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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGACOM - Compras
Función:
RutinaNombre técnicoFecha
LOCXNFNotas Fiscales--13/06/2023
País:Colombia
Ticket:16810402
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-19310

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Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, Procedimiento
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-19310.
  3. Validar que la rutina actualizada en el repositorio coincida con la descrita en el encabezado del presente Documento Técnico, así como la fecha.
  4. Desde el módulo de Compras (SIGACOM):
    1. Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (MATA030), crear un cliente.
    2. Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), crear un proveedor con los datos necesarios para la transmisión de un Documento Soporte, ligarlo con el cliente creado anteriormente.
    3. Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), crear un producto.
    4. Ir al menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N) e incluir una NF del tipo "Doc. Soporte" informando el proveedor y el producto creados anteriormente.
  5. Desde el módulo Facturación (SIGAFAT):
    1. Ir al menú Actualizaciones | Facturación | Transmitir Factura Electrónica (MATA486) y realizar la transmisión del Documento de Soporte anteriormente generado, verificar que el estatus se encuentre en "Recibido" (azul).
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar al módulo Compras (SIGACOM).
  2. Ir a la opción Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N).
  3. Indicar el tipo de tipo de factura = Doc. Soporte.
  4. Seleccionar el documento generado en las pre-condiciones y dar clic en "Otras acciones | Borrar".
  5. Dar clic en "Grabar" y confirmar la reversión del documento dando clic en "Si".
  6. Validar que se muestre el mensaje "La nota Serie y No. "###" no puede ser borrada, pues ya fue procesada por la Transmisión Electrónica. Utilice la opción Anular":Image Modified


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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