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Ajuste realizado para apresentar o valor de exclusão do ICMS no campo 08 para o registro F130 e no campo 07 para o registro F120.

Importante ressaltar que é verificado o parâmetro MV_VLRATF e se o conteúdo permanece com a fórmula default, sendo "(SD1->D1_TOTAL-SD1->D1_VALDESC)+If(SF4->F4_CREDIPI=="S",SD1->D1_VALIPI,0)-IIf(SF4→F4SF4->F4_CREDICM=="S",SD1→D1SD1->D1_VALICM,0)" pois é validado se a TES utilizada na Nota Fiscal, credita ou não o ICMS, assim afetando diretamente o registro F120 no qual é baseado no valor de depreciação do mês executado na apuração. Caso o parâmetro MV_VLRATF não estiver como default orientamos que seja utilizado o ponto de entrada DEPREATF para compor o valor utilizado para base de PIS e COFINS do registro F120

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