Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
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001 | Controle de produtos pesados | CTRLPRO | S/N | Permitir ou não o controle de numeração de produtos pesados. |
001 |
| DUN14EAN13 | S/N | Caso o conteúdo seja "S" o sistema irá aceitar na transação 03, no campo DUN 14(fornecedor) o DUN com 13 dígitos. |
001 |
| DESCRTOTAL |
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001 |
| CARACESPEC | S SS SN | S = Permite maiúsculas e minúsculas acentuadas. SS = Permite SOMENTE maiúsculas acentuadas. SN = Permite SOMENTE minúsculas acentuadas. |
001 |
| REPLTRANS |
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001 |
| TRANS04TBF |
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001 |
| CTRLDESC | S/N | Permitir ou não a crítica de caracteres inválidos nas descrições dos produtos. |
001 |
| TAMDESC | 999 | Definir o número máximo de caracteres no campo descrição complementar das características dos produtos. |
001 |
| REFDUPFOR | 1 - "S", "N" ou "A" | Referência Duplicada por Fornecedor Cadastrar o parâmetro conforme necessidade "S" - Não deixa ser cadastrado produto com duplicidade de Referencia, "N" -Não verifica (ou não cadastrado), "A" - Avisa se existe a referência cadastrada para outro produto. |
001 |
| DIASVIGOFP | 3 posições numéricas de 001 a 999 | Dias de vigência para oferta, calculado automaticamente a partir do início de vigência (Transação 23). |
001 |
| GERENCIAL | "S "OU "N" | Informar se o cliente tem ou não o módulo gerencial instalado. |
001 |
| Acesso gerencial | Conteúdo 02 = S/N |
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001 |
| NOMELIVISS | Nome do responsável da Loja | Nome do responsável da Loja |
001 |
| RCPFLIVISS | CPF do Responsável da Loja | CPF do Responsável da Loja |
001 |
| REGNLIVISS | Número de Registro da Loja | Número de Registro da Loja |
001 |
| VABUITEM | "S" | Não somar Depósitos na coluna de saída media na grade de Estoques |
001 |
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001 | Liberação de Cadastramento de Número de Contribuinte Inválido |
| 1ªPosição: "S" ou "N" (Default "N")
2ª Posição: "S" ou "N" (Default "N") | 1ªPosição: indica que se pode cadastrar Número de Contribuinte já cadastrado. 2ªPosição: indica que se pode cadastrar Número de Contribuinte Inválido. |
001 |
| TIPRELADMP | 1º Conteúdo = "2" |
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001 | Tipo de Controle KIT | TIPOCTRLKT | "2". Controle específico para o cliente Zona Sul. KIT Tipo 3. A importação de venda ignora este tipo de produto. |
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001 |
| TAMDESCOMP | - A QUANTIDADE de CARACTERES por linha na etiqueta de descrição da receita na balança com 3 (três). posições. (Ex: 050).
- A QUANTIDADE de LINHAS na etiqueta de descrição da receita na balança com 3 (três) posições (Ex: 030).
| Exemplo: 050030 Este parâmetro está relacionado com a configuração da Balança do cliente onde são emitidas as etiquetas de descrição complementar. Quando cadastrado deve estar compatível com as características de formatação da etiqueta da balança. |
001 |
| PERCLSABCA PERCLSABCB PERCLSABCC | 090070001 | Classificação de Percentual de participação nas Vendas Utiliza a PC_CAD_PGCMGABC |
003 |
| FARMACIA | "S" "N" | Conteúdo S: para habilitar a pasta farmacêutica no cadastro de produtos. Conteúdo N: desabilita a pasta farmacêutica no cadastro de produtos |
003 |
| EXIBIPITOT | "S" | Conteúdo = "S" = imprime o valor total do IPI do item. Qualquer outro = Imprime o valor unitário do IPI do item. |
003 |
| DEVRCP9999 | Conteúdo: SS ou NN | 999 = Código da Loja SEM dígito. SS = A Loja utiliza Devolução Automática. NN = A Loja NÃO utiliza Devolução Automática. |
003 |
| EMBODEVAUT | Conteúdo: S ou N | S = Emitir boleto das NF's de Devolução Automática. N = NÃO emitir boleto. |
003 |
| RATEIOAUTO | Conteúdo: S Conteúdo: N Conteúdo: Default | S: Sistema executa rateio automático após cada crítica da nota fiscal. N: Sistema não executa este rateio automático, o rateio será executado apenas pela Função de rateio do recebimento. Default - Sistema assume como S, caso o parâmetro não esteja cadastrado ou seu conteúdo seja diferente de "N". |
003 |
| ENTRPORCGC | Conteúdo: "S" | Sistema obriga o usuário a digitar o fornecedor pelo CGC. |
003 |
| IMPLOCDDDD | DDDD o código do CD sem dígito precedido de zeros | Indica se a impressão será realizada pela Rede ou local, default S = impressão Local. |
003 |
| IMPLPT1 |
| Indica se a impressão será realizada pela COM1 ou pela LPT1, pois o tipo de impressão é diferente, default N, ou seja impressão pela COM1. |
003 | Controle de localização
| CONTLOCEST
COMDEC | S/N E/I
SUN | Permitir a indicação se deve ser gravado o endereço no registro de estoque (GET) ou se deve ser como endereço a seção/grupo/ subgrupo do item (GIT) quando a empresa não faz o controle de estoque localizado: "S": A empresa trabalha com controle de estoque localizado, informando sempre a localização do produto; "N": A empresa não trabalha com controle de estoque localizado, mantendo este campo zerado; "NE": A empresa não trabalha com controle de estoque localizado e será gravado como endereço do item o endereço do registro de estoque (GET); "NI": A empresa não trabalha com controle de estoque localizado e será gravado como endereço do item a seção/grupo/ subgrupo. que o arquivo de coletor deverá ser importado em unidades. |
003 |
| CTRLCOL | S | Com esse parâmetro cadastrado, sistema na emissão do romaneio irá gerar na área DBW do usuário, um arquivo texto com nome e layout a seguir: Nome = NF + Nro. NF + Série da NF Layout = EAN com 13 caracteres + Descrição reduzida do produto com 20 caracteres + custo do fornecedor com 10 caracteres, precedido por zeros e duas decimais. Quando da digitação do romaneio o sistema irá abrir uma janela padrão de abertura de arquivos, este arquivo deve estar no layout: Layout: EAN com 13 caracteres + Qtde. recebida com 5 caracteres precedido com zeros. |
003 |
| LIBFATFIL | S | CONTROLE INTEG (AUTON.PREÇO). Libera o campo "Filial Origem", em ambiente "Store" |
003 |
| OBRDIGTRAN | S | Obriga a digitação da Transportadora |
003 | CONTROLE INTEG (AUTON.PREÇO) | AGDFATSEST | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | - Onde XXX será o número da agenda a ser liberada pelo módulo do Faturamento, quando o item estiver com estoque negativo.
- No conteúdo poderão ser cadastradas até 10 agendas, todas na sequência e sem nenhum tipo de separação (ponto, vírgula, etc.).
Por exemplo: As agendas 001, 002 e 003 deverão ser cadastradas como: 001002003.
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003 |
| Livraria | "S" caso o cliente possua livraria |
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003 |
| CTRLRFLLLL | SNNN | Acesso: CTRFRF: fixo LLL: Código da loja/depósito sempre com 4 posições e sem dígito. Conteúdo: - Primeira Posição com V Usa RF para recebimento de mercadorias.
- Segunda Posição com S Usa RF para Endereçamento.
- Terceira Posição com S Usa RF para Movimentação/Expedição na Logística.
- Quarta Posição com: S = RF, M = Manual , E = Etiqueta Coleta de Picking
- Quinta Posição com S Usa RF para Auditoria no CD.
- Sexta Posição com S Usa RF para Inventário no CD.
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003 |
| ETQALTPREC | S-Permite Alterar | Alteração Preço de Venda na emissão de etiqueta |
003 |
| AGRUPAQTD | - "S"
- "N"
| Modo de captura das quantidades no Depósito de Troca. "N" = assume a quantidade digitada. Ex.: 10=10; 20=20. "S" = acumula as quantidades digitadas. EX: 10=10/ 20=30/ 30=60. |
003 |
| COLETSECAO | 1- =Sempre quebrar a página por seção 2- =Perguntar se quebra a página por seção 3- =Não quebrar a página por seção | Parâmetro de Quebra de Página Por Seção onde: Primeiro campo de conteúdo = 1,2 ou 3. |
003 |
| Livraria | "S" caso o cliente possua livraria |
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003 |
| EMITNFCONF | 1- = S - Emite a Nota Fiscal após a conferencia 2- = N - não impede a emissão da NF |
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003 |
| TABFORPLIM | 1 – XXX 2- 3- | % de limite de alteração de custo na importação ABCFarma onde XXX é o percentual limite superior / inferior |
003 |
| TABFORDESR | - S / N
#
| Habilita "Margem Desconto Relativo" |
003 | Controle de localização | QUEBPEDSEC | 1- S |
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003 |
| COLDSCDDDD | = "S", onde DDDD é o código do depósito sem digito | Alterar a maneira de como emitir o relatório de separação por ordem alfabética. |
003 |
| BASICNORML |
| Material de Construção |
003 |
| ACMSAITRN | S/N | S = SIM – Somar transferências na Venda, ou N = NÃO – não somar as transferências na Venda – VALOR PADRÃO (N) |
003 |
| USATROCA | S / N | Determina se o cliente usa ou não o Depósito de Trocas |
003 | Controle de Localização | INTGDVCREC | 1 – S/N | Foi incrementado no programa de devolução automática, a integração com o "Contas a Receber" e emissão de boletos bancários. Para tanto este acesso deve estar cadastrado, onde: S = Integra Contas à Receber; N = Não integra Contas à Receber. Obs.: O parâmetro 101, acesso EMITBOLETO também dever estar cadastrado. |
003 | Bloqueio de Linha na Geração da Tabela de Fornecedores | Código do Usuário | Código das linhas que podem ser informadas na Geração da Tabela. | Cadastrar o usuário no parâmetro 003 tendo como acesso o código do usuário e no conteúdo colocar o código das linhas que ele podem ser informadas na geração da tabela. Caso o usuário não esteja cadastrado ele pode informar qualquer linha que esteja cadastrada. |
005 | Controle de código EAN | TIPOEAN | 1 – 08 ou 13 | Indicar a quantidade de dígitos que deve ser gerado o código de EAN interno (tipo 1), podendo ser 08 ou 13; |
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| 2 – S/N | Indicar se envia ou não o dígito do código do produto para a balança, referente aos produtos pesados. |
006 | Controle de tipos | CTRLTIPO | 1 – S/N | Indicar se existe ou não controle de numeração de tipos (fornecedores, filiais, etc.); |
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| 2 – S/N | Indicar se deve ou não ser feito à importação de dados do cliente das contas a receber pelo PDV. |
006 |
| CTRLCRED | S/N | B) CTRLCRED - definirá a inclusão da função HELP na tela para consulta das informações complementares de Pessoa Física/Jurídica pelo número do CPF/CGC. |
011 |
| OFXX | onde "XX" devem ser 2 posições numéricas. |
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011 |
| EXxx onde xx é o tipo da oferta. | "S" define que nas ofertas com este tipo será efetuado o expurgo da saída média. |
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011 |
| CRITOFERTA | S ou N. | Determinar se a oferta centralizada deve sobrepor ou não uma oferta já existente na loja (Store) sendo: - "S" - No momento da importação o sistema "avisa" que já existe oferta na loja para o referido produto, não acatando a oferta centralizada recebida da matriz, prevalecendo a oferta da loja;
- "N" - O sistema importa a oferta centralizada da matriz, encerrando a existente na loja com a data de início da oferta centralizada (matriz), prevalecendo o preço e a vigência da matriz.
Observação: Na ausência do parâmetro o sistema assume como "S", ou seja matriz não sobrepõem loja.
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011 |
| OFTAPERC | S /N | Conteúdo "S" = Define a oferta em percentual ou em valor (irá abrir uma caixa de seleção). Conteúdo "N" = Define a oferta somente em valor. Na não inclusão deste parâmetro, o sistema trata como default a opção N = não. |
011 | Limites de dias de promoção | DIASPROMOÇÃO | 999 | Controlar quantidade de dias de promoção. No conteúdo informar o prazo em dias, com três posições numéricas, caso o utilizador opte por utilizar o parâmetro, todas as novas promoções ficarão subordinadas ao prazo determinado no parâmetro. Não sendo informado o parâmetro o sistema permitirá colocar qualquer prazo. |
011 |
| OFERTADEP | S | Permite informar Deposito na Oferta Centralizada |
011 |
| DIASOFERTA. | Deve ser o número de dias limite para a oferta, ou seja o fim de vigência de uma oferta não poderá ultrapassar X dias a partir da data de início de vigência da oferta. |
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011 |
| CRITPROMOÇÃO | S/N | Determinar se a promoção centralizada deve sobrepor ou não uma promoção já existente na loja (Store) sendo: "S" - No momento da importação o sistema "avisa" que já existe promoção na loja para o referido produto, não acatando a promoção centralizada recebida da sede, prevalecendo a promoção da loja; "N" - O sistema importa a promoção centralizada da sede, encerrando a existente na loja com a data de início da promoção centralizada (sede), prevalecendo o preço e a vigência da sede. Obs.: Na ausência do parâmetro o sistema assume como "S", ou seja sede não se sobrepõem à loja. |
011 | Limites de dias de oferta | DIASOFERTA | 999 | Controlar quantidade de dias de oferta. No conteúdo informar o prazo em dias, com três posições numéricas, caso o usuário opte por utilizar o parâmetro, todas as novas ofertas ficarão subordinadas ao prazo determinado no parâmetro. Não sendo informado o parâmetro o sistema permitirá colocar qualquer prazo. |
011 |
| CRITOFERTA | S/N | Determinar se a oferta centralizada deve sobrepor ou não uma oferta já existente na loja (Store) sendo: "S" = No momento da importação o sistema "avisa" que já existe oferta na loja para o referido produto, não acatando a oferta centralizada recebida da matriz, prevalecendo a oferta da loja; "N" = O sistema importa a oferta centralizada da matriz, encerrando a existente na loja com a data de início da oferta centralizada (matriz), prevalecendo o preço e a vigência da matriz. Obs.: Na ausência do parâmetro o sistema assume como "S", ou seja matriz não sobrepõem loja. |
011 |
| OFEVENTO | S/N | S = Irá disponibilizar a tecla de função "F2- EVENTO" no programa PABUMOFT (Manutenção Centralizada de Oferta); N = Segue o conceito atual. |
011 |
| SOBREPOROF | 1- "S" ou "N" 2- 3- | Permite sobreposição de Oferta Centralizada "S" ou não cadastrado permite "N" não permite sobreposição |
011 |
| MANOFPFGER | S | PERMITE FAZER OFERTA PARA PREÇO POR FILIAL |
014 | Parâmetros do Faturamento |
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015 | Agenda Fechada / Nro. NF | TOLDOBXXXX | ONDE: XXXX Número da Filial SEM dígito | Permite determinar a seleção do número de dias anteriores à data atual, desejados para o Dobra Nota. |
016 | Controle de variedades | LOGINTG | S/N | Indicar se o usuário deseja ou não gerar registro para a exportação de cadastro, quando das alterações geradas pela atualização da tabela de fornecedores. Obs.: Caso não seja cadastrado o parâmetro, o registro de alteração será gerado normalmente. |
016 |
| VARIEDADE | S/N | Controlar ou não o limite de variedade de itens cadastrados por Subgrupo, sendo: "S" - No momento da inclusão de item será consistido o campo "variedade" do cadastro de classificação Mercadológica, onde foi definida a quantidade de itens permitidos por subgrupo. "N" - O sistema não controla a quantidade de itens cadastrados por subgrupo. |
017 | Administração de Preços | PRECODEC | S/N | No relatório de apuração, para substituir o campo preço 05 pelo preço decidido, cadastrar o acesso "PRECODEC" como o conteúdo "S". Obs. A digitação do 5º concorrente será inibida quando este acesso estiver cadastrado com "S". |
026 |
| ICMSCENTRA | XXX – Código da Filial Centralizada SEM dígito (preencher com zeros as casas à esquerda). | Filial Centralizada. |
026 |
| FIGICMSCTZ | XXX – Código da Figura Fiscal (Preencher as casas à esquerda com zero). | Figura não tributada. Figura Fiscal ICMS Centralizado |
026 |
| AGDTRFDEBT | Agenda de Saída de Débito | Agendar transferência de débito |
026 |
| AGDTRFCRED | Agenda de Saída de Crédito | Agendar transferência de crédito |
026 | Crédito presumido deduzido saída | ATUALCUSTO | S/N (0,1,2) | Permitir na tela de últimas entradas (PGCMCENT), listar agendas que não atualizam custo, onde; "S" - Lista também agendas que não atualizam custo: "N" - Não lista agendas que não atualizam custo. Caso o usuário queira alterar o custo demonstrado na tela de consulta de últimas entradas poderão fazê-lo através da indicação dos seguintes dígitos após "S" ou "N": 0 – Valor unitário de entrada, com ICMS, do item; 1 – Valor do custo de última entrada sem ICMS; 2 – Valor unitário de entrada, com ICMS e com o ICMS retido. |
030 |
| DESCRCOMPL | S ou N | Para listar (ou não) a descrição complementar do cadastro de Produto no Pedido de Compra. Importante: Lembramos que a descrição complementar é inserida através do programa VABUDESC. |
030 |
| PESPR-0001 |
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030 |
| CARACESPEC |
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030 |
| CLASMERC |
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030 |
| CTRLRMS |
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030 |
| CTRLTI´PPDV |
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030 |
| GERLOGTIPO |
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030 |
| MARPRE001 |
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030 |
| MULTEMB |
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030 |
| REFDUP001 |
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030 |
| TRANS13FLP |
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030 |
| USAOFTACTL |
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030 |
| USAPCABAST |
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030 |
| USATABNUTR | Sim ou Não | SIM = Permite informar uma Loja como Depósito. Somente neste caso. |
030 |
| ORDDESCPRO | Sim ou Não | Ordena produtos por descrição de Itens. |
030 |
| IMPOBSCOMP | "S" ou "N" | Existem duas observações no pedido de compra. Uma é gravada no instante da geração do pedido, na tela de transportadora. A outra é fixa por filial, deve ser gravada na tabela AA1COBSE. Este parâmetro, IMPOBSCOMP, apenas modifica a apresentação do conteúdo da tabela AA1COBSE, concatenando na mesma linha. |
030 |
| REDIGNSNOT | SS | Primeiro "S": é para redigitarão de número/ série da nota fiscal.
Segundo "S": é para redigitarão de data de emissão. |
030 |
| TROCATBSIN | "S" | Gera Tabelas Temporárias |
030 | Atualiza Custos para distribuidor | ATUGITDIST | 1- S 2- N | S = Atualiza Custo produto para tabelas de distribuidor (default) N = Não Atualiza |
030 | Controle de bases | POLPERMOFT | AEMPTU | Definir em qual política de preços podem ser efetuadas as transações de ofertas (transação 23 do pabuaite). No conteúdo informar somente às políticas que poderão sofrer alterações de ofertas. Obs.: Caso não seja cadastrado o parâmetro, todas as políticas de preços poderão sofrer alterações de ofertas. |
030 |
| VDAATACADO Permite emitir romaneio de coleta com layout diferenciado para o Vendas Atacado. | "S"im ou "N"ão |
|
030 |
| MESEXTENSO | "S" | Quando é selecionado período do 1º ao último dia do mês o programa mostra "razão nome do mês". Ex: Razão Maio (Período selecionado de 01 de maio a 31 de maio). |
030 | DAMEF – Relatório de Escrita Contábil. | ESCRITACTB. | S = SIM N = NÃO | Se Possui Escrita Contábil. OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Se o parâmetro ESCRITACTB for SIM então os demais conteúdos serão necessários para geração do relatório DAMEF. |
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| Só são necessários se o Conteúdo = 'S'.
"DAMEFRECBR"
"DAMEFDEVAB"
"DAMEFIMPOS"
"DAMEFCUSME".
"DAMEFDESOP"
"DAMEFOUREC
"DAMEFOUDES"
"DAMEFCORMO |
- Receita Bruta.
O conteúdo deve ser valor, da posição 1 a 5 do campo. Devoluções/ Abatimentos. O conteúdo deve ser valor, da posição 1 a 5 do campo. - Impostos.
O conteúdo deveser valor, da posição 1 a 5 do campo. - Custo da Mercadoria.
O conteúdo deve servalor, da posição 1 a 5 do campo. - Despesas Operacionais.
O conteúdo deve servalor, da posição 1 a 5 do campo. - Outras Receitas.
O conteúdo deve servalor, da posição 1 a 5 do campo. - Outras Despesas.
O conteúdo deve servalor, da posição 1 a 5 do campo. - Correção Monetária.
O conteúdo deve servalor, da posição 1 a 5 do campo.
|
|
030 |
| TABFORATUN | S/N | "S" - Atualiza o preço de venda somente para o nível da loja da tabela. "N" - Atualiza o preço de venda para todos os níveis do produto se margem diferente de 0(Zero). Obs.: Está observação reflete também nos relatório de análise da tabela de fornecedor. |
030 |
| CMPCOTESPE | "N" | Melhorar a performance na consulta dos dados na Importação dos Preços na Cotação. |
030 |
| BSCLIPI999 | S/N | Parâmetro para identificação das agendas onde o IPI compõe base de cálculo para ICMS. Onde 999 é o código da agenda de remessa de amostra e demonstração |
030 |
| POLPERMPRC | AEMPTU | Permitir alterações de preços (transação 19 do pabuaite) somente para políticas de preços autorizadas No conteúdo informar somente às políticas que poderão sofrer alteração de preços através da transação 19. |
030 | Controle de Bases | LIMDIASDIG | 1- Numero de Dias | Limite de Dias de Digitação. Exemplo: informando 60 no parâmetro, não poderá ser digitada nenhuma data acima da data do sistema com mais de 60 dias. |
030 |
| GTABFORAUT | - P
- N
- S
|
|
030 |
| CALCTRANSM | "N" | Implementar Controle para permitir a omissão de movimentações das transferências no cálculo de saída média. |
030 |
| CALCMRGOBJ | 1- S |
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030 |
| CMRGOBJXXX Onde XXX, código Departamento | 1-Limite mínimo da margem atual por Departamento |
|
030 |
| USAPDVS | S/N | Indicar se trabalha ou não com painel de controle, sendo: "S" - Significa que o cliente usa o painel de controle (programa PGPGPDVS) para fazer a exportação de dados para o PDV; "N" - Significa que o cliente usa programa específico para fazer exportação de dados para o PDV. |
030 |
| CTRLBASE | BBB OU 999 | Definir o controle preços, onde: ACESSO CONTEÚDO CTRLBASE 999001S Onde: Conteúdo1: Posições 1 a 3 definem a loja base sem dígito; Posições 4 a 6 definem a loja que controla o preço sem dígito; O "S" na sétima posição define que a loja exporta os 5 níveis de preço. NA FILIAL ACESSO CONTEÚDO CTRLBASE BBBXXXS Onde, BBB - Número da filial, sem dígito; XXX - Define a loja que controla o preço sem dígito; S = Define que a loja exporta ou não os 5 níveis de preço.
Âncora |
---|
| _Toc463320520 |
---|
| _Toc463320520 |
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|
Âncora |
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| _Toc463320567 |
---|
| _Toc463320567 |
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|
Âncora |
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| _Toc465149603 |
---|
| _Toc465149603 |
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|
Âncora |
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| _Toc465150549 |
---|
| _Toc465150549 |
---|
|
Âncora |
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| _Toc465151153 |
---|
| _Toc465151153 |
---|
|
Âncora |
---|
| _Toc465151735 |
---|
| _Toc465151735 |
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| NA MATRIZ Âncora |
---|
| _Toc465151154 |
---|
| _Toc465151154 |
---|
|
Âncora |
---|
| _Toc465151736 |
---|
| _Toc465151736 |
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| ACESSO CONTEÚDO CTRLBASE 999XXXS Onde, CONTEÚDO 999: Indica que se está operando em uma Matriz; XXX - Define a loja que controla o preço sem dígito; S - Define que a loja exporta os 5 níveis de preço. Caso não exista o parâmetro na matriz, o sistema assumirá como 999. |
030 |
| ZERAPRCV | SE | Definir parâmetros para importação de produtos novos: O conteúdo possibilita ao usuário definir S/N ou E/M/P/U/A/T, onde: S/N - Define se deve ou não zerar os preços de vendas na importação de produtos novos da Matriz; E/M/P/U/T – Define em que política de precificação deve ser classificada os produtos novos importados da Matriz. |
030 |
| SECAOCMP | S/N | Indicar se deve (S) ou não (N) ser assumido como código de comprador o código da seção do produto novo importado da Matriz. |
030 |
| GESEQEDI | S/N | Indicar se deve (S) ou não (N) ser gerado um sequenciador para os arquivos (Cadastro e agendas) exportados pela Matriz para controle de exportação e importação. Obs.: Este parâmetro é utilizado junto com o parâmetro 500 – controle de importação/exportação e ambos deverão ser cadastrados na Matriz e loja. |
030 |
| GEROFCEN | S/N | Controlar a oferta centralizada, onde: "N" - Não atualiza a matriz com oferta centralizada administrada por esta loja; "S" - Atualiza a matriz com oferta centralizada administrada por esta loja. |
030 |
| INVOIC | 1 - S/N | Alterar a interface entre ANDERSEN x RMS (pgssexpo), onde: "S" - Valida o uso da interface; "N" - Não valida o uso da interface. |
|
|
| 2 – S/N | "S" - Transmite o código do produto ao invés do EAN do produto; "N" - Transmite o EAN do produto. |
030 |
| 99999999 | IMPO/EXPO GET | Gerar a exportação do registro de estoque somente das movimentações (e não o arquivo inteiro), onde: No acesso informar o código da filial com o dígito em oito posições; Conteúdo é livre. Obs.: Só poderá ser exportado registro de estoque da filial para a matriz, e não o inverso, pois, se houver alteração no registro de estoque da matriz e for exportado para filial, irá danificar o estoque da filial. Este acesso deverá estar cadastrado na filial para ser exportado para a matriz e, na matriz não deve estar cadastrado para fazer a importação. |
030 |
| LGALRGEST | S/N | Gerar os registros de estoques alterados na matriz e exportar para as filiais, onde: "S" - Marca o registro alterado para posterior exportação; "N" - Não marca o registro alterado para posterior exportação. Obs.: Serão gerados os registros das alterações efetuadas através do programa PABUAEST (campos: bloqueio, limite de atendimento, estoque padrão e percentual de reposição). |
030 |
| CONSTRUÇÃO | S/N | Indicador que a empresa possui material de construção |
030 |
| GERAFDEP | S/N | Acesso que permite "gerar" o arquivo FDEPDDMM para o depósito na matriz: S = irá gerar na matriz o F999 + FDEP (DEP = número do depósito); N = não irá gerar o FDEP para o depósito, somente o F999 da matriz. |
030 |
| GERARQESTQ
GERGET999 | S/N
S/N | Controlar a criação de registro de estoques, onde: "S" - se não existir registro de estoque será criado; "N" - se não existir registro de estoque irá criar somente para o componente da receita que está sendo negociado. Obs.: Caso o conteúdo do parâmetro for "N", o item receita igual "família" e registro de estoque inexistente, no relatório do programa "PABUADMP", quando emitir o item receita, nos campos "DATA UltEnt" e CstUltEnt" sairão zerados.
Permite exportar estoque de gestão p/ gestão. "S" – Gera estoque (todas) mesmo que o controle de base seja 999. "N" – Permanece Conceito atual (gera estoque quando controle de base for diferente de 999). Na ausência do parâmetro o sistema comporta-se como a opção "N". Este parâmetro é utilizado por programas específico cliente Carrefour e foi criado devido à necessidade da emissão de pedidos centralizados no CDA, onde é necessário exportar os registros de estoques alterados do CDI para o CDA. Para obter a funcionalidade deste, outros parâmetros e tabelas devem estar configurados: No CDI: Tabela 030 – integração central – filial: 999999 – TRANSMITE, habilita exportação de cadastro para esta filial (onde 999999 corresponde ao código da filial com dígito). Parâmetro 030 – controle de bases: 99999999 – IMPO/EXPO GET, indica o código da filial que deseja controlar a importação/exportação de estoque (onde 99999999 corresponde ao código da filial com dígito); CTRLBASE – 999, onde 999 corresponde ao código da base; GERGET999 – S; LGALRGEST – S, onde "S" indica que deseja gerar no arquivo AG2SINTG(arquivo de exportação) as alterações ocorridas no registro de estoque via programa PABUAEST (campos: bloqueio, limite de atendimento, estoque padrão e % de reposição). No CDA: Tabela 030 – Controle de bases: 99999999 – IMPO/EXPO GET CTRLBASE - 999 |
030 |
| | "S" | Permite viabilizar a utilização do Módulo de Preços por Filial. |
030 |
| USADADFISC | "S" ou "N" | Utiliza dados Fiscais no cadastro de entidades |
030 |
| PERTRANS22 |
| Default da pergunta de transferência de estoque ao colocar um produto fora de linha SN – Pergunta Default Não SS – Pergunta Default Sim N – Não pergunta e transfere o estoque. NN – Não pergunta e tira o produto fora da família. |
030 |
| CHKCODBAR | PALAVRA | Para liberar a associação do código com o título tenha que digitar uma palavra |
030 |
| TABFOREXP | 1-"S" ou "N" 2- 3- | Exporta tabela de fornecedor na atualização |
030 |
| TABFORGER | XX | Onde a primeira posição: "S"-Busca os dados da Ultima tabela de fornecedor gerada VIGENTE "N"-Busca os dados do cadastro de produtos "P"-Efetua pergunta na geração Segunda posição: "S"-Utiliza a figura fiscal da ultima tabela "N"-Utiliza a figura fiscal do cadastro (Default) Origem dados para geração da tabela de fornecedor |
030 |
| CONSTRUCAO | 1-"S" ou "N" 2- 3- | Indicador que a empresa possui material de construção |
030 |
| BASECENTR | 1- "S" 2- "N" | Parâmetro utilizado para quando o cliente possui base de dados única/centralizada Conteúdo "S" – Faz com que não grave arquivos de log de alteração para exportação nos arquivos de integração (arquivo "G") Conteúdo "N" – ou diferente de "S" (default) – Não faz nenhuma modificação no sistema |
030 |
| CHKFISCAL | S | Segurança no financeiroCom a existência destes parâmetros, o financeiro faz a verificação do movimento respectivamente no fiscal, contabilidade e caixa e bancos Para o fiscal, verifica se o dia está liberado para a filial (vglmusua) Para a contab. verifica se o mês está liberado(vacmusua) Para o cxb verifica se existe movto aberto para o portador e filial no dia (vasmfcxc) |
030 |
| CHKCONTAB | S |
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030 |
| CHKCXABCO | S |
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030 |
| SOMAPENGIT | S/N | Quando não cadastrado ou cadastrado com conteúdo = N o programa não vai somar a quantidade pendente de compra no GIT, o programa de compras (VGCMSITM) apresenta o valor deste campo como pendência |
030 |
| FECHPEDIUN | S/N | Habilita a função FECHAMENTO pela Manutenção da Carteira de Pedido. Permite fazer o fechamento unitário do pedido, mesmo que este esteja dentro da tolerância ou com pendência no recebimento. |
030 |
| AGDLIXOXXX | 1- XXX - código da agenda com três posições | ex. Agenda Lixo entrada ou saída No conteúdo pode ser informado qualquer coisa exemplo pode ser indicado se a agenda indicada é de entrada ou saída. Este parâmetro vai verificar se a agenda que você está utilizando estiver cadastrada ele não vai verificar as especificações da agenda para efetuar a troca. Quando este parâmetro estiver cadastrado o programa verifica somente se a agenda origem controla estoque e se a mesma foi cancelada no fiscal. |
030 | Controle de seções do pedido | TABFORATUN | 1- "S" – Atualiza Todos os níveis 2- "N" – Não atualiza todos os níveis | Tabela de Fornecedor – Atualização dos Níveis de Preço |
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030 |
| VARMOEDA | S N | Quando habilitado permite selecionar por fornecedor a moeda de COMPRA/ PAGAMENTO. |
030 |
| ULTENTZERO | S N | S = Imprime todos os produtos independentes da data de última entrada N = Só imprime os produtos onde a data de última entrada no AA2CESTQ, ou seja, no cadastro da filial seja diferente de zero. |
030 | Controle de Bases | AGENDADVOL | Agendas de Devolução c/ 3 posições cada |
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031 | Controle de seções do pedido | DDFECHSEM | 9 | Permite informar o dia para o fechamento semanal para recálculo de Saída Média, onde: No conteúdo cadastrar o dia do fechamento, que deve obedecer a Seguinte ordem: 0 = Dom 1 = Seg 2 = Ter 3 = Qua 4 = Qui 5 = Sex 6 = Sab |
031 |
| FECHAMSEMA | Conteúdo = 1AAMMDD, sendo: AA = Ano MM = Mês DD = Dia | Permiti indicar o próximo dia para o fechamento semanal |
031 |
| USAABASTCT | 1- "N" |
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031 |
| AGRUPAREGT |
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031 |
| BLOCPRODUT |
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031 |
| DSLNIVCONF |
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031 |
| BLOCMPPEND |
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031 |
| NRODIASOFT | Deve ser o número de dias que será antecipado a sugestão de compra (quando utilizar o % de acréscimo na oferta), ou | - Dias de antecipação para sugestão de compras.
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031 |
| NDIAOFXXXX | onde XXXX é o código da filial (sem digito). | - Dias de antecipação para sugestão de compras.
O parâmetro pode ser por filial informando: O código da filial SEM dígito
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031 |
| EDIFMTOARQ | Conteúdo" ". (brancos) Gera o arquivo com: 6 Primeiras posições do nome fantasia do fornecedor. 2 posições para sequencial de EDI . Ponto separador 3 posições do código da loja sem digito Conteúdo "1". Gera o arquivo com: 5 Primeiras posições do nome fantasia do fornecedor. 2 posições do dia 2 posições do mês 2 posições para sequencial de EDI . Ponto separador 3 posições com o label "TXT" Conteúdo "2". Gera o arquivo com: 5 Primeiras posições do nome fantasia do fornecedor. 2 posições do dia 2 posições do mês 2 posições para sequencial de EDI . Ponto separador 3 posições do código da loja sem digito
Conteúdo "3". Gera o arquivo com: 5 Primeiras posições do nome fantasia do fornecedor. 2 posições do dia 2 posições do mês 6 posições para sequencial de EDI . Ponto separador 3 posições do código da loja sem digito | Definir o formato do nome do arquivo. |
031 |
| FECHACPEND | S/N | Quando configurado com "S" permite o fechamento de pedidos mesmo que estes possuam pendências no recebimento ou na logística. |
031 |
| DESCRCOML | S | Permitir alterar o campo de descrição comercial para aceitar os dados da seguinte forma: 15 posições para a descrição comercial; 10 posições para a marca do produto; 05 posições para a gramatura do produto.
Obs.: acesso "DESCRCOML" deve ser cadastrado com "S" no conteúdo para aceitar os dados no Formato acima. Caso o parâmetro não seja cadastrado, o programa aceitará somente a descrição comercial com 30 posições. |
031 |
| DEBITOVENC | Quantidade de Dias após título vencido | Apresenta a mensagem "Existem títulos vencidos para este Fornecedor" E para Bloquear a compra trava na Permissão de Acesso usuário mais o programa VGCMSITM não permitindo a emissão de pedido para este fornecedor. |
031 |
| ACORDOVENC |
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031 |
| ESTOQUEDEP |
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031 |
| CRITEFL | S | Quando cadastrado o parâmetro, limita a criação e exportação do arquivo AA1CITFL |
031
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| PLATFCMP | S N | Este parâmetro identifica se na importação do arquivo AA2CESTQ se o controle de base é = 999 se é um "CD" plataforma de compra, ou não, onde: S - CD Plataforma de compra N - CD não Plataforma de compra Obs.: Na falta do parâmetro será considerado conteúdo = "S" Para que somente sejam gravados os registros de estoque de loja específica é necessário que obedeça a seguinte condição: 030 – Controle de Base CTRLBASE = 999 Tipo de Loja (Empresa) = D Conteúdo do parâmetro PLATFCMP = N No caso acima somente serão gravados os registros de estoque que forem iguais ao código da loja. Caso contrário o programa não irá criticar o código da loja para gerar o arquivo. |
031 |
| IMPORDALFA | S | Para emissão e reemissão do pedido em ordem alfabética. |
031 |
| AGRUPAREGI | S/N | Agrupa os dados referentes à movimentação pela região no pedido de compra. |
036 | Controle de preços | ATUPRECOE | S/N | Indicar se o usuário deseja ou não, a atualização do preço de venda para produtos com política "E", na atualização das tabelas de fornecedor. |
036 |
| ATUPRECOT | S/N | Indicar se o usuário deseja ou não, a atualização do preço de venda para produtos com política "T", na atualização das tabelas de fornecedor. |
036 |
| ATUPRECOP | S/N | Indicar se o usuário deseja ou não, a atualização do preço de venda para produtos com política "P", na atualização das tabelas de fornecedor. |
036 |
| ATUIMPTAB | S 2 S | Indicar o processo de importação de Tabela de Fornecedor, as informações devem ser cadastradas no conteúdo 1, com três posições, sendo: POSIÇÃO1 = Indicar se a tabela deve ou não ser atualizada quando da importação automaticamente; POSIÇÃO2 = Indicar a quantidade de dias, que somados a data constante nos registros importados, darão origem à data de vigência dos preços (0 a 9); POSIÇÃO3 = Indicar se calcula e altera ou não os preços de venda, na atualização da tabela. |
036 |
| ULTENTRECE | S/N | Indicar se deve ou não ser atualizado o custo da receita (produto tipo 3) pela entrada no Módulo de Recebimento. |
036 |
| COPCUSFORN | S/N | Indicar se deve, ou não, manter o custo de fornecedor da tabela original para cópia de tabelas de Fornecedor, onde: S = Mantém o custo do fornecedor na cópia de tabelas; N = Mantém o custo do fornecedor da tabela original e cópia para a tabela, o novo Âncora |
---|
| _Hlt507225937 |
---|
| _Hlt507225937 |
---|
|
custo do fornecedor do cadastro de itens. V = Utiliza o custo de fornecedor com data de vigência mais próxima da data de geração da nova tabela. Obs.: Se não for cadastrado o parâmetro assume "N" |
036 |
| LLLSSS | ABCDEF000000000000000000MMMVVV |
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| Controlar o preço de pesquisa, onde o acesso corresponde: LLL = Código da loja sem dígito com três posições e SSS = Código da seção, com três posições, que deve estar cadastrada na Classificação Mercadológica. E o conteúdo corresponde: |
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| - Qual o preço a ser comparado com o menor preço da concorrência (1) Preço vigente, (2) sugestão;
- Se aplica redutor padrão ou não (1) Sim, (2) Não;
- Qual redutor a ser aplicado e seu respectivo valor (1) Percentual, (2) Valor;
- Aplica-se o limite de margem mínima permitida para alteração (1) Sim, (2) Não. Caso afirmativo, a faixa de limite para alteração permitida compreenderá os valores entre a margem mínima calculada sobre o custo da empresa e o preço de venda calculado pelo sistema de pesquisa;
e) Se concorrência = 0, o preço calculado será a sugestão (1) Sim, (2) Não; - Permite calculado maior que a sugestão (1) Sim, (2) Não;
g) Os campos de 7 a 24 devem ser preenchidos com zeros; - MMM = Margem do redutor (00,1 a 99,9);
VVV = Valor do redutor (0,01 a 9,99).
|
036 |
| LLLSSSMARG | PPPP(+/-)(1/2) | Controlar a margem para a pesquisa, onde o acesso corresponde: LLL = Código da loja sem dígito com três posições; SSS = Código da seção, com três posições, que deve estar cadastrada na classificação mercadológica. MARG = margem mínima permitida para alteração. E o conteúdo corresponde: PPPP = margem mínima permitida (00,001 a 99,99); (+/-) = indica se a margem pode ser positiva ou negativa; (1/2) = 1 Permite o calculado maior que preço vigente = 2 Não permite o valor calculado maior que preço vigente |
036 |
| ATUCOMPRAS | S/N | Acesso para indicar se o cliente utiliza ou não a tabela de fornecedor por filial. N – Indica que o cliente não controla preços de tabelas por filial, sendo assim o mesmo poderá inicializar o arquivo N:AA2CPRTF (Tabela Preços por Filial).
Obs.: Na ausência do parâmetro o sistema interpretará como "S", pois o default do sistema é controlar preços de tabela de fornecedor por filial. |
036 |
| ATUENCOMENDAS | S/N | Acesso para indicar se o cliente utiliza ou não a tabela de fornecedor por filial. N – Indica que o cliente não controla preços de tabelas por filial, sendo assim o mesmo poderá inicializar o ficheiro N:AA2CPRTF (Tabela Preços por Filial).
Obs.: Na ausência do parâmetro o sistema interpretará como "S", pois o default do sistema é controlar preços de tabela de fornecedor por filial. |
036 |
| RELATRECE | S/N | Demonstrar o custo de fornecedor do item produzido, relatório de análise da tabela de fornecedor, onde: "S" - Demonstra item produzido. "N" - Não cadastrado, não emite item produzido. |
036 |
| CALCPRCVEN | Conteúdo: S ou N | Na tabela de fornecedores no momento da atualização é aberta uma tela onde deve ser informado se calcula o preço de venda, este parâmetro traz default Sim ou Não conforme a parametrização. |
036 |
| RELFILIAL | - S
- N
| "N" já é default. "S" possibilita listar no relatório de atualização da Tabela as demais lojas com níveis. |
|
| RELFILHOS | - S
- N
| "N" já é default. "S" possibilita listar no relatório de atualização da Tabela, os filhos. |
036 |
| ATUGITFVIG | - S
- N
- DEFAULT
| "S" =Atualizar Custos independentes de data final de vigência;
"N" = Atualizar Custos e preços na tabela AA3CITEM apenas Se não houver data final de vigência do custo.
DEFAULT = Atualizar custos independentes de data final de vigência. |
042 | Tipos de etiquetas | ETIQMALA | LLCCBBB | Controlar o número de colunas de etiquetas, onde: LL = número de linhas por etiquetas (mínimo 06 incluindo salto); CC = número de colunas (mínimo de 01 e máximo de 04); BBB= número de caracteres por etiqueta (mínimo 40 e máximo 220). |
042 |
| ETQPALENT |
| Indica o código da seção de impressão. É gravado automaticamente quando é utilizada a impressão pela rede, na função de configuração de etiqueta, na tela do VGDUENDE. |
044 | Transações para alterações de itens | 01 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 28 29 30 30 30 30 30 30 31 32 33 34 38 39 40 41 42 43 47 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 | Descrição Descrição Reduzida Descrição Comercial Depto, Seção, Grupo, Subgrupo,Categoria Códigos Associados Embalagens Dimensões Embalagens SKU Classe Condição de Venda Prazo de Visita Condições de Compra Receitas Comprador Data de Saída de Linha Figura, UF, Pauta Código EAN Abastecimento Classificação Fiscal Preços Margens Política Linha Ofertas Perecível e Validade CIF/FOB e Frete Referência Vasilhame Qtde Autorizada PDV Qtde. Aut.Vda. EDI Espécie Mix Consignado Dias Proteção Adicionar EAN'S Diferentes Desconto no PDV Itens por Filiais Diversos Farmácia Livros Construção Fornecedor Alternativo Fornrcedor Garantia Classe Prazo e Visita Condição de Compra Condição de Venda Comprador Data de Saída Linha Figura, UF e Pauta Dias de Proteção Abastecimento Margens Política Linha CIF/FOB e Frete Preço de Venda % | Controlar transações para alterações de itens, onde: Acesso = número da transação; Conteúdo = descrição da transação. |
044 |
| 35 98 | Divisão de Mercadorias
Divisão de Mercadorias | Esta operação está ligada diretamente com a tabela 68 – divisão de Mercadorias.
Esta operação está ligada diretamente com a tabela 68 – Divisão de Mercadorias. (Automático). Obs. Exclusivo do cliente ABC. |
045 |
| NNNNNNNP03 | Conteúdo: "NNNNNNN" é o código da filial sem digito, exemplo filial 1-9 deve ser "0000001P03" | Geração arquivo de setores da balança 045 por Localização Física - Gôndola |
045 |
| MENSAGLN16 | 1 – 0 2 – 0 3 – 0 | Para gerar arquivo texto para o PDV Data Regis, com dados da lista negra, cadastrar este acesso e no conteúdo preencher com um texto livre de até 16 caracteres que irá ser gravado no arquivo texto. |
045 |
| CRITPENDCG
ATENÇÃO!!! PARÂMETRO DESATIVADO. O SISTEMA NÃO PERMITE EFETUAR O CONGELAMENTO COM PENDÊNCIAS.
| - N
- S
- T
| N = Apenas solicitar ao usuário que verifique as pendências (Processo atual).
S = Ao executar o processo (SISTEMA) verifica as pendências de FATURAMENTO, RECEBIMENTO, VENDA E LOGÍSTICA antes de acionar o congelamento e LISTA TODAS AS PENDÊNCIAS NA TELA. Caso exista pendência o sistema PEDE PARA CONFIRMAR E PROSSEGUIR e permite seguir com o processo de congelamento.
T = Ao executar o processo (SISTEMA) verifica as pendências de FATURAMENTO, RECEBIMENTO, VENDA E LOGÍSTICA antes de acionar o congelamento e LISTA TODAS AS PENDÊNCIAS NA TELA. IMPORTANTE: Caso exista pendência o sistema NÃO permite seguir com o processo de congelamento ATÉ QUE TODAS AS PENDÊNCIAS LISTADAS SEJAM SOLUCIONADAS. |
045 |
| CRTPENDIAS | 999 | 999 = Indica a quantidade de dias para considerar a pendência de Importação de Vendas. EX: CRTPENDIAS = 01 Data do Congelamento = 26/04/05 = Ira verificar se a venda do dia 25/04/05 já foi importada com sucesso |
045 | AA2CTABE | NFFISCM1 | - ddmmaa
#
| Cadastrar o parâmetro, onde:
- No conteúdo, "ddmmaa" corresponde à data em que os programas acima foram atualizados (baixados).
- O critério adotado é o seguinte:
Se existir o parâmetro, o sistema irá gravar a segunda nota fiscal mantendo-se a SERIE e somando ao número da nota o valor 9000000. Exemplo: SEM O PARMETRO ACIMA: Registro Normal : NF = 1006 SERIE = 'ECF' Registro Adicional: NF = 1006 SERIE = 'CM1'
COM O PARMETRO ACIMA: Registro Normal : NF = 1006 SERIE = 'ECF' Registro Adicional: NF = 9001006 SERIE = 'ECF'
|
045 |
| COFRESAIDA | - Saídas EXATAMENTE IGUAL à venda liquida apurada através do relatório de caixa que corresponde ao Mapa Resumo.
- Saídas MENOR ou IGUAL à venda liquida apurada através do relatório de caixa que corresponde ao Mapa Resumo.
3 -Saídas MAIOR ou IGUAL à venda liquida apurada através do relatório de caixa que corresponde ao Mapa Resumo
|
|
045 | EXCLUSIVO | BANCO | Nome do Banco do cliente | Parâmetro ESPECÍFICO criado para permitir o acesso dos programas com interface COBOL ao banco ORACLE diretamente (EXEC SQL) |
045 | EXCLUSIVO | USUARIO | Nome do Usuário do Sistema RMS | Parâmetro ESPECÍFICO criado para permitir o acesso dos programas com interface COBOL ao banco ORACLE diretamente (EXEC SQL) |
045 | EXCLUSIVO | SENHA | Senha do usuário do sistema RMS | Parâmetro ESPECÍFICO criado para permitir o acesso dos programas com interface COBOL ao banco ORACLE diretamente (EXEC SQL) |
045 | EXCLUSIVO | LOG | "S" = GERAR LOG "N" = NÃO Gerar LOG | Parâmetro ESPECÍFICO criado para permitir o acesso dos programas com interface COBOL ao banco ORACLE diretamente (EXEC SQL) |
050 | Controle SQL | SQL
U:
Q: | S/N
C:\rms\dados
RMSDBC | Indicar se o programa PGPRMRVE irá (S) executar ou não (N) a rotina SQL (em banco de dados) ou pelo processo normal (Arquivo Indexado).
Define o compartilhamento do diretório para execução da procedure. O diretório informado deverá ser o caminho lógico do acesso ao RMS dados. Conforme exemplo.
Para clientes que utilizam banco de dados, é necessário cadastrar este parâmetro. Para mapeamento do drive de comunicação com a Stored Procedure. No conteúdo Definir o respectivo drive. Permite ao sistema identificar os arquivos N (não atendidos) a serem processados, que estão no drive Q. |
050 |
| CAMINHOEDI |
| Conteúdo: Informa qual caminho que serão gerados e gravados os arquivos de envio e retorno. |
050 |
| CARRETURN | S/N | "S" – para sistema operacional UNIX "N" – para sistema operacional Windows Na ausência o Sistema irá considerar "N" |
050 | Diretório de Importação Automática | EDIIMPAUTO |
| Criar o parâmetro EDDIMPAUTO na base de dados, e preencher informando a localização dos arquivos que serão importados automaticamente. |
056 |
| LOJA ELETRONICA | VIA PAINEL DE CONTROLE | Modulo de Loja Eletrônica |
070 | Alt. Lin. Item Filho Automático | PABUAITE22 | S/N | Quando da troca de linha pela transação 22, o Sistema efetua pergunta, se usuário deseja ou não alterar os filhos. "S" – o Sistema pergunta. "N" – o Sistema atualiza automaticamente os filhos. |
070 | Fornecedor com regime especial de Pauta | PRE9999999 | "S" | Onde 9999999 é código de fornecedor com 7 caracteres sem digito. OBSERVAÇÃO: Qdo. Fornecedor tiver regime especial para pauta, ou seja, o cálculo de impostos deve ser executado pela pauta sempre |
093 | Nota Conjugada | DIRARQPDV | Caminho onde será gerado o arquivo de PDV | É o caminho onde o PDV vai jogar os arquivos de cupom. E acesso é utilizado quando o cliente possui o mesmo caminho para todas as lojas. |
093 | Nota Conjugada | DIRPDBXXXX | Caminho onde será gerado o arquivo de PDV | É o caminho onde o PDV vai jogar os arquivos de cupom Caso a loja tenha o mesmo caminho em comum, é só replicar os caminhos" XXXX = Código da loja SEM dígitos |
093 | Nota Conjugada | DIRARQPDVB | Caminho onde será gerado o arquivo de PDV | Caminho onde será gerado o arquivo de PDV |
093 | Nota Conjugada | NOMEARQPDV | Nome fixo determinado para o arquivo de Cupom do PDV, caso ele tenha essa funcionalidade | É o nome do arquivo padrão caso o PDV tenha esta funcionalidade, de mandar um único arquivo" |
099 | Servidor Remoto Eadl | SERVEREADL | Host name do servidor remoto | Nome do Servidor do CD, onde a loja irá consultar os produtos.
Obs: Utilizado no EAD. |
110 | Vendas Atacado | ESTQFLPAI | - 999
- 999
| Para gerar histórico de entrada e saída em agendas específicas para controle de transferências de dados entre pai e filho e pendências de vendas foram criadas duas agendas:
Agenda de saída: que controlará as saídas de estoque ou pendência de venda do item filho para o pai. Agenda de entrada: que controlará as entradas de estoque ou pendência de venda do item filho para o pai, onde: Conteúdo 1: Agenda Saída Estq/Pend. Venda. Conteúdo 2: Agenda Entrada Estq/Pend. Venda |
110 |
| AGDVENDNET | NRO AGENDA DE VENDA | Vendas na Internet |
110 |
| LIB + Código do Vendedor sem dígito | 1 = Limite percentual permitido para desconto do valor total do pedido
2 = zero
3 = zero (usuário com perfil de vendedor) 3 = 1 (usuário com perfil de gerente) | Parâmetro específico do Vendas Assistidas. Determina a autonomia do usuário quanto ao pedido de venda. |
110 |
| REGIMESPEC | 1 quantidade máxima de Itens por Nota Fiscal (Fechamento do Mês)
2 Quantidade máxima de Figuras por Nota Fiscal (Fechamento do Mês)
3 Quantidade máxima de Itens por Romaneio | PARÂMETRO EXCLUSIVO
Para geração do Romaneio
|
110 |
| AGENDAEADL | - 1º conteúdo = 0
- 2º conteúdo = informar a agenda de simples remessa
- 3º conteúdo = 0.
|
|
110 |
| AGDAGENDAS | - 1º conteúdo = a agenda não gerencial, ou seja, agenda A conforme configuração acima.
- 2º conteúdo = a agenda gerencial, ou seja, agenda B conforme configuração acima.
- 3º conteúdo = 0.
|
|
110 |
| AGDREGESPR | 1 Agenda usada para emissão do Romaneio
2 Agenda usada para emissão do Romaneio
3 Agenda usada para emissão do Romaneio | PARÂMETRO EXCLUSIVO
Para geração do Romaneio
|
110 |
| AGDREGESPF | 1 Agenda usada para emissão da Nota Fiscal
2 Agenda usada para emissão da Nota Fiscal
3- | PARÂMETRO EXCLUSIVO
Para geração do Romaneio
|
110 |
| VASAGDXXXX | - Agenda 1
- Agenda 2
- Agenda 3
| Agenda VDA para quebra de mapas. |
110 |
| DEPTROCA | Conteúdo 1: Código do Depósito de Trocas COM dígito Conteúdo 2: Código da Agenda de Transferência Interna Conteúdo 3: Código da Agenda de Transferência Fiscal |
|
103 | Código de produtos | PRODETIQ00 | 1- 500.000 2- 500.000 - 600.000
*ATENÇÃO!* ESTE ACESSO NÃO É UTILIZADO SÓ QUE TEM QUE SER CADASTRADO QUANDO FOREM UTILIZADOS OS ACESSOS:
- PRODETIQ01
- PRODETIQ02
- PRODETIQ03
- PRODETIQ04
| Cadastrar os conteúdos com zeros.
OBSERVAÇÃO: O PRODETIQ00 substitui o código 990000 das versões anteriores. |
103 |
| PRODETIQ01 | 1- 10.000 2- 10.000 3- 59.999 | Cadastrar os conteúdos obedecendo às faixas de numeração para cada tipo de etiqueta. |
103 |
| PRODETIQ02 | 1- 60.000 2- 60.000 3- 499.999 | Cadastrar os conteúdos obedecendo às faixas de numeração para cada tipo de etiqueta. |
103 |
| PRODETIQ03 | - 1
- 1
- 999
| Cadastrar os conteúdos obedecendo às faixas de numeração para cada tipo de etiqueta. |
103 |
| PRODETIQ04 | - 1.000
- 1.000
- 9.999
| Cadastrar os conteúdos obedecendo às faixas de numeração para cada tipo de etiqueta. |
103 |
| PRODETIQ05 | UTILIZADO NA EUROPA |
|
103 |
| PRODETIQ06 | 1-Cód.Inicial 2700000 2- Cód. Inicial 2700000 3- Cód. Final 2799999 | Faixa de Código
|
103 |
| PRODETIQ07 | 1- Cód. Inicial 2900000 2- Cód. Inicial 2900000 3- Cód. Final 2999999 | Faixa de Código |
103 |
| MAIORCOD |
|
|
103 |
| REDUZIDO | 1- 9999999999 | 1 – Conteúdo 9999999999 de ser digitado 1º conteúdo – equivale ao valor máximo de códigos de produtos a ser pesquisado. 2º conteúdo – não utilizado 3º conteúdo – não utilizado Ex. Caso se queira que no relatório seja emitido o código de produtos com o digito que não estão sendo utilizados, inferiores a 200. Colocar no 1º conteúdo 0000000200. |
111
| Controle de Numeração de Tipos | C (Cliente) | 1- 9999999999 2- 9999999999 3- 9999999999 | Identificar as faixas de código e contador atual do cadastro de clientes, onde: Conteúdo 1 = contador; Conteúdo 2 = início; Conteúdo 3 = Fim. OBSERVAÇÃO: 7(sete) casas e SEM dígito |
111 | Controle de Numeração de Tipos | D (Depósito) | 1- 9999999999 2- 9999999999 3- 9999999999 | Identificar as faixas de código e contador atual do cadastro de Distribuidor, onde Conteúdo 1 = contador; Conteúdo 2 = início; Conteúdo 3 = Fim. OBSERVAÇÃO: 7(sete) casas e SEM dígito |
111 | Controle de Numeração de Tipos | E (Entregador) | 1- 9999999999 2- 9999999999 3- 9999999999 | Identificar as faixas de código e contador atual do cadastro de Entregador, onde: Conteúdo 1 = contador; Conteúdo 2 = início; Conteúdo 3 = Fim. OBSERVAÇÃO: 7(sete) casas e SEM dígito |
111 | Controle de Numeração de Tipos | F (Fornecedor) | 1- 9999999999 2- 9999999999 3- 9999999999 | Identificar as faixas de código e contador atual do cadastro de Fornecedor, onde: Conteúdo 1 = contador; Conteúdo 2 = início; Conteúdo 3 = Fim. OBSERVAÇÃO: 7(sete) casas e SEM dígito |
111 | Controle de Numeração de Tipos | L (loja) | 1- 9999999999 2- 9999999999 3- 9999999999 | Identifica as faixas de código e contador atual do cadastro de Loja, onde: Conteúdo 1 = contador; Conteúdo 2 = início; Conteúdo 3 = Fim. OBSERVAÇÃO: 7(sete) casas e SEM dígito |
111 | Controle de Numeração de Tipos | R (Representante) | - 9999999999
- 9999999999
- 9999999999
| Identifica as faixas de código e contador atual do cadastro de Representante, onde: Conteúdo 1 = contador; Conteúdo 2 = início; Conteúdo 3 = Fim. OBSERVAÇÃO: 7(sete) casas e SEM dígito. |
111 | Controle de Numeração de Tipos | V (Varejo) | - 9999999999
- 9999999999
- 9999999999
| Identifica as faixas de código e contador atual do cadastro de Vendedor, onde: Conteúdo 1 = contador; Conteúdo 2 = início; Conteúdo 3 = Fim. OBSERVAÇÃO: 7(sete) casas e SEM dígito |
111 | Controle de Numeração de Tipos | FIDCRED | - 1
- 1
- 999999999
| Esse parâmetro guarda a sequência dos códigos de cadastro da Fidelidade. Conteúdo 1 - Próxima sequência. Conteúdo 2 - Numeração atual. Conteúdo 3- Numeração limite. Esse é o status inicial da numeração, o próprio sistema irá incrementar os campos na medida que um cliente vai sendo cadastrado. |
118 | Número de Apoio Promoção | NUMPROM | 1 - 99999 | Utilizado para definição do sequencial numérico do apoio promoções, onde: No conteúdo 1 – Número do apoio promocional com 5 digito. |
122 | Controle SKU | LIMTAMCOR | 1-0000000999 2-0000000999 | Limitar o número de tamanhos e as cores para as grades cadastradas, na ausência do mesmo o cadastro é ilimitado, onde: Conteúdo 1 = número limite de tamanho Conteúdo 2 = número limite de cor. Na ausência deste parâmetro a quantidade de tamanhos e cores serão ilimitadas; 2 – Será consistido se o número de tamanhos cadastrados não atingiu o limite do parâmetro 122; 3 – Se a grade tiver algum item associado a ela não será permitido alterá-la. |
144 | Limites da margem | MRXXXXXXXX: onde XXXXXXXX é o nome do usuário RMS ou MRPADRAO. |
| Caso o usuário não esteja cadastrado será utilizado MRPADRAO, onde o 1º valor é o limite de margem inferior e o 2º valor é o limite de margem superior. |
144 |
| MRRMS |
|
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144 | Limite para alteração de margem | MRPADRÃO | - 99
- 99
| Limitar as alterações de preços efetuadas pela transação 19 (Preços) e 23 (Ofertas) para todos os usuários, onde: No conteúdo 1 informar o limite inferior (%); No conteúdo 2 informar o limite superior (%). Exemplo: MC = 25 (MC = Margem Cadastrada)
Mínimo: 10 MI = 15 (MI = Margem Mínima Permitida)
Máximo: 15MA = 40(MA = Margem Máxima Permitida) |
144 |
| MR<USUARIO>
| - 99
- 99
| Limitar as alterações de preços efetuadas pela transação 19 (Preço) e 23 (Ofertas) por usuário: No conteúdo 1 informar o limite inferior (%); No conteúdo 2 informar o limite superior (%). Obs.: O conteúdo do MR <USUARIO> pode ser diferente de um usuário para outro e também Diferente do padrão, as letras MR são fixas e o nome do usuário deve ser igual ao cadastrado no sistema. Ao efetuar manutenção nos preços, o sistema verifica a margem cadastrada para o produto, o limite Máximo e mínimo permitido para o usuário e caso seja maior que o permitido exibe a mensagem "margem de lucro fora dos limites definidos para o usuário". Exemplo: Margem cadastrada para o produto = 25 Margem mínima permitida definida no parâmetro = 10 Margem máxima permitida definida no parâmetro = 15 Margem máxima permitido na manutenção de preços = 40, que corresponde 25 da margem cadastrada para o produto + 15 da margem máxima permitida. Quando a margem mínima definida no parâmetro for inferior a margem cadastrada para o produto, o sistema considera a margem mínima igual a zero. |
150 | Numeração de Nota Fiscal por loja/série | 9999999XXX | - 0000000000
- 00000000
- 00000000
| 9999999 = Código da Loja COM dígito XXX = série Obs: Para série TI, Código da Loja SEM dígito |
150 | Numeração de Nota Fiscal por loja/série | ESTFLPANF | - 9999999999
- 9999999999
- 9999999999
| Quando o sistema efetuar a transferência entre pai e filho será gravada uma nota fiscal com descrição "TRF" para geração de históricos de entrada e saída em agendas específicas para que seja feito controle de dados entre pai e filho e pendências de vendas. Para controle dessa nota fiscal cadastrar esse acesso que deverá ter conteúdo numérico zerado para todos os conteúdos, pois a numeração será controlada automaticamente pelo sistema |
150 | Âncora |
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| _Toc328049112 |
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| _Toc328049112 |
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| Numeração Automática dos Romaneios | #######@@@ | 1: Número sequencial 2: Limite inferior de numeração 3: Limite superior de numeração | PARÂMETRO EXCLUSIVO O parâmetro 150 define a numeração automática dos romaneios. Neste, substituir ####### pelo código do depósito com dígito, preenchendo com zeros à esquerda se necessário, e @@@ pela série definida na tabela contábil que será utilizada. |
169 | Ponto de Situação | PONTOSITUA | Conteúdo1 Conteúdo2 Conteúdo3 | PONTOSITUA - Este acesso será utilizado exclusivamente para captar informações para o Livro Fiscal, não fazendo efeito para o Ponto de Situação. CONTEUDO1 Deverá conter uma figura fiscal não tributada. CONTEUDO2 Deverá conter uma condição de pagamento antecipada. CONTEUDO3 Se igual a zeros significa que controla o Financeiro (Gestão), e se diferente de zeros significa que não controla o Financeiro (Store), considerando os títulos pagos no vencimento do arquivo fiscal, permitindo melhor análise do relatório de Ponto de Situação. |
500 | Parametrização dos arquivos "B" e "M" sequenciais | FFFFFFFFEE | Conteúdo 1 = 1 Conteúdo 2: = 999 | Onde FFFFFFEE: F = Filial SEM Digito + E (somando 8 posições). Exemplo - 0000001E (Loja 1-9) OBSERVAÇÃO: Verificar: - Parâmetros 30 / CTRLCMP (Sequencial do arquivo B).
- Parâmetro 30 / CTRLCMPM (Sequencial do arquivo M).
- Parâmetro 31 / DATAARQB (Gera arquivo sequencial numérico)
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500 | Controle de Importação / Exportação |
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| Este parâmetro deve ser cadastrado em conjunto com 030 – Controle de Bases acesso GESEQEDI para controle da sequência dos arquivos de importação e exportação. Cadastrar somente o título do parâmetro (o acesso e conteúdo deixar em branco) |
36 | Não exibir preço Atacado no VABUMADM | NPRECOATAC | S/N | Não exibe o preço Atacado para clientes que usam preço por nível. Terá validade apenas quando o parâmetro 30 PRCPORLOJA for igual a N |
30 | Obrigar o preenchimento de campos no VABUCVAR necessários para emissão de notas fiscais | OBRGDIGNTA | S/N | Torna obrigatório o preenchimento dos campos: CPF, Nome, CEP, Endereçoendereço, Estadoestado, Cidadecidade, bairro, número e código de município. |