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Índice

01. VISÃO GERAL

Incluído rotina FISA312 para cadastro de operações, com instrumentos de pagamentos eletrônicos para o registro 1601 - SPED FISCAL.

Esta rotina tem o objetivo de compor os valores com incidência de ICMS, ISS e outros, por participante, para a geração do registro 1601 do arquivo do SPED FISCAL.

Aviso
titleImportante

Esta rotina é uma alternativa ao método processado através dos registros do módulo SIGALOJA ou ponto de entrada SPED1601.

É importante ressaltar que dados cadastrados nesta rotina terão precedência na apresentação o registro 1601 do SPED FISCAL. Ou seja, havendo registros na tabela CJQ (Opções com instrumentos de pagamentos eletrônicos) para um mesmo participante e um mesmo período em que houverem dados provenientes do módulo SIGALOJA, apenas os dados da CJQ serão apresentados, além de dados informados via ponto de entrada SPED1601.


A rotina permite a inclusão de valores manuais e também, a importação de valores da movimentação financeira de baixa, baseada no relatório Relações de Baixas (FINR190), através de um facilitador encontrado em ações relacionadas.

Com os valores importados ou incluídos, serão gravados em tabela, ficando assim disponíveis para a geração do SPED Fiscal no registro 1601.


Para o processamento do facilitador, o usuário deverá informar os parâmetros que são baseados no relatório Relações de Baixas (FINR190), e definir as opções desejadas. Após a confirmação destas informações, a rotina deverá processar a movimentação financeira de baixa, a mesma apresentada no relatório FINR190, baseada na tabela SE5, e buscará a respectiva nota fiscal na tabela do Livro Fiscal SFT.

A rotina verifica se a operação teve incidência de ICMS e/ou ISS para atribuir o valor da operação financeira para o respectivo campo Vl Tot ICMS (CJQ_TOTVS) e/ou Vl Tot ISS (CJQ_TOTISS). As demais operações que não forem localizadas entre as anteriores, ou seja, que não possuem incidência de ICMS ou ISS serão comtempladas para o campo de Outros, Vl Tot Out(CJQ_TOTOUT).

O cadastro tem na sua chave, além da filial corrente o período(CJQ_PERIOD) + tipo de participante(CJQ_TPPAR) + código do participante(CJQ_CODPAR), ou seja, as operações serão agrupadas/somadas através desta chave de pesquisa.

Esta rotina deverá ser processada por cada filial que irá entregar o SPED Fiscal, já que a operação poderá ser processada com regras diferentes dependendo do estado do cliente, pois pode ser o caso de possuir filiais em vários Estados. Ao realizar a importação das operações do financeiro deve ser selecionado o período, contendo somente o mês que será gerado o SPED FISCAL.

02. PROCEDIMENTO DE CONFIGURAÇÃO

No Configurador (SIGACFG) acesse Ambiente/Cadastros/Menus e inclua no menu do módulo Livros Fiscais (SIGAFIS) a opção para execução do Cadastro, conforme especificação a seguir: 

Menu

Atualizações

Submenu

SPED

Nome da Rotina

Operações Pagamentos Eletrônicos

Programa

FISA312

Módulo

09

Tipo

01

Tabelas



  1. Criação de Índices no arquivo SIX
    1. CJQ – Operações pagamentos eletrônicos

      OrdemChaveDescrição
      1CJQ_FILIAL+CJQ_PERIOD+CJQ_TPPAR+CJQ_CODPARPeriodo + Tipo Partici + Cod Particip                                 
      2CJQ_FILIAL+CJQ_PERIOD+CJQ_TPPAR+CJQ_CLIFOR+CJQ_LOJA+CJQ_BANCO+CJQ_AGENC+CJQ_NUMCON                           Periodo + Tipo Partici + Cli/Forn. + Codigo loja + Banco + Agência + C
    2. CJR – Detalhes operações pgto elet

      OrdemChaveDescrição
      1CJR_FILIAL+CJR_MANAUT+CJR_ITEM                          Manu/Auto + Item                                                                                    



  2. Criação de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:


Grupo

FISA312

Ordem

01

Pergunta

Da data de baixa ?            

Tipo

Data

Tamanho

08



Grupo

FISA312

Ordem

02

Pergunta

Ate a data da baixa ?                 

Tipo

Data

Tamanho

08



Grupo

FISA312

Ordem

03

Pergunta

Do Banco ?                                   

Tipo

Caracter

Tamanho

03



Grupo

FISA312

Ordem

04

Pergunta

Até o banco?                 

Tipo

Caracter

Tamanho

03



Grupo

FISA312

Ordem

05

Pergunta

Da Natureza ?                               

Tipo

Caracter

Tamanho

10



Grupo

FISA312

Ordem

06

Pergunta

Até a Natureza ?                           

Tipo

Caracter

Tamanho

10



Grupo

FISA312

Ordem

07

Pergunta

Do Código ?                               

Tipo

Caracter

Tamanho

06

Grupo

FISA312

Ordem

08

Pergunta

Até o Código ?                               

Tipo

Caracter

Tamanho

06



Grupo

FISA312

Ordem

09

Pergunta

Da data digitação ?          

Tipo

Data

Tamanho

08

Grupo

FISA312

Ordem

10

Pergunta

Até data digitação ?          

Tipo

Data

Tamanho

08

Grupo

FISA312

Ordem

11

Pergunta

Do Movimento ?                         

Tipo

Numérico

Tamanho

01

Opções

Receber

Pagar



Grupo

FISA312

Ordem

12

Pergunta

Cons.Mov.Fin. da Baixa ?                 

Tipo

Numérico

Tamanho

01

Opções

Sim

Não



Grupo

FISA312

Ordem

13

Pergunta

Do Lote ?          

Tipo

Caracter

Tamanho

08



Grupo

FISA312

Ordem

14

Pergunta

Até o Lote ?          

Tipo

Caracter

Tamanho

08



Grupo

FISA312

Ordem

15

Pergunta

Da Loja?          

Tipo

Caracter

Tamanho

02



Grupo

FISA312

Ordem

16

Pergunta

Até a Loja ?          

Tipo

Caracter

Tamanho

02



Grupo

FISA312

Ordem

17

Pergunta

Do Prefixo ?          

Tipo

Caracter

Tamanho

03



Grupo

FISA312

Ordem

18

Pergunta

Até o Prefixo ?          

Tipo

Caracter

Tamanho

03



Grupo

FISA312

Ordem

19

Pergunta

Considerar tipos ?          

Tipo

Caracter

Tamanho

50

Grupo

FISA312

Ordem

20

Pergunta

Não considerar tipos ?          

Tipo

Caracter

Tamanho

50

Grupo

FISA312

Ordem

21

Pergunta

Consid. Incl. Adiantamentos ?       

Tipo

Numérico

Tamanho

01

Opções

Sim

Não

Grupo

FISA312

Ordem

22

Pergunta

Consid. Títulos em Carteira ?        

Tipo

Numérico

Tamanho

01

Opções

Sim

Não



Grupo

FISA312

Ordem

23

Pergunta

Filtra Natureza Por ?                 

Tipo

Numérico

Tamanho

01

Opções

Mult. Naturezas

Nat. Principal

Grupo

FISA312

Ordem

24

Pergunta

Cons. Bx. por mov. bancaria?         

Tipo

Numérico

Tamanho

01

Opções

Sim

Não

Grupo

FISA312

Ordem

25

Pergunta

Sobr. lançamentos manuais ?         

Tipo

Numérico

Tamanho

01

Opções

Sim

Não


  1. Criação do Campo no arquivo SX2

    Chave

    Nome

    Modo

    Pyme

    CJQ

    Operações pagtos eletrônicos  

    Exclusivo

    Sim

    CJRDetalhes operações pgto elet  ExclusivoSim



  2. Criação do Campo no arquivo SX3 – Campos:



    CJQ – Operações pagamentos eletrônicos


    Campo

    CJQ_FILIAL

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    2

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Filial

    Descrição

    Filial do Sistema

    Usado

    Não

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Grupo de Campos

    033 - Tamanho da Filial

    Campo

    CJQ_PERIOD

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    6

    Decimal

    0

    Formato

    @R 99/9999  

    Título

    Período

    Descrição

    Período

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Sim

    Browse

    Sim

    Val. Sistema


    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Campo

    CJQ_TPPAR

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    1

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Tipo Partici

    Descrição

    Tipo de participante

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Sim

    Browse

    Sim

    Opções

    1=Fornecedor;
    2=Cliente;
    3=Banco

    Val. Sistema

    Pertence("123")

    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar



    Campo

    CJQ_CODPAR

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    30

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Cod Particip

    Descrição

    Código do participante

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Sim

    Browse

    Sim

    Val. Sistema


    Contexto

    Visual

    Propriedade

    Alterar



    Campo

    CJQ_CLIFOR

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    6

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Cli/Forn.   

    Descrição

    Cliente / Fornecedor

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Val. Sistema

    vazio() .Or. (ExistCpo('SA1') .Or. ExistCpo('SA2'))

    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Cons. Padrão


    Grupo de campos001



    Campo

    CJQ_LOJA

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    2

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Codigo loja   

    Descrição

    Código da loja

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Val. Sistema


    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Cons. Padrão


    Grupo de campos002



    Campo

    CJQ_BANCO

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    3

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Banco 

    Descrição

    Banco

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Val. Sistema

    vazio() .Or. ExistCpo("SA6",,,,,.F.) 

    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Cons. Padrão

    SA6

    Grupo de campos007



    Campo

    CJQ_AGENC

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    5

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Agencia

    Descrição

    Agencia

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Val. Sistema


    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Cons. Padrão


    Grupo de campos008



    Campo

    CJQ_NUMCON

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    10

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Conta Banco

    Descrição

    Conta do Banco

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Val. Sistema


    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Cons. Padrão


    Grupo de campos009



    Campo

    CJQ_INTERM

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    6

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Cod Intermed

    Descrição

    Código do intermediador

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Val. Sistema

    Vazio() .Or. ExistCpo("A1U")      

    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Cons. Padrão

    A1U

    Grupo de campos



    Campo

    CJQ_TOTVS

    Tipo

    Numérico

    Tamanho

    14

    Decimal

    2

    Formato

    @E 99,999,999,999.99                         

    Título

    Vl Tot ICMS 

    Descrição

    Valor total do ICMS

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Val. Sistema


    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Cons. Padrão


    Grupo de campos



    Campo

    CJQ_TOTISS

    Tipo

    Numérico

    Tamanho

    14

    Decimal

    2

    Formato

    @E 99,999,999,999.99    

    Título

    Vl Tot ISS

    Descrição

    Valor total do ISS

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Val. Sistema

      

    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Cons. Padrão


    Grupo de campos



    Campo

    CJQ_TOTOUT

    Tipo

    Numérico

    Tamanho

    14

    Decimal

    2

    Formato

    @E 99,999,999,999.99     

    Título

    Vl Tot Out  

    Descrição

    Valor total de outros

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Val. Sistema

         

    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Cons. Padrão


    Grupo de campos



    Campo

    CJQ_MANAUT

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    60

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Manu/Auto

    Descrição

    Manual / Automático

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Val. Sistema


    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Cons. Padrão


    Grupo de campos


    CJR – Detalhes operações pgto elet

    Campo

    CJR_FILIAL

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    2

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Filial

    Descrição

    Filial do Sistema

    Usado

    Não

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Grupo de Campos

    033 - Tamanho da Filial



    Campo

    CJR_MANAUT

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    60

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Manu/Auto

    Descrição

    Manual / Automático      

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Val. Sistema


    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Campo

    CJR_ITEM

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    4

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Item

    Descrição

    Item

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Val. Sistema


    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Campo

    CJR_TPMOV

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    1

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Tipo Mov.   

    Descrição

    Tipo Movimento           

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Opções

    E=Entrada;

    S=Saída

    Val. Sistema

    Pertence("ES")

    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar



    Campo

    CJR_DOC

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    9

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Doc. Fiscal   

    Descrição

    Número Documento Fiscal        

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Opções


    Val. Sistema


    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Grupo de Campos018

    Campo

    CJR_SERIE

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    3

    Decimal

    0

    Formato

    !!!

    Título

    Série NF       

    Descrição

    Série do Documento Fiscal

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Opções


    Val. Sistema


    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Grupo de Campos094

    Campo

    CJR_FILORI

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    2

    Decimal

    0

    Formato


    Título

    Filial Orig      

    Descrição

    Filial Origem FIN        

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Opções


    Val. Sistema


    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Grupo de Campos033

    Campo

    CJR_PREFIX

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    3

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Prefixo         

    Descrição

    Prefixo FIN  

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Opções


    Val. Sistema


    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Grupo de Campos

    Campo

    CJR_NUMTIT

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    9

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Título      

    Descrição

    Número do título FIN     

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Opções


    Val. Sistema


    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Grupo de Campos018

    Campo

    CJR_PARCEL

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    1

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Parcela

    Descrição

    Parcela do Título FIN    

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Opções


    Val. Sistema


    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Grupo de Campos011



    Campo

    CJR_TIPO

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    3

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Tipo Título 

    Descrição

    Tipo do título FIN       

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Opções


    Val. Sistema


    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Grupo de Campos



    Campo

    CJR_RECPAG

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    1

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Rec/Pag     

    Descrição

    Recebimento ou Pagamento 

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Opções


    Val. Sistema


    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Grupo de Campos



    Campo

    CJR_CLIFOR

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    6

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Cli/For Tít  

    Descrição

    Código Cliente/Fornecedor

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Opções


    Val. Sistema


    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Grupo de Campos001



    Campo

    CJR_LOJA

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    2

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Loja Tit    

    Descrição

    Loja Cliente/Fornecedor  

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Opções


    Val. Sistema


    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Grupo de Campos002

    Campo

    CJR_VALOR

    Tipo

    Numérico

    Tamanho

    16

    Decimal

    2

    Formato

    @E 9,999,999,999,999.99                      

    Título

    Vlr.Movim.  

    Descrição

    Valor do movimento financ

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Opções


    Val. Sistema


    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Grupo de Campos

    Campo

    CJR_VLRICM

    Tipo

    Numérico

    Tamanho

    14

    Decimal

    2

    Formato

    @E 99,999,999,999.99   

    Título

    Vl Tot ICMS 

    Descrição

    Valor total bruto icms   

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Opções


    Val. Sistema


    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Grupo de Campos

    Campo

    CJR_VLRISS

    Tipo

    Numérico

    Tamanho

    14

    Decimal

    2

    Formato

    @E 99,999,999,999.99   

    Título

    Vl Tot ISS   

    Descrição

    Valor total bruto ISS    

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Opções


    Val. Sistema


    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Grupo de Campos

    Campo

    CJR_VLROUT

    Tipo

    Numérico

    Tamanho

    14

    Decimal

    2

    Formato

    @E 99,999,999,999.99   

    Título

    Vl Tot Out  

    Descrição

    Valor total outros       

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Opções


    Val. Sistema


    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Grupo de Campos



    Aviso
    titleImportante!

    Para criação dos campos e das perguntas, em clientes que operam nas releases 12.1.2210 ou anteriores, será necessária a execução do compatibilizador UPDDISTR com o pacote diferencial (SDFBRA.txt).

    Esta correção será disponibilizada na Expedição contínua a partir de   e o pacote poderá ser acessado através dos links disponibilizados na documentação Pacotes de Atualização - Fiscal.

    Informações sobre a Expedição contínua acessar: http://tdn.totvs.com/x/H4uCEw.
    Informações sobre o compatibilizador UPDDISTR acessar: Atualizador de dicionário e base de dados - UPDDISTR.


03. DETALHAMENTO SOBRE INCLUSÃO E IMPORTAÇÃO

Inclusão manual:

Abaixo encontra-se uma explicação sobre cada campo, em relação a inclusão do registro de operação de pagamento eletrônico:



  •  Período

Informe o período no formato MM/AAAA. Este período será utilizado no filtro do arquivo do SPED FISCAL.

  •  Tipo Partici

Informe o tipo de participante

1=Fornecedor;2=Cliente;3=Banco

  •  Cod Particip

Campo contendo a chave composta do código do participante. No caso de cliente e fornecedor será representado pelo código+loja.

Esta campo resultará na informação do campo 02 do registro 1601. Lembrando que neste caso ainda será adicionado o prefixo e/ou sufixo ao código.

  •  Cli/Forn

Código do Cliente ou Código do Fornecedor

  • Codigo loja

Código da loja do Cliente ou do Fornecedor

  •  Banco

Código do banco

  • Agência

Código da agência bancária

  • Conta Banco

Número da conta bancária

  • Desc Part

Descrição do participante (Campo virtual meramente informativo)

  •  Cod Intermed

Código do cadastro de intermediadores, rotina FATA760, tabela A1U.

Esta campo resultará na informação do campo 03 do registro 1601. Lembrando que neste caso ainda será adicionado o prefixo e/ou sufixo ao código.

  • Desc Interm

Descrição do intermediador (Campo virtual meramente informativo)

  • Vl Tot ICMS

Valor total bruto das vendas e/ou prestações de serviços no campo de incidência do ICMS, incluindo operações com imunidade do imposto.

Esta campo resultará na informação do campo 04 do registro 1601

  • Vl Tot ISS

Valor total bruto das prestações de serviços no campo de incidência do ISS

Esta campo resultará na informação do campo 05 do registro 1601

  • Vl Tot Out

Valor total de operações deduzido dos valores dos campos Vl Tot ICMS e Vl Tot ISS.

Esta campo resultará na informação do campo 06 do registro 1601


Informações
titleObservações

As informações do grid(parte de baixo) não são inseridas manualmente. Será exibido informações contendo detalhes das notas fiscais e/ou títulos financeiros relacionados a importação de valores do financeiro.


Facilitador, Processar valores baixados do financeiro.

Na opção Outras Ações, foi disponibilizada uma rotina facilitadora para importar os registros baseados no financeiro. Especificamente, foi utilizado a mesma lógica de busca dos títulos do relatório de relação de baixas (FINR190). Ou seja, todo título apresentado será utilizado para ser importado como um registro na tabela CJQ.

Os parâmetros para filtrar os títulos do financeiro são basicamente os mesmos do relatório FINR190 com exceção dos que não impactavam diretamente no filtro da movimentação financeira (SE5). 

  • Da data da baixa?

Informe a data inicial do intervalo de datas de baixa, para que se obtenha o resultado desejado.

  • Até a data da baixa?

Informe a data final do intervalo de datas de baixa, para que se obtenha o resultado desejado.

  • Do banco?

Selecione o código inicial do intervalo de código dos bancos que se deseja considerar. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Bancos.

  • Até o banco?

Selecione o código final do intervalo de código dos bancos que se deseja considerar. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Bancos.

  • Da natureza?

Selecione o código inicial do intervalo de códigos de naturezas a serem consideradas na importação. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Naturezas.

  • Até a natureza?

Selecione o código final do intervalo de códigos de naturezas a serem consideradas na importação. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Naturezas.

  • Do código?

Informe o código inicial do intervalo de códigos dos Clientes ou Fornecedores a serem considerados na importação.

  • Até o código?

Informe o código final do intervalo de códigos dos Clientes ou Fornecedores a serem considerados na importação.

  • Da data digitação?

Informe a data inicial do intervalo de datas de digitação, para que se obtenha o resultado desejado na importação.

  • Até data digitação?

Informe a data final do intervalo de datas de digitação, para que se obtenha o resultado desejado na importação.

  • Do movimento? (Receber, Pagar)

Selecione o tipo de movimento da carteira (E5_RECPAG) a ser impresso na importação.

E5_RECPAG = P -> Movimento de saída (Pagar)
E5_RECPAG = R -> Movimento de entrada (Receber)

  • Cons.Mo.Fin. da baixa? (Sim, Não)

Selecione a opção “Sim” para que a importação considere as movimentações

financeiras da baixa, ou “Não”, caso contrário.


Ao selecionar Não, não serão considerados os movimentos do tipo 'CH', 'TE', 'TR' e etc.

  • Do lote?

Informe o código inicial do intervalo de códigos de lotes criados a serem considerados na importação.

  • Até o lote?

Informe o código final do intervalo de códigos de lotes criados a serem considerados na importação.

  • Da loja?

Informe o código inicial do intervalo de códigos das lojas de clientes/fornecedores selecionados em parâmetros anteriores, a serem consideradas na importação.

  • Até a loja?

Informe o código final do intervalo de códigos das lojas de clientes/fornecedores selecionados em parâmetros anteriores, a serem consideradas na importação.

  • Do prefixo?

Informe o código inicial do intervalo de prefixos e serem considerados

  • Até o prefixo?

Informe o código final do intervalo de prefixos e serem considerados

  • Considerar tipos?

Informe os tipos de títulos que deseja considerar, seprados por um ; (ponto-e-virgula) e 3 caracteres cada.

Exemplo: Se deseja considerar apenas os títulos tipo DP e NF, informe neste campo DP ;NF

  • Não considerar tipos?

Informe os tipos de títulos que não se deseja consierar (separados por ponto-e-virgula).

Cada tipo deve ter 3 posições.

Exemplo: Se deseja-se considerar todos os títulos, exceto os títulos tipo DP e NF, informe neste campo DP ;NF

  • Consid. Incl. adiantamentos? (Sim, Não)

Informe Sim para que sejam consideradas as inclusoes de adiantamentos a pagar (PA) ou a receber (RA) ou NAO para o contrario.

  • Consid. títulos em carteira? (Sim, Não)

Informe Sim para que seja considerada as baixas efetuadas em carteira

  • Filtrar natureza por? (Mult. Naturezas, Nat. Principal)

Indica qual o método utilizado para filtragem das naturezas. Os métodos abaixo se baseiam nos parâmetros 'Da Natureza' e 'Ate a Natureza' para realização do filtro.

Métodos Utilizados:

-NAT.PRINCIPAL: Este método se baseia somente na natureza principal informada na baixa do titulo (Tabela SE5) para aplicar a filtragem por naturezas.

-MULT.NATUREZAS:Este metodo se baseia somente nas multiplas naturezas geradas na baixa do titulo (Tabela SEV). Nesta opção as baixas serão apresentadas no formato do rateio efetuado, ou seja, conforme consta na tabela SEV.

  • Cons. Bx. por mov. bancária? (Sim, Não)

Define se a importação irá considerar títulos baixados por processos de movimentação bancária. Ex.: baixa por transferência bancária (TB).

  • Sobr. lançamentos manuais? (Sim, Não)

Indica se a importação irá sobrepor os lançamentos manuais efetuados, caso encontre a mesma chave de lançamento: Periodo + Tipo de participante + Código do participante.

Sim - Sobrescreve

Não - Não sobrescreve, ignorando o valor encontrado na busca dos valores do financeiro.

Regras

O valor transportado para as colunas Vl Tot ICMS(CJQ_TOTVS), Vl Tot ISS(CJQ_TOTISS) e Vl Tot Out(CJQ_TOTOUT) será o valor da movimentação bancária cruzada com a nota fiscal. Conforme regras:

  • Será considerado no campo Vl Tot ICMS, ou valor de ICMS: Títulos com notas fiscais contendo valores nos campos FT_VALICM, FT_ISENICM e FT_OUTRICM
  • Será considerado no campo Vl Tot ISS, ou valor de ISS: Títulos com notas fiscais contendo valores nos campos FT_VALICM, FT_ISENICM, FT_OUTRICM e FT_TIPO='S'
  • Será considerado no campo Vl Tot Out, ou valor outros: Títulos que não se enquadraram nas opções anteriores.


Aviso
titleImportante

1) A chave do registro é Período + Tipo de Participante + Código de participante, ou seja, não é permitido alterações nesta chave e também não é permitido a inclusão desta chave repetida. Caso necessite alterar a chave, será necessário excluir e incluir uma outra chave.


2) O campo Cod. Intermed não será alimentado automaticamente com valores contidos nas notas fiscais;

3) As informações da grid são somente informativas, não sendo possível alteração/inclusão ou exclusão.

Ela é apresentada sempre que o registro for uma importação através do facilitador.

4) Os valores dos campos Vl Tot ICMS(CJQ_TOTVS), Vl Tot ISS(CJQ_TOTISS) e Vl Tot Out(CJQ_TOTOUT) são alteráveis, mesmo para os registros importados.

5) Títulos baixados que não são localizados notas fiscais, ou seja, títulos diferentes da emissão do documento fiscal, o valor será levando para o campos Vl Tot Out(CJQ_TOTOUT), consequentemente campo 06 TOT_OUTROS do registro 1601.

Aviso
titleUtilização de bancos

São consideradas as seguintes regras ao utilizar um registro do tipo banco:

A imagem abaixo demostra o preenchimento de um registro do tipo Banco.

Para que este registro seja considerado no 1601 do SPED FISCAL é necessário que ele(Banco - SA6) possua um vinculo de cadastro de cliente ou fornecedor. 

As imagens abaixo demonstram o preenchimento do código do fornecedor ou código do cliente no cadastro de bancos.

Este vinculo é necessário para a apresentação das informações do participante no registro 0150 do SPED FISCAL.

Se o código do fornecedor + loja e o código do cliente + loja, forem ambos informados no cadastro do banco (SA6) será considerado somente o código do fornecedor. 


Exemplo:

Informado o seguinte registro na rotina FISA312(CJQ):

Tipo participante: 3 - Banco

Banco: 001

Agência: 00001

Conta: 0000000001

No cadastro do banco foi vinculado:

Fornecedor: PR0001

Loja: 01

Ao gerar o SPED FISCAL, o campo 02 (COD_PART_IP ) do registro 1601 será preenchido com o código do fornecedor+loja e consequentemente os dados do registro 0150 serão do cadastro do fornecedor (SA2).

Imagem do registro 1601.

Imagem do respectivo registro 0150 do participante.


Ponto de atenção:

Caso tenha um registro informado para um fornecedor que também está vinculado a um banco. Os valores informados serão somados no registro 1601.

Exemplo:

1) Foi cadastrado um registro do tipo fornecedor para o código PR0001 loja 01

Valor Total ICMS: R$100,00


2) Foi cadastrado um registro do tipo banco para o código: 001 agência: 00001 conta: 0000000001 e este banco está vinculado o fornecedor: PR0001 loja: 01

Valor Total ICMS: R$ 45,00

No cadastro do banco foi vinculado:

Fornecedor: PR0001

Loja: 01

3) Ao gerar o SPED FISCAL, o registro 1601 será informado para o participante PR0001 01, com o valor total de ICMS de 145,00.



Grid de detalhamento (somente facilitador)

Nesta grid é apresentado as informações básicas para localizar a Nota fiscal ou o título financeiro que foi considerado na importação.

  • Item

Número sequencial, somente como contador de registros encontrados

  • Tipo Mov.

Tipo de movimento, Entrada ou Saída

  • Doc. Fiscal

Número do documento fiscal, baseado no campo FT_NFISCAL

  • Série NF

Sério do documento fiscal, baseado no campo FT_SERIE

  • Filial Orig

Filial origem da movimentação financeira, baseado no campo E5_FILORIG

  • Prefixo

Prefixo do título financeiro, baseado no campo E5_PREFIXO

  • Título

Número do título financeiro, baseado no campo E5_NUMERO

  • Parcela

Número da parcela do título, baseado no campo E5_PARCELA

  • Tipo Título

Tipo de título, baseado no campo E5_TIPO

  • Rec/Pag

Indicação do título a receber ou pagar, baseado no campo E5_RECPAG

  • Cli/For Tit

Cliente ou fornecedor do título, baseado no campo E5_CLIFOR

  • Loja Tit

Loja do cliente ou fornecedor do título, baseado no campo E5_LOJA

  • Vlr. Movim.

Valor da movimentação do título, baseado no campo E5_VALOR

  • Vl Tot ICMS

Valor totalizador de ICMS baseado nas regras explicadas neste documento.

  • Vl Tot ISS

Valor totalizador de ISS baseado nas regras explicadas neste documento.

  • Vl Tot Out

Valor totalizador de outros baseado nas regras explicadas neste documento.


04. SPED ICMS IPI


Geração do Registro 1601

Ao utilizar esta rotina, os dados serão levados para o registro 1601 do SPED FISCAL, para isso basta informar sim na Wizard - Reg 1600(2021)/1601(2022) – Pagtos Eletrônicos? - Indica se são gerados registros 1600 até 31/12/2021 |1601 a partir de janeiro de 2022. 

É importante ressaltar que dados cadastrados nesta rotina terão precedência na apresentação o registro 1601. Ou seja, havendo registros na tabela CJQ (Opções com instrumentos de pagamentos eletrônicos) para um mesmo participante e um mesmo período em que houverem dados provenientes do módulo SIGALOJA, apenas os dados da CJQ serão apresentados, além de dados informados via ponto de entrada SPED1601.

Aviso
titleImportante

Mais detalhes sobre o o registro consulte a documentação do SPED FISCAL.

Também consulte a opção de geração através do ponto de entrada SPED1601.


Para a geração do registro 1601 é necessário que a opção Reg 1600(2021)/1601(2022)-Pgtos Eletrônicos? esteja com SIM.

1) Caso a opção Gera Registros de ECF esteja com NÃO. 

Será gerado os registros do 1601 considerando o cadastro da tabela CJQ somando com os valores enviados no ponto de entrada SPED1601 (caso exista no repositório).

2) Caso a opção Gera Registros de ECF esteja com SIM. 

Será gerado os registros do 1601 considerando o cadastro da tabela CJQ, será adicionado os registros do loja que não foram informados na tabela CQJ e serão somados com os valores enviados no ponto de entrada SPED1601 (caso exista no repositório).




05. FAQ

Consulte nossas FAQ's disponíveis: