOC_INI e NUM_DOC_FIN: Será informado o Número do Documento Inicial e Final do lançamento fiscal. Campo 8 – NUM_AUT: Será preenchido de acordo com o campo “Número da Autorização” informado no cadastro da AIDF. |
Observações: |