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  1. Visión general
    1. Agentes de percepción
    2. ¿Cómo debo informar e ingresar las percepciones practicadas?
    3. ¿En qué momento corresponde realizar la percepción?
    4. Alícuotas y base de calculo
  2. Ejemplo de utilización
    1. Responsable inscripto - IVP
    2. Responsable no inscripto - IVP
    3. Comprobante con Descuentos y FC_LIQUIDO = Sí
  3. Pantalla cálculo de IVP alícuota 1,5%
  4. Pantalla cálculo de IVP con descuento y FC_LIQUIDO = SÍ
  5. Cambios liberados para el cálculo del de la percepción de IVA
  6. Tablas


01. VISIÓN GENERAL

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Informações
titleImportante

El código fiscal de compra (FF_CFO_C) y venta (FF_CFO_V) deberá ser informado en la configuración de la TES (Tipos de Entrada y Salida), campo Cod. Fiscal (F4_CF).

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1. Por medio de la rutina Clientes (MATA467N) deberá realizar la inclusión de un cliente. Para el cálculo de la percepción de IVA (IVP) deberá configurar el siguiente campo:

Tipo (A1_TIPO): I-Responsable Inscripto.


Informações
titleImportante

El campo Tipo (A1_TIPO) puede ser configurado con las siguientes opciones para el cálculo de la percepción de IVA (IVP):

  1. I-Responsable Inscripto.
  2. M-Monotributista.
  3. V-Convenio Multilateral.

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