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  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N). 04. 4.1 Factura de Reembolso   
    La información obligatoria para generar un Reembolso es la siguiente:
    • Número Docto
    • Modalidad
    • Número Autorización
    • Liquidación Compra = 2 – No
    • Tipo Comprobante = 41 – Comprobante de venta emitido por reembolso.
    • Tipo Reembolso = 01 – Reembolso
    • Ítems de Factura con valor.
  2. En el menú "Otras Acciones" seleccionar la opción "Reembolso". 04. 4.2 Reembolsos  
    1. Llenar los campos que se solicitan en la pantalla de Reembolso (Todos los campos del Reembolso son obligatorios).
      • Tipo doc. Id = Asignar 04- RUC, 05-Cedula o 06 Pasaporte. Catálogo S002 -Tipo Identificación
      • Identificación = Número RUC
      • País = Asignar el País de emisión de documento.
      • Tipo Proveedor = 01 – Para persona Natural o 02 – para Sociedad. Catálogo S026 -Tipo Proveedor Reembolso
      • Tipo Comprobante =Seleccionar de Catálogo S004 -Tipos Comprobante Autorizados
      • Establecimiento = Asignar los 3 dígitos del establecimiento
      • Punto Emisión = Asignar los 3 dígitos del punto de emisión
      • Número Comprobante = Asignar número de comprobante
      • Fecha = Asignar la fecha de emisión de documento.
      • Número Autorización = Asignar número de autorización
      • TES = Asignar el TES para calcular los impuestos
      • Valor = Asignar el valor del reembolso
      • Impuesto = Valor del impuesto relacionado a el TES. (llenado automático)
      • Total = Valor + impuesto. (llenado automático)
      • Total Reembolso = Suma del campo "Total" de todos los Ítems. (llenado automático)


        Nota

        El valor total del Reembolso debe ser igual al valor total de la Factura.

    2. Después de asignar información a los Reembolsos dar clic en el botón “Confirmar” y “Finalizar”

      Si se desea modificar los la información de los Reembolsos acceder nuevamente al menú “Otras acciones” opción “Reembolso” y realizar las modificaciones correspondientes.

  3. Revisar y guardar la Factura de Venta.

    Informações

    La Factura de Reembolso no genera Cuantas por Pagar.

  4. En el módulo Financiero (SIGAFIN ) desde el menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Ctas por Cobrar (FINA040)

    1. Revisar que se haya generado correctamente la Cuenta por Cobrar relacionada al Reembolso.  04. 4.3 Cuentas por Cobrar

...

Campo

F2_TPDOC

Tipo

C

Tamaño

2

Decimal

0

Formato

@!

Título

Tipo Reemb.

Descripción

Tipo de reembolso

Help

Informe el tipo de comprobante de reembolso si la NF es de Liquidación de Bienes y Servicios.

Lista Opciones

01=Reembolso;03=Prov Extranjero

Inicializador Estándar


Inicializador Browse


Modo Edición


Consulta


Val. Sistema

IIF(M->F2_TPVENT=="1" .or. Alltrim(M->F2_TIPOPE)=="41",Pertence("01/03"),Vazio())

Nivel

1

Obligatorio

No

Usado

Si

Browse

No

...