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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación.
Función:

   

Rutina(s)Nombre técnicoFecha
MATN410CFunciones genéricas Pedidos de Venta.28XX/06XX/2021
FATXFUMIFunciones genéricas para Facturación.28/06XX/XX/2021
MATA468NGeneración automática de Notas Fiscales.XX/XX/2021

   

País:México
Ticket:11597048
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-12553

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Desde la rutina de Pedidos de Venta (MATA410), no es posible generar una Factura de Venta que deje ítems con saldo de stock negativo aun aún cuando se encuentra configurado el parámetro MV_ESTNEG = N.

03. SOLUCIÓN

Se crea la función ValStock() para realizar la validación de crédito y stock al realizar la generación Generación de documentos Documentos desde la opción "Otras acciones | Prep.Doc.Salida", si el pedido de venta cuenta con ítems aprobados y sin algún tipo de bloqueo que no cumplan la validación del parámetro MV_ESTNEG,  se . Se mostrará una ventana para realizar la generación del LOG con los ítems que no hayan cumplido la regla del parámetro MV_ESTNEG; si el Pedido de Venta con contiene ítems con estas características, se mostrará el wizard para la generación del documento de salida.

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Totvs custom tabs box
tabsPre-requisitoscondiciones, Pasos
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  • Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  • Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-12553.
    • Validar que las rutinas aplicadas coincidan con las indicadas en la sección Función del punto 01. DATOS GENERALES.
  • Contar con un Pedido de Venta que cuente con al menos un ítem (aprobado en crédito y stock) , y supere el total de ítems en stock.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT).
  2. Posicionarse sobre el Pedido de Venta. (ver Pre-requisitos)condiciones)
  3. Dar clic a la opción "Prep.Doc.Salida" ubicad en: Ir al menú "Otras acciones | Prep.Doc.Salida".
  4. Se mostrará un mensaje, indicando que se encontraron ítems que no cumplen con la validación del parámetro MV_ESTNEG; junto con la confirmación para generar el archivo log.
    • Si se confirma la generación del log, se mostrará la lista de los ítems encontrados que no pasaron la validación.
    • Si no se realiza la generación del log, se retornará nuevamente a la ventana de los Pedidos de Venta sin mostrar el wizard de generación de documentos de salida.

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