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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - El
sistema debe contar con las configuraciones necesarias para el cálculo de los impuestos deseados. En caso especifico para el cálculo de la percepción de IVA (IVP).El - uso compartido de tablas debe estar de acuerdo con la siguiente documentación:
- Uso compartido de tablas - FINA085A
Parámetros: - Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes para el cálculo de impuestos pertinentes.
- MV_
RETPA = S- AGENTE = NNNNNN - Indicar si cliente SIGA es agente de retención de diferentes impuestos (verificar documentación de impuestos).
- MV_
AGENTE = NSSNNNNN- RETPA = S (Realiza retención de impuestos al incluir el PA a través de la rutina de Orden de Pago)
- A través de la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
- A través de la rutina
Tipos de Entrada y Salida - de Proveedores (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos)
configurar una TES de entrada para el cálculo de la percepción de IVA. La TES puede continuar otros impuestos (IVA, IB2, …, etc.)- debe de dar de alta por lo menos un registro para poder efectuar las pruebas.
- A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto para realizar sus pruebas.
- A través de la rutina de Impuestos Variables (MATA995) que se encuentra en el módulo Libros Fiscales-SIGAFIS (Libros Fiscales| actualizaciones | archivos) realice la configuración de los impuestos deseados.
- A través de la rutina de Configuración Adicional de Impuestos (MATA994) que se encuentra en el módulo Libros Fiscales-SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) realice la configuración de los impuestos deseados.
- A través de la rutina de Empresa Vs Zona Fiscal (MATA999) que se encuentra en el módulo Libros Fiscales-SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) realice la configuración para la provincia y el proveedor correspondiente.
- A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES; La TES debe de estar configurada para realizar el cálculo de los impuestos deseados
A través de la rutina Proveedores (MATA020) registrar un proveedor para realizar las validaciones.
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- A través de la rutina de Orden de
pago - Pago. Mod. II (FINA847)
A través del menú "Otras acciones" dar clic en la opción "Generar PA".Informar el código del proveedor y tienda.Seleccionar una modalidad.A través del menú "Otras acciones" utilice la opción “Inf. Retención de impuestos”.- Informe el "N° de la operación" y el "TES"
- Observe que se calculará la retención de los impuestos y no aparecerá el error.log.
- Confirme las informaciones de los impuestos.
- que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Financiero - SIGAFIN (Actualizaciones | Proceso Mod. II) debe de realizar el siguiente proceso:
- En el botón Otras acciones seleccionar la opción Generar PA.
- Informa los parámetros iniciales de las preguntas.
- Llena el campo correspondiente al proveedor, modalidad y el valor.
- En el botón Otras acciones seleccionar la opción Inf. Retención de impuestos
- Informe los campos utilizando los registros previamente capturados, verifique que el cálculo de impuestos es el correcto.
- Informe el documento de pago.
- Almacene el Pago Anticipado
Complete la sección de "Documentos propios" y confirme el pago anticipado- .
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