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tabsParâmetros, Importação, Manutenção, Apuração, SPED Fiscal
idspasso1,passo2,passo3,passo4,passo5
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defaultyes
referenciapasso1

Parâmetros

Para manutenção (inclusão, alteração ou exclusão) dos parâmetros, clicar na opção "F5 - Manutenção" no menu do Painel de Controle


O Painel de Controle é composto por três cadastros:

1 - Filiais enquadradas como “Pizzarias”, que devem entrar no processo

Na aba de Filiais, digitar o código da Filial a ser cadastrada como Pizzaria e clicar no botão “Incluir”.

Para excluir alguma Filial cadastrada indevidamente, basta selecioná-la na grade e clicar no botão “Excluir


2 – Código de Ajuste para o Registro E111 do SPED Fiscal e campos para a geração automática do lançamento de Outros Créditos (VGLMOCOD)

Na aba de Ajuste, preencher os campos de Código de Ajuste (Registro E111 do SPED Fiscal), Sequência, Agenda e CFO (estes campos são obrigatórios para geração do lançamento de Outros Créditos no VGLMOCOD)


3 – Produtos sujeitos ao Crédito Presumido, com as suas respectivas vigências e alíquotas de Venda e Transferência

Digitar o código do Produto a ser cadastrado. Caso já exista alguma vigência cadastrada, será exibida na grade.

Preencher os campos de Vigência, as Alíquotas de % Venda e % Transferência e clicar no botão “Incluir”.

Para excluir alguma Vigência cadastrada indevidamente, basta selecioná-la na grade e clicar no botão “Excluir


Após preencher os parâmetros, clicar em “F4 – Confirmar” para gravar os parâmetros.


OBS: O botão “F4 - Salvar” salva apenas os dados na tela, ou seja, o cadastro de Produtos deve ser feito para um produto de cada vez.

Os dados de Filiais e Ajuste precisam ser cadastrados apenas uma vez, pois não mudam.

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Importação

Para importar as notas de Saída (Venda ou Transferência) dos produtos sujeitos a Crédito Presumido, clicar no botão “ShF8 – Importar

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Os campos de Período (Data Inicial e Data Final) e Tipo de Movimento são obrigatórios para a importação, os campos de Filial e Produto são opcionais. 

Podem ser importadas as NFe´s e/ou NFCe´s.

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A importação irá apagar todos os registros previamente importados que atendam aos filtros selecionados, mesmo aqueles que sofreram algum tipo de alteração.


Confirmando a importação, ao final do processo, os dados importados são filtrados e exibidos na grade

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Manutenção

Na tela inicial, clicar em “ShF9 – Filtrar” para consultar as notas já incluídas

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Os campos de Período (Data Inicial e Data Final) e Tipo de Movimento são obrigatórios para a consulta, os campos de Filial e Produto são opcionais.

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Para as opções de "F2 - Alterar" ou "F7 - Excluir" é necessário antes filtrar os dados e selecionar na grade o movimento a ser alterado / excluído.


Ao clicar em "F2 - Alterar", "F6 - Incluir" ou "F7 - Excluir" a tela a seguir será exibida.


Para a Inclusão de um novo registro, todos os campos da tela estarão habilitados e deverão ser preenchidos.

Para a Alteração de um registro existente, apenas os campos de Quantidade, Valor Contábil, Valor ICMS e % Cred. Pres. estarão habilitados, podendo ser alterados.

O campo de Valor Cred. Pres. será calculado automaticamente, ao preencher os campos Valor Contábil e % Cred. Pres..

Para a Exclusão de um registro existente, todos os campos estarão desabilitados, podendo apenas confirmar a operação.

Preenchidos os campos, clicar em "F4 - Confirmar" para salvar os dados.


Para a opção de "F8 - Excluir Manuais" também é necessário antes filtrar os dados.

Será exibida uma mensagem de confirmação para a Exclusão de TODOS os movimentos.

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Após a confirmação da operação selecionada, os dados serão novamente filtrados e carregados na grade.

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referenciapasso4

Apuração

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referenciapasso5

Na tela inicial do programa, ao clicar em “ShF4 – Apuração” para gerar o relatório de apuração total do Crédito Presumido, a tela a seguir será exibida.

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Preencher os campos de Filial e Mês / Ano, ambos obrigatórios.

Para fazer a apuração e gerar automaticamente o lançamento de Outros Créditos no VGLMOCOD, clicar em “Gerar Lançamento”. Caso queira só visualizar o relatório da apuração, clicar em “Apenas Relatório” e o lançamento não será gerado.

Será gerado o Relatório da Apuração, com os valores do Crédito Presumido e de Outros Créditos por nota, porém com as devidas totalizações.


Caso tenha selecionado a opção de “Gerar Lançamento”, basta consultar no VGLMOCOD o lançamento do valor total de Outros Créditos, conforme a Apuração.

Os campos de Período, Imposto, Tipo de lançamento e Número do Lançamento são gerados com os valores a seguir:

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Com o lançamento feito no VGLMOCOD, será automaticamente gerado o registro E111 no arquivo do SPED Fiscal.SPED Fiscal


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