Histórico da Página
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- Visión general
- Agentes de percepción
- ¿Cómo debo informar e ingresar las percepciones practicadas?
- ¿En qué momento corresponde realizar la percepción?
- Alícuotas y base de calculo
- Ejemplo de utilización
- Responsable inscripto - IVP
- Responsable no inscripto - IVP
- Comprobante con Descuentos y FC_LIQUIDO = Sí
- Pantalla cálculo de IVP alícuota 1,5%
- Pantalla cálculo de IVP con descuento y FC_LIQUIDO = SÍ
- Cambios liberados para el cálculo del de la percepción de IVA
- Tablas
01. VISIÓN GENERAL
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Informações | ||
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El código fiscal de compra (FF_CFO_C) y venta (FF_CFO_V) deberá ser informado en la configuración de la TES (Tipos de Entrada y Salida), campo Cod. Fiscal (F4_CF). |
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1. Por medio de la rutina Clientes (MATA467N) deberá realizar la inclusión de un cliente. Para el cálculo de la percepción de IVA (IVP) deberá configurar el siguiente campo:
Tipo (A1_TIPO): I-Responsable Inscripto.
Informações | ||
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El campo Tipo (A1_TIPO) puede ser configurado con las siguientes opciones para el cálculo de la percepción de IVA (IVP):
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Visão Geral
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