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  • DMANMI03-6869 DT Permitir facturar nuevamente un pedido o remito después de una nota de crédito FT40200

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01. 

...

DATOS GENERALES

ProdutoProducto:

Solucoes_totvs
Solucao TOTVS Manufatura

Solucoes_totvs_cross
SolucaoCrossTOTVS Backoffice

Solucoes_totvs_parceiros
SolucaoParceiros

Solucoes_totvs_parceirosexptotvs
SolucaoParcsExpsTOTVS

Linha Línea de Produtoproducto:

Linhas_totvs
LinhaLinha Datasul

Segmento:

Segmentos_totvs
SegmentoBackoffice

Módulo:MFT - FaturamentoFacturación
FunçãoFunción:Cálculo Notas Facturas Crédito/Débito (FT4020)
País:Todos exceto excepto Brasil
Ticket:
Requisito/Story/Issue (informe o el requisito relacionado) :DMANMI03-6869


02. 

...

SITUACIÓN/REQUISITO

Permitir gerar uma nova fatura para um pedido e/ou remito após a geração de uma generar una nueva factura para un pedido y/o remito después de generar una nota de crédito de cancelamento da nota fiscal originalde cancelación de la factura original..

03. 

...

SOLUCIÓN

Se alteró el

...

Alterado o programa de Cálculo de Faturas Facturas de Crédito/Débito (FT4020) para solicitar, no cabeçalho do en el encabezado del documento de nota de crédito, o parâmetro el parámetro Reabre Remito/Embarque/Pedido para FaturaçãoFacturación, que indicará se deve ser reaberto o si se debe reabrir el remito, pedido e embarques da fatura y embarques de la factura vinculada para novo faturamentonueva facturación.

Este parâmetro somente será habilitado quando o parámetro solamente se habilitará cuando el documento digitado no FT4020 for uma en el FT4020 sea una nota de crédito, ele possuir uma fatura vinculada e esta fatura possuir remito ou pedido associado. Este parâmetro não será habilitado para quando a fatura vinculada seja de faturamento antecipado.

Para o caso da nota vinculada possuir remito, no momento da atualização da nota de crédito serão feitas algumas validações, conforme o caso:

  • Quando a natureza de operação da fatura vinculada à nota de crédito tiver baixado estoque pela fatura, será verificado se a nota de crédito está baixando estoque e se os itens da nota original também estão vinculados. Caso não estejam, será retornado erro e não será possível atualizar a nota de crédito, uma vez que o próximo faturamento irá novamente baixar estoque, ficando assim com quantidades incorretas.
  • Quando a natureza de operação da fatura vinculada à nota de crédito tiver baixado estoque pelo remito, será verificado se a nota de crédito está baixando estoque. Caso esteja, será retornado erro para que não calcule a nota de crédito, pois neste caso seria feita uma entrada no estoque, que não seria retirado quando do cálculo da nova fatura, ficando com quantidades incorretas no estoque. 

Estas validações somente serão feitas quando o parâmetro Reabre Remito/Embarque/Pedido para Faturação estiver selecionado no programa FT4020B - Cabeçalho da Nota de Crédito/Débito, e a fatura vinculada à nota de crédito possuir remito.

Image Removed

Importante: a nota original não será cancelada e/ou eliminada. Os pedidos, embarques (resumos) e remitos serão reabertos possibilitando um novo faturamento.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se Aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

este tiene una factura vinculada y esta factura tiene remito o pedido asociado. Este parámetro no se habilitará para cuando la factura vinculada sea de facturación anticipada.

Si la nota vinculada tuviera remito, en el momento de actualizar la nota de crédito se harán algunas validaciones, según el caso:

  • Cuando el origen de operación de la factura vinculada a la nota de crédito haya bajado inventario por medio de la factura, se verificará si la nota de crédito está bajando inventario y si los ítems de la nota original también están vinculados. Si no lo están, retornará el error y no se podrá actualizar la nota de crédito, ya que la siguiente facturación bajará nuevamente el inventario, quedando así con cantidades incorrectas.
  • Cuando el origen de operación de la factura vinculada a la nota de crédito haya bajado inventario, por medio del remito, se verificará si la nota de crédito se dio de baja en el inventario. Si estuviera, retornará error para que no calcule la nota de crédito, porque en este caso se haría una entrada en el inventario, que se retiraría, cuando se haga el cálculo de la nueva factura, quedando con cantidades incorrectas en el inventario. 

Estas validaciones solamente se harán cuando el parámetro Reabre Remito/Embarque/Pedido para Facturación estuviera seleccionado en el programa FT4020B - Encabezado de la Nota de Crédito/Débito, y la factura vinculada a la nota de crédito tenga remito..

Image Added

Importante: la nota original no se cancelará ni eliminará. Los pedidos, embarques (resúmenes) y remitos se reabrirán, esto permitirá una nueva facturación.

04. OTRAS INFORMACIONES

No se aplica

05. ASUNTOS RELACIONADOS



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